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文档简介
叶城县人民医院内审科科长工作职责1、在院总支书的领导下,具体负责医院内部审计工作。2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。4、检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经政策和纪律,秉公办事,不循私情。5、接受领导交办的其他审计任务。 二、医院内审科工作职责1、在院总支书的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。2、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。3、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督:(1)医院预算的执行和决算。(2)医院财务收支及相关经济活动。(3)办理上级和院领导交办的审计事项。5、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。7、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。9、审计科负
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