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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机定转子冲片和铁芯项目立项申请报告电机定转子冲片和铁芯项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入46446.69万元,同比增长9.14%(3890.68万元)。其中,主营业业务电机定转子冲片和铁芯生产及销售收入为43573.18万元,占营业总收入的93.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10761.96万元,较去年同期相比增长1927.45万元,增长率21.82%;实现净利润8071.47万元,较去年同期相比增长1633.80万元,增长率25.38%。二、项目概况(一)项目名称电机定转子冲片和铁芯项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积50031.67平方米(折合约75.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.79%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度189.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50031.67平方米,建筑物基底占地面积32915.84平方米,总建筑面积69043.70平方米,其中:规划建设主体工程51094.06平方米,项目规划绿化面积4295.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费4804.69万元。(七)节能分析“电机定转子冲片和铁芯项目建设项目”,年用电量827654.95千瓦时,年总用水量36545.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.84吨标准煤/年。达产年综合节能量36.84吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20739.93万元,其中:固定资产投资14221.15万元,占项目总投资的68.57%;流动资金6518.78万元,占项目总投资的31.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49351.00万元,总成本费用38497.52万元,税金及附加379.77万元,利润总额10853.48万元,利税总额12730.28万元,税后净利润8140.11万元,达产年纳税总额4590.17万元;达产年投资利润率52.33%,投资利税率61.38%,投资回报率39.25%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位693个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地电机定转子冲片和铁芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地电机定转子冲片和铁芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电机定转子冲片和铁芯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位693个,达产年纳税总额4590.17万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.33%,投资利税率61.38%,全部投资回报率39.25%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50031.6775.01亩1.1容积率1.381.2建筑系数65.79%1.3投资强度万元/亩189.591.4基底面积平方米32915.841.5总建筑面积平方米69043.701.6绿化面积平方米4295.99绿化率6.22%2总投资万元20739.932.1固定资产投资万元14221.152.1.1土建工程投资万元5614.972.1.1.1土建工程投资占比万元27.07%2.1.2设备投资万元4804.692.1.2.1设备投资占比23.17%2.1.3其它投资万元3801.492.1.3.1其它投资占比18.33%2.1.4固定资产投资占比68.57%2.2流动资金万元6518.782.2.1流动资金占比31.43%3收入万元49351.004总成本万元38497.525利润总额万元10853.486净利润万元8140.117所得税万元1.388增值税万元1497.039税金及附加万元379.7710纳税总额万元4590.1711利税总额万元12730.2812投资利润率52.33%13投资利税率61.38%14投资回报率39.25%15回收期年4.0516设备数量台(套)10217年用电量千瓦时827654.9518年用水量立方米36545.8919总能耗吨标准煤104.8420节能率28.74%21节能量吨标准煤36.8422员工数量人693第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.79%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度189.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23271.5023271.5051094.0651094.064570.741.1主要生产车间13962.9013962.9030656.4430656.442833.861.2辅助生产车间7446.887446.8816350.1016350.101462.641.3其他生产车间1861.721861.722963.462963.46274.242仓储工程4937.384937.3811667.2711667.27759.072.1成品贮存1234.351234.352916.822916.82189.772.2原料仓储2567.442567.446066.986066.98394.722.3辅助材料仓库1135.601135.602683.472683.47174.593供配电工程263.33263.33263.33263.3319.273.1供配电室263.33263.33263.33263.3319.274给排水工程302.83302.83302.83302.8317.244.1给排水302.83302.83302.83302.8317.245服务性工程3127.003127.003127.003127.00203.445.1办公用房1475.361475.361475.361475.3685.575.2生活服务1651.641651.641651.641651.64104.446消防及环保工程882.14882.14882.14882.1464.576.1消防环保工程882.14882.14882.14882.1464.577项目总图工程131.66131.66131.66131.66-150.637.1场地及道路硬化8625.001927.211927.217.2场区围墙1927.218625.008625.007.3安全保卫室131.66131.66131.66131.668绿化工程3750.56131.27合计32915.8469043.7069043.705614.97六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18695.50万元,占计划投资的90.14%。其中:完成固定资产投资12653.82万元,占总投资的67.68%;完成流动资金投资6041.68,占总投资的32.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18695.501.1完成比例90.14%2完成固定资产投资万元12653.822.1完成比例67.68%3完成流动资金投资万元6041.683.1完成比例32.32%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员693人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4711.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元2728.132工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元658.703企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元212.424品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元281.575其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.475.3年工资额万元219.816职工工资总额万元23406.96五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14221.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5614.974804.69189.5914221.151.1工程费用万元5614.974804.6929925.741.1.1建筑工程费用万元5614.975614.9727.07%1.1.2设备购置及安装费万元4804.694804.6923.17%1.2工程建设其他费用万元3801.493801.4918.33%1.2.1无形资产万元1956.691956.691.3预备费万元1844.801844.801.3.1基本预备费万元916.42916.421.3.2涨价预备费万元928.38928.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元14221.1514221.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6518.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29925.7419700.3725328.6429925.7429925.7429925.741.1应收账款万元8977.724937.757182.188977.728977.728977.721.2存货万元13466.587406.6210773.2713466.5813466.5813466.581.2.1原辅材料万元4039.972221.993231.984039.974039.974039.971.2.2燃料动力万元202.00111.10161.60202.00202.00202.001.2.3在产品万元6194.633407.044955.706194.636194.636194.631.2.4产成品万元3029.981666.492423.983029.983029.983029.981.3现金万元7481.444114.795985.157481.447481.447481.442流动负债万元23406.9612873.8318725.5723406.9623406.9623406.962.1应付账款万元23406.9612873.8318725.5723406.9623406.9623406.963流动资金万元6518.783585.335215.026518.786518.786518.784铺底流动资金万元2172.901195.111738.342172.902172.902172.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20739.93万元,其中:固定资产投资14221.15万元,占项目总投资的68.57%;流动资金6518.78万元,占项目总投资的31.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5614.97万元,占项目总投资的27.07%;设备购置费4804.69万元,占项目总投资的23.17%;其它投资3801.49万元,占项目总投资的18.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14221.15+6518.78=20739.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14221.1568.57%1.1项目建设投资万元14221.1568.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6518.7831.43%3总投资万元万元20739.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27143.05万元,总成本9878.96万元,利润总额17264.09万元,净利润298.93万元,增值税823.37万元,税金及附加12948.07万元,所得税4316.02万元;第二年收入39480.80万元,总成本13127.60万元,利润总额26353.20万元,净利润19764.90万元,增值税1197.62万元,税金及附加343.84万元,所得税6588.30万元;第三年生产负荷100%,收入49351.00万元,总成本38497.52万元,利润总额10853.48万元,净利润8140.11万元,增值税1497.03万元,税金及附加379.77万元,所得税2713.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49351.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1497.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27143.0539480.8049351.0049351.0049351.001.1电机定转子冲片和铁芯万元27143.0539480.8049351.0049351.0049351.002现价增加值万元8685.7812633.8615792.3215792.321579
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