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泓域咨询MACRO/ 羟基丙烯酸树脂项目立项申请报告羟基丙烯酸树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7518.88万元,同比增长32.92%(1862.15万元)。其中,主营业业务羟基丙烯酸树脂生产及销售收入为6358.08万元,占营业总收入的84.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1559.20万元,较去年同期相比增长160.03万元,增长率11.44%;实现净利润1169.40万元,较去年同期相比增长114.03万元,增长率10.80%。二、项目概况(一)项目名称羟基丙烯酸树脂项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9171.25平方米(折合约13.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.15%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度191.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9171.25平方米,建筑物基底占地面积5241.37平方米,总建筑面积12564.61平方米,其中:规划建设主体工程7962.18平方米,项目规划绿化面积784.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1176.35万元。(七)节能分析“羟基丙烯酸树脂项目建设项目”,年用电量1133753.84千瓦时,年总用水量5354.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.80吨标准煤/年。达产年综合节能量57.10吨标准煤/年,项目总节能率24.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3826.95万元,其中:固定资产投资2632.58万元,占项目总投资的68.79%;流动资金1194.37万元,占项目总投资的31.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8855.00万元,总成本费用6856.28万元,税金及附加69.77万元,利润总额1998.72万元,利税总额2344.18万元,税后净利润1499.04万元,达产年纳税总额845.14万元;达产年投资利润率52.23%,投资利税率61.25%,投资回报率39.17%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位139个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区羟基丙烯酸树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区羟基丙烯酸树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“羟基丙烯酸树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位139个,达产年纳税总额845.14万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.23%,投资利税率61.25%,全部投资回报率39.17%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9171.2513.75亩1.1容积率1.371.2建筑系数57.15%1.3投资强度万元/亩191.461.4基底面积平方米5241.371.5总建筑面积平方米12564.611.6绿化面积平方米784.80绿化率6.25%2总投资万元3826.952.1固定资产投资万元2632.582.1.1土建工程投资万元1107.022.1.1.1土建工程投资占比万元28.93%2.1.2设备投资万元1176.352.1.2.1设备投资占比30.74%2.1.3其它投资万元349.212.1.3.1其它投资占比9.13%2.1.4固定资产投资占比68.79%2.2流动资金万元1194.372.2.1流动资金占比31.21%3收入万元8855.004总成本万元6856.285利润总额万元1998.726净利润万元1499.047所得税万元1.378增值税万元275.699税金及附加万元69.7710纳税总额万元845.1411利税总额万元2344.1812投资利润率52.23%13投资利税率61.25%14投资回报率39.17%15回收期年4.0516设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1133753.8418年用水量立方米5354.2819总能耗吨标准煤139.8020节能率24.23%21节能量吨标准煤57.1022员工数量人139第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.15%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度191.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3705.653705.657962.187962.18771.671.1主要生产车间2223.392223.394777.314777.31478.441.2辅助生产车间1185.811185.812547.902547.90246.931.3其他生产车间296.45296.45461.81461.8146.302仓储工程786.21786.212991.582991.58210.862.1成品贮存196.55196.55747.89747.8952.722.2原料仓储408.83408.831555.621555.62109.652.3辅助材料仓库180.83180.83688.06688.0648.503供配电工程41.9341.9341.9341.933.323.1供配电室41.9341.9341.9341.933.324给排水工程48.2248.2248.2248.222.974.1给排水48.2248.2248.2248.222.975服务性工程497.93497.93497.93497.9335.105.1办公用房236.63236.63236.63236.6315.755.2生活服务261.30261.30261.30261.3016.956消防及环保工程140.47140.47140.47140.4711.146.1消防环保工程140.47140.47140.47140.4711.147项目总图工程20.9720.9720.9720.9753.507.1场地及道路硬化1344.53218.97218.977.2场区围墙218.971344.531344.537.3安全保卫室20.9720.9720.9720.978绿化工程527.5118.46合计5241.3712564.6112564.611107.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2714.00万元,占计划投资的70.92%。其中:完成固定资产投资1816.16万元,占总投资的66.92%;完成流动资金投资897.84,占总投资的33.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2714.001.1完成比例70.92%2完成固定资产投资万元1816.162.1完成比例66.92%3完成流动资金投资万元897.843.1完成比例33.08%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员139人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元448.592工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元133.993企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元44.004品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元65.415其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元34.886职工工资总额万元5313.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2632.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1107.021176.35191.462632.581.1工程费用万元1107.021176.356508.241.1.1建筑工程费用万元1107.021107.0228.93%1.1.2设备购置及安装费万元1176.351176.3530.74%1.2工程建设其他费用万元349.21349.219.13%1.2.1无形资产万元162.81162.811.3预备费万元186.40186.401.3.1基本预备费万元102.20102.201.3.2涨价预备费万元84.2084.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元2632.582632.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1194.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6508.242879.654819.116508.246508.246508.241.1应收账款万元1952.47878.611366.731952.471952.471952.471.2存货万元2928.711317.922050.102928.712928.712928.711.2.1原辅材料万元878.61395.38615.03878.61878.61878.611.2.2燃料动力万元43.9319.7730.7543.9343.9343.931.2.3在产品万元1347.21606.24943.041347.211347.211347.211.2.4产成品万元658.96296.53461.27658.96658.96658.961.3现金万元1627.06732.181138.941627.061627.061627.062流动负债万元5313.872391.243719.715313.875313.875313.872.1应付账款万元5313.872391.243719.715313.875313.875313.873流动资金万元1194.37537.47836.061194.371194.371194.374铺底流动资金万元398.12179.16278.69398.12398.12398.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3826.95万元,其中:固定资产投资2632.58万元,占项目总投资的68.79%;流动资金1194.37万元,占项目总投资的31.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1107.02万元,占项目总投资的28.93%;设备购置费1176.35万元,占项目总投资的30.74%;其它投资349.21万元,占项目总投资的9.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2632.58+1194.37=3826.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2632.5868.79%1.1项目建设投资万元2632.5868.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1194.3731.21%3总投资万元万元3826.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3984.75万元,总成本8118.16万元,利润总额-4133.41万元,净利润51.57万元,增值税124.06万元,税金及附加-3100.06万元,所得税-1033.35万元;第二年收入6198.50万元,总成本11219.44万元,利润总额-5020.94万元,净利润-3765.71万元,增值税192.98万元,税金及附加59.84万元,所得税-1255.23万元;第三年生产负荷100%,收入8855.00万元,总成本6856.28万元,利润总额1998.72万元,净利润1499.04万元,增值税275.69万元,税金及附加69.77万元,所得税499.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8855.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=275.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3984.756198.508855.008855.008855.001.1羟基丙烯酸树脂万元3984.756198.508855.008855.008855.002现价增加值万元1275.121983.522
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