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文档简介

一:宿州先进服饰職員出差管理制度 一、 目的 爲了加強出差工作管理,明確費用報銷標準和報銷流程,使各相關人員在操作出差事項時有所依循,結合本公司實際情況,特制訂本管理制度。 二、 適用範圍 凡宿州先进服饰有限公司各部門人員因公奉命出差辦理公務者,均需依從本管理制度的規定。 三.組織與權責 1 廠長及各部門主管是所屬出差人員的直接責任人,所有人員出差均需廠長批准同意並向其負責;厂长不在是由厂务主任代理批准,出差2天以上的由厂务主任向厂长电话报告后再确定是否批准;厂务主任出差由厂长批准。 2 廠長外省出差需得到總經理或董事長的批准,县內出差由各廠長視工作需要自行定奪。 四.手续办理 1. 公司职员出差应严格履行报批手续,出差人员应填报出差审批单(见附件:1),明确出差任务或事,由本部门主管审核签字,报厂长(厂务主任)批准,交人事归档作为考勤依据。 2.公司各部门要合理安排出差日期和时间,严格控制出差人数和完成任务期限。 五.差旅費報銷標準如下表所示: 類別 費用 交通費(憑證報銷) 住宿 費(憑證報銷) 餐費(憑證報銷) 市內 特區直 其他中特區直其他中職務 飛機 火車 輪船 交通 轄市 省城 小城市 轄市 省城 小城市 本县 廠長級 事前報准 硬臥 經濟倉 計程車 實報實銷 實報實銷 工程師、設計師、主任級人員、 中晚誤餐費13元/餐, 高級技術人員(包括紙師傅、打中晚誤餐費15元/上限150早餐3元/餐 帶師傅) 同上 硬臥 經濟倉 公交車 上限200元/晚 餐, 元/晚 全日上限29元/天 副廠長、副經理、 廠長助理、早餐5元/餐 經理助理、總經理秘書 全日上限35元/天 第 1 頁, 共5頁 營業員、採購、會計、辦公室中晚誤餐費13元/中晚誤餐費12元/餐, 早文員、 設計員、 出樣員、打上限130餐,早餐3元/餐 餐3元/餐,全日上限27同上 硬臥 經濟倉 公交車 上限180元/晚 帶員、機修、外發QC及一般管元/晚 全日上限29元/元/天. 理員、司機等 天. 有特别要求的按特别要求执行,如常期合作的协议住宿或餐饮点。 六.管理規定. 出差在飲食、住宿、交通方面的總要求是在保證安全衛生可靠的前提下遵循節約、經濟、實惠的原則,根據具體問題或實際情況合理處理差旅費用,具體規則: 1 上表所列誤餐補貼以跨越公司就餐時間爲前提。 2 出差同一天內有市內市外的,按市外標準補貼。 3. 出差途中如需變更路線,延長或縮短日期、或因完不成任务需要逾期等情況,需及時向廠長或直接上司請示,不得擅自改變計劃。 4. 出差途中除因病、意外災害或實際工作需要須電話請示批准延時外,不得因私事或藉故延長出差時間。否則除不予報銷違規時日差旅費外,並依情節輕重每日罰款50-300元不等。具體金額由主管部門負責人與行政部门负责人共同商定。 5. 主任级以上人員不得報支加班費,使用公司車輛不得申報交通費。如出差目的单位提供食宿的則不可報銷食宿費。 6. 外发查货、外发跟单、外发QC等加班费,不管是提早去,或很晚回(至23时),(通宵除外,如晚23时坐车,第2天早才回来,一般算加班或调第2天休息),只能按最多2小时计算,2小时以内的按实际时间填写加班审批(申请)单,人事按有效的加班审批(申请)单交计算加班时间,无审批签字的视为无效。 7. 出差費用一律按上述規定的標準報銷。超標自付,欠標不補。 住宿費必須憑當地住宿發票作報銷依據, 如不能提供正式發票或有效票據則只按報銷標準的50%處理。 餐費也須憑有效餐飲票據作報銷依據, 惟較難取得發票的小額餐費可用現金支出單報銷。因公司提供三餐,所以上午11:30後出差外省及晚上18:20前從外省出差第 2 頁, 共5頁 回公司,只可報銷當天一餐誤餐補助。早上7:30前出差,可報早餐費(按标准)。出差外省超出零晨零點以後回公司,可報夜宵補助8元。 8. 外發查貨員、外發跟單及外发QC等相關駐外發廠的職員,原則上由公司負責人與外發廠協商提供食宿,外發廠可單獨向公司收取此費用,駐外發廠職員不可以報銷住宿費及餐費,只可報銷途中伙食補助。外發廠不能提供食宿,或因故趕不到外發廠食宿的,按第五條相應標准報銷。 9. 公司員工一律乘公交車出差,如果達不到或根本無公交車的地方或爲了趕時間或者回廠提取貨物太重可以坐計程車或出租摩托车,憑票報銷。 10因公司业务需要接送客人,如遇公司無派車,可以乘坐出租車,但需明確註明客人名稱,起始地址。 11同事一同出差、一同食宿,其中一人已報銷了所有人員的差旅費,其他出差人員不得重復報銷。