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文档简介

延边巨源运输有限公司采购申请表申请部门 申请人申请时间采购项目品名参考型号规格配置数量单位预算单价(元)需求时间预算合计(元) 购买原因或用途:负责人签字:总经理签字:采购管理规定一、公司所有采购物品涉及到车辆备品、工具、配件等专业性的物品由车队队长负责采购,办公用品、劳保用品、礼品以及食堂的采购均由办公室负责采购。二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写采购申请表由运营经理及总经理签字后方可采购(食堂的采购除外),特殊情况可先电话申请批准后补单的方式购买,无采购申请表购买的物品公司不予承认报销(总经理特殊批准除外)。三、采购物品在1000元以下的,由采购人员使用备用金垫付,超过1000元的可凭采购申请单到财务借款。四、贵重物品、设备、车辆等重大采购事项应进行相应的市场调查和多方询价。 五、常用办公物品以及食堂的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,以保证质量和价格。六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由办公室人员进行验收并登记。七、采购人员应保存好询价记录以及购买价格以便日后进行查阅参考。八、涉及售后的物品(车辆电瓶等),应将产品售后说明书、保修单据等相关资料交于办公室保存。九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿。十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公利己等不正当行为,一经查实除要承担赔偿外一律

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