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泓域咨询MACRO/ 偏磷酸钾项目立项申请报告偏磷酸钾项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx公司实现营业收入4352.81万元,同比增长15.37%(579.75万元)。其中,主营业业务偏磷酸钾生产及销售收入为4020.77万元,占营业总收入的92.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额968.94万元,较去年同期相比增长214.16万元,增长率28.37%;实现净利润726.71万元,较去年同期相比增长77.54万元,增长率11.94%。二、项目概况(一)项目名称偏磷酸钾项目(二)项目选址某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积17762.21平方米(折合约26.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.15%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度164.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17762.21平方米,建筑物基底占地面积9973.48平方米,总建筑面积25044.72平方米,其中:规划建设主体工程18590.53平方米,项目规划绿化面积1628.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1724.48万元。(七)节能分析“偏磷酸钾项目建设项目”,年用电量1088270.25千瓦时,年总用水量3706.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.07吨标准煤/年。达产年综合节能量44.69吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5126.90万元,其中:固定资产投资4389.69万元,占项目总投资的85.62%;流动资金737.21万元,占项目总投资的14.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5861.00万元,总成本费用4554.87万元,税金及附加92.67万元,利润总额1306.13万元,利税总额1578.96万元,税后净利润979.60万元,达产年纳税总额599.36万元;达产年投资利润率25.48%,投资利税率30.80%,投资回报率19.11%,全部投资回收期6.73年,提供就业职位98个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区偏磷酸钾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区偏磷酸钾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“偏磷酸钾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位98个,达产年纳税总额599.36万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.48%,投资利税率30.80%,全部投资回报率19.11%,全部投资回收期6.73年,固定资产投资回收期6.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17762.2126.63亩1.1容积率1.411.2建筑系数56.15%1.3投资强度万元/亩164.841.4基底面积平方米9973.481.5总建筑面积平方米25044.721.6绿化面积平方米1628.94绿化率6.50%2总投资万元5126.902.1固定资产投资万元4389.692.1.1土建工程投资万元2252.452.1.1.1土建工程投资占比万元43.93%2.1.2设备投资万元1724.482.1.2.1设备投资占比33.64%2.1.3其它投资万元412.762.1.3.1其它投资占比8.05%2.1.4固定资产投资占比85.62%2.2流动资金万元737.212.2.1流动资金占比14.38%3收入万元5861.004总成本万元4554.875利润总额万元1306.136净利润万元979.607所得税万元1.418增值税万元180.169税金及附加万元92.6710纳税总额万元599.3611利税总额万元1578.9612投资利润率25.48%13投资利税率30.80%14投资回报率19.11%15回收期年6.7316设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1088270.2518年用水量立方米3706.6519总能耗吨标准煤134.0720节能率21.52%21节能量吨标准煤44.6922员工数量人98第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.15%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度164.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7051.257051.2518590.5318590.531839.181.1主要生产车间4230.754230.7511154.3211154.321140.291.2辅助生产车间2256.402256.405948.975948.97588.541.3其他生产车间564.10564.101078.251078.25110.352仓储工程1496.021496.024195.224195.22301.842.1成品贮存374.00374.001048.811048.8175.462.2原料仓储777.93777.932181.512181.51156.962.3辅助材料仓库344.08344.08964.90964.9069.423供配电工程79.7979.7979.7979.796.463.1供配电室79.7979.7979.7979.796.464给排水工程91.7691.7691.7691.765.784.1给排水91.7691.7691.7691.765.785服务性工程947.48947.48947.48947.4868.175.1办公用房492.45492.45492.45492.4538.555.2生活服务455.03455.03455.03455.0336.016消防及环保工程267.29267.29267.29267.2921.646.1消防环保工程267.29267.29267.29267.2921.647项目总图工程39.8939.8939.8939.89-21.217.1场地及道路硬化2647.27584.90584.907.2场区围墙584.902647.272647.277.3安全保卫室39.8939.8939.8939.898绿化工程874.0130.59合计9973.4825044.7225044.722252.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3457.60万元,占计划投资的67.44%。其中:完成固定资产投资2591.13万元,占总投资的74.94%;完成流动资金投资866.47,占总投资的25.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3457.601.1完成比例67.44%2完成固定资产投资万元2591.132.1完成比例74.94%3完成流动资金投资万元866.473.1完成比例25.06%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员98人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元272.022工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元87.163企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元27.674品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元46.895其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元16.226职工工资总额万元3763.08五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4389.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2252.451724.48164.844389.691.1工程费用万元2252.451724.484500.291.1.1建筑工程费用万元2252.452252.4543.93%1.1.2设备购置及安装费万元1724.481724.4833.64%1.2工程建设其他费用万元412.76412.768.05%1.2.1无形资产万元215.00215.001.3预备费万元197.76197.761.3.1基本预备费万元117.25117.251.3.2涨价预备费万元80.5180.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4389.694389.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金737.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4500.291958.103661.384500.294500.294500.291.1应收账款万元1350.09742.551080.071350.091350.091350.091.2存货万元2025.131113.821620.102025.132025.132025.131.2.1原辅材料万元607.54334.15486.03607.54607.54607.541.2.2燃料动力万元30.3816.7124.3030.3830.3830.381.2.3在产品万元931.56512.36745.25931.56931.56931.561.2.4产成品万元455.65250.61364.52455.65455.65455.651.3现金万元1125.07618.79900.061125.071125.071125.072流动负债万元3763.082069.693010.463763.083763.083763.082.1应付账款万元3763.082069.693010.463763.083763.083763.083流动资金万元737.21405.47589.77737.21737.21737.214铺底流动资金万元245.73135.16196.59245.73245.73245.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5126.90万元,其中:固定资产投资4389.69万元,占项目总投资的85.62%;流动资金737.21万元,占项目总投资的14.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2252.45万元,占项目总投资的43.93%;设备购置费1724.48万元,占项目总投资的33.64%;其它投资412.76万元,占项目总投资的8.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4389.69+737.21=5126.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4389.6985.62%1.1项目建设投资万元4389.6985.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元737.2114.38%3总投资万元万元5126.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3223.55万元,总成本3189.85万元,利润总额33.70万元,净利润82.94万元,增值税99.09万元,税金及附加25.28万元,所得税8.43万元;第二年收入4688.80万元,总成本4261.57万元,利润总额427.23万元,净利润320.42万元,增值税144.13万元,税金及附加88.34万元,所得税106.81万元;第三年生产负荷100%,收入5861.00万元,总成本4554.87万元,利润总额1306.13万元,净利润979.60万元,增值税180.16万元,税金及附加92.67万元,所得税326.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5861.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3223.554688.805861.005861.005861.001.1偏磷酸钾万元3223.554688.805861.005861.005861.002现价增加值万元1031.5415
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