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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高速树脂磨光片项目立项申请报告高速树脂磨光片项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入23485.05万元,同比增长27.82%(5111.54万元)。其中,主营业业务高速树脂磨光片生产及销售收入为19621.70万元,占营业总收入的83.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4995.42万元,较去年同期相比增长715.78万元,增长率16.73%;实现净利润3746.57万元,较去年同期相比增长794.44万元,增长率26.91%。二、项目概况(一)项目名称高速树脂磨光片项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积55320.98平方米(折合约82.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.03%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度186.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55320.98平方米,建筑物基底占地面积29336.72平方米,总建筑面积65831.97平方米,其中:规划建设主体工程49378.81平方米,项目规划绿化面积4154.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费6807.09万元。(七)节能分析“高速树脂磨光片项目建设项目”,年用电量559472.62千瓦时,年总用水量16089.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.13吨标准煤/年。达产年综合节能量18.64吨标准煤/年,项目总节能率28.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18966.15万元,其中:固定资产投资15484.90万元,占项目总投资的81.64%;流动资金3481.25万元,占项目总投资的18.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29064.00万元,总成本费用22757.24万元,税金及附加325.67万元,利润总额6306.76万元,利税总额7502.33万元,税后净利润4730.07万元,达产年纳税总额2772.26万元;达产年投资利润率33.25%,投资利税率39.56%,投资回报率24.94%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位422个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地高速树脂磨光片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地高速树脂磨光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高速树脂磨光片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2772.26万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.25%,投资利税率39.56%,全部投资回报率24.94%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55320.9882.94亩1.1容积率1.191.2建筑系数53.03%1.3投资强度万元/亩186.701.4基底面积平方米29336.721.5总建筑面积平方米65831.971.6绿化面积平方米4154.26绿化率6.31%2总投资万元18966.152.1固定资产投资万元15484.902.1.1土建工程投资万元5830.552.1.1.1土建工程投资占比万元30.74%2.1.2设备投资万元6807.092.1.2.1设备投资占比35.89%2.1.3其它投资万元2847.262.1.3.1其它投资占比15.01%2.1.4固定资产投资占比81.64%2.2流动资金万元3481.252.2.1流动资金占比18.36%3收入万元29064.004总成本万元22757.245利润总额万元6306.766净利润万元4730.077所得税万元1.198增值税万元869.909税金及附加万元325.6710纳税总额万元2772.2611利税总额万元7502.3312投资利润率33.25%13投资利税率39.56%14投资回报率24.94%15回收期年5.5116设备数量台(套)13517年用电量千瓦时559472.6218年用水量立方米16089.7119总能耗吨标准煤70.1320节能率28.65%21节能量吨标准煤18.6422员工数量人422第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.03%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度186.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20741.0620741.0649378.8149378.814810.671.1主要生产车间12444.6412444.6429627.2929627.292982.621.2辅助生产车间6637.146637.1415801.2215801.221539.411.3其他生产车间1659.281659.282863.972863.97288.642仓储工程4400.514400.5110694.5510694.55757.752.1成品贮存1100.131100.132673.642673.64189.442.2原料仓储2288.272288.275561.175561.17394.032.3辅助材料仓库1012.121012.122459.752459.75174.283供配电工程234.69234.69234.69234.6918.713.1供配电室234.69234.69234.69234.6918.714给排水工程269.90269.90269.90269.9016.734.1给排水269.90269.90269.90269.9016.735服务性工程2786.992786.992786.992786.99197.475.1办公用房1601.611601.611601.611601.61116.665.2生活服务1185.381185.381185.381185.3896.996消防及环保工程786.22786.22786.22786.2262.676.1消防环保工程786.22786.22786.22786.2262.677项目总图工程117.35117.35117.35117.35-133.357.1场地及道路硬化7911.261183.691183.697.2场区围墙1183.697911.267911.267.3安全保卫室117.35117.35117.35117.358绿化工程2854.4299.90合计29336.7265831.9765831.975830.55六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13656.91万元,占计划投资的72.01%。其中:完成固定资产投资10180.17万元,占总投资的74.54%;完成流动资金投资3476.74,占总投资的25.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13656.911.1完成比例72.01%2完成固定资产投资万元10180.172.1完成比例74.54%3完成流动资金投资万元3476.743.1完成比例25.46%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员422人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2871.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1320.232工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元327.463企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元106.994品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元195.345其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.295.3年工资额万元159.426职工工资总额万元18840.53五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15484.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5830.556807.09186.7015484.901.1工程费用万元5830.556807.0922321.781.1.1建筑工程费用万元5830.555830.5530.74%1.1.2设备购置及安装费万元6807.096807.0935.89%1.2工程建设其他费用万元2847.262847.2615.01%1.2.1无形资产万元1323.571323.571.3预备费万元1523.691523.691.3.1基本预备费万元633.22633.221.3.2涨价预备费万元890.47890.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元15484.9015484.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3481.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22321.7811062.1114357.9122321.7822321.7822321.781.1应收账款万元6696.534017.924687.576696.536696.536696.531.2存货万元10044.806026.887031.3610044.8010044.8010044.801.2.1原辅材料万元3013.441808.062109.413013.443013.443013.441.2.2燃料动力万元150.6790.40105.47150.67150.67150.671.2.3在产品万元4620.612772.363234.434620.614620.614620.611.2.4产成品万元2260.081356.051582.062260.082260.082260.081.3现金万元5580.443348.273906.315580.445580.445580.442流动负债万元18840.5311304.3213188.3718840.5318840.5318840.532.1应付账款万元18840.5311304.3213188.3718840.5318840.5318840.533流动资金万元3481.252088.752436.883481.253481.253481.254铺底流动资金万元1160.41696.25812.291160.411160.411160.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18966.15万元,其中:固定资产投资15484.90万元,占项目总投资的81.64%;流动资金3481.25万元,占项目总投资的18.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5830.55万元,占项目总投资的30.74%;设备购置费6807.09万元,占项目总投资的35.89%;其它投资2847.26万元,占项目总投资的15.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15484.90+3481.25=18966.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15484.9081.64%1.1项目建设投资万元15484.9081.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3481.2518.36%3总投资万元万元18966.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17438.40万元,总成本9421.09万元,利润总额8017.31万元,净利润283.92万元,增值税521.94万元,税金及附加6012.98万元,所得税2004.33万元;第二年收入20344.80万元,总成本10647.37万元,利润总额9697.43万元,净利润7273.07万元,增值税608.93万元,税金及附加294.36万元,所得税2424.36万元;第三年生产负荷100%,收入29064.00万元,总成本22757.24万元,利润总额6306.76万元,净利润4730.07万元,增值税869.90万元,税金及附加325.67万元,所得税1576.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29064.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=869.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17438.4020344.8029064.0029064.0029064.001.1高速树脂磨光片万元17438.4020344.8029064.0029064.0029064.002现价增加值万元5580.296510.349300.489
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