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精品文档不符合项识别和纠正措施实施验证表HGHJ/CX-14-01-2016受审核部门 科室负责人不符合事实描述: 内审员: 日期: 部门负责人确认: 日期:评审意见:根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析,此不符合项属于严重 一般 不符合项; 是 否 需要暂停检测工作;评价人: 日期:原因分析: 被审核部门负责人: 日期:纠正措施计划: 被审核部门负责人: 日期: 批准人: 日期: 纠正措施完成情况: 不符合工作责任人: 日期: 内审员: 日期:纠正措施验证情况:验证方式:提供见证的材料(见后附证据) 现场跟踪检查见证有关说明: 验证结论:纠正措施实施后是 否 消除了问题发生的原因; 是 否 严重影响实际运作对准则的符合性; 是 否 需要进行附加审核。此不符合项 可以 不可以 关闭; 验证人: 日期: 年 月 日欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求3欢迎下载。

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