同時有多人到市外外出差,所發生之差旅費由一人一次過報銷若同時有多人到市內標準地區出差,則不同部門人員可分開報銷。 12實報實銷的出差人員要厲行節約,在住宿方面需視實際情況以不超過三星級標準爲宜,餐費方面每餐最高不能超過100元(陪同客人或其他特殊情況除外)。 13低階人員隨同高階人員出差外省,可視實際情況在食宿、交通方面與高階人員享有同等待遇。 14. 原則上離公司100公里之內不報住宿費,當日需返回公司,特殊情況需事先征得上司同意。 15 . 差旅費用須在返回公司後三天內辦理報銷手續,特別情況(例如:審批人出差或休假)可以在兩個星期內報銷,超出二個星期一律不予報銷。 16出差港澳及國外地區經總經理批准後合理費用均可實報實銷。 17. 若出差之地點有提供免費用餐(如在人才市場、政府职能部门举办的业务培训等), 或得到外方招待,或招待外方時, 出差員工不設餐費補助。 第 3 頁, 共5頁 18. 司機享有一般管理員出差補助,平时不能申请备用金費(县内无路桥费,加油用IC卡),所以司機只有在出差外省且需交路桥费的情况下可預支500元差旅費。 並按15條規定按時報銷,司機在報銷差旅費需認真填寫單據, 註明出車時間、事由、行車地點和路線、路橋費及誤餐費憑證交車輛管理負責人簽名審核,再報審批人復審即可報銷,如有疑問,財務部有權予以退回。 二:費用報銷制度 1. 應酬費的報銷: 因業務需要而發生的交際應酬費需先向上级主管申请批准,必須取得就餐餐廳發票,並寫清楚交際的內容,交際的時間,用餐人數,金額,票據張數,經手人簽名。個人的餐費一律不予報銷。 2:交通費的報銷 2.1出租車票的報銷: 一般情況出租車費公司不予報銷,如有特殊情況需要報銷者,事前必須征得廠長同意。報銷人報銷時必須註明時間(發票上有時間可以不註明),起始地點,報銷的原因(接客人必須有客人名稱),經手人簽名。 2.2 如需要到外地出差趕時間,早上7:00前出差,晚上7:00後回公司,可以乘坐出租車到就近公交車站或地鐵站或目的地,以出租車上時間為報銷依據,其它時間不予報銷。 2.3县內公交車票,長途車票的報銷:必須註明發生的時間,起始地點(票面上已註明時間及起始地點可以不用單獨註明),報銷的原因,經手人簽名。 2.4停車費,路橋費的報銷:必須註明停車及路橋費的地點,時間,金額,經手人簽名。 3:辦公用品,工程用品,衣車零件的報銷 所需待購的辦公用品,工程用品及衣車零件必須先填寫,並由相應審批人審批后,交行政部統一安排采購.所購實物需要由指定人點數驗收,并由驗收人開出商第 4 頁, 共5頁 品驗收單交報銷者,報銷人在發票的背面註明用途,金額及經手人簽名並隨同驗收單,購買申請单,供應商登記本一起方可報銷。 4: 差旅費的報銷: 出差人必須分類粘貼整齊所有單據,並在每一張單據背面註明發生的時間,地點,經手人簽名再逐項填寫差旅費報銷單,報銷人報銷誤餐補助,需單獨填寫現金支出證明單,如果出差人當時在公司用餐及請客人用餐不可以再報銷伙食補助。 5:郵寄費的報銷 所有快遞件及郵寄件報銷時應憑發票及快遞單,郵寄單一起相對應報銷,並需在發票背面注明業務所發生的時間,內容,金額,經手人簽名。 6.手機費報銷: 6.1所有職員報銷手機費必須有總經理的書面批准簽呈,第一次報銷手機費時交總經理已審批的簽呈於財務存檔,以後每個月報銷需在發票背面注明報銷人,報銷金額,報銷月份,授權審批人簽名。 6.2因公司外派到市外地去联系业务或去外发厂查货、跟单、检验等产生的阶段性手机费(没开通全球通的手机跨地区会产生漫游费),需提供有效的通话清单,按实际通话金额申请,由本部门主管签字,厂长审批。 7.其它費用: 以上未列費用報銷列入其它費用類,參照以上費用填寫報銷要素。總之“費用發生時間,原因(用途),金額,票據的張數及經手人簽名”是報銷必寫要素。費用已發生而沒有取得票據,一般情況不予報銷,如遇特殊情況,將按公司相應規定單獨處理。 8.費用報銷時間規定 除按月结算费用外(如:申通快递费等),所有需要報銷的單據在費用發生後一周內報銷,特殊情況(比如出差,請假,審批人休假等)最遲報銷期限是兩周,超出兩周之後的費用一律不予報銷,財務有權退回,報銷的時間標准以實際發生時間為准。 第 5 頁, 共5頁 三:附则 1. 本制度是在上海先进帽业职员出差管理制度与费用报销制度的基础上根据宿州先进服饰有限公司实际情况进行增、减、修改,未尽事宜参照上海先进帽业相关条款标准执行,未完善之处以后补充。 2. 本制度自2014年10月1日期开始执行 傳送至 總經理,各部門 保存期限 版

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