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泓域咨询MACRO/ 不锈钢合页投资建设项目立项申请不锈钢合页投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50671.99平方米(折合约75.97亩),其中:净用地面积50671.99平方米(红线范围折合约75.97亩)。项目规划总建筑面积59792.95平方米,其中:规划建设主体工程46222.39平方米,计容建筑面积59792.95平方米;预计建筑工程投资5124.11万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢合页,根据市场情况,预计年产值49043.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13723.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5124.113929.30180.6413723.221.1工程费用万元5124.113929.3038484.921.1.1建筑工程费用万元5124.115124.1125.67%1.1.2设备购置及安装费万元3929.303929.3019.69%1.2工程建设其他费用万元4669.814669.8123.40%1.2.1无形资产万元2432.182432.181.3预备费万元2237.632237.631.3.1基本预备费万元1040.641040.641.3.2涨价预备费万元1196.991196.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元13723.2213723.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6236.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38484.9223530.6426393.9538484.9238484.9238484.921.1应收账款万元11545.486927.298081.8311545.4811545.4811545.481.2存货万元17318.2110390.9312122.7517318.2117318.2117318.211.2.1原辅材料万元5195.463117.283636.825195.465195.465195.461.2.2燃料动力万元259.77155.86181.84259.77259.77259.771.2.3在产品万元7966.384779.835576.467966.387966.387966.381.2.4产成品万元3896.602337.962727.623896.603896.603896.601.3现金万元9621.235772.746734.869621.239621.239621.232流动负债万元32248.7019349.2222574.0932248.7032248.7032248.702.1应付账款万元32248.7019349.2222574.0932248.7032248.7032248.703流动资金万元6236.223741.734365.356236.226236.226236.224铺底流动资金万元2078.721247.241455.122078.722078.722078.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19959.44万元,其中:固定资产投资13723.22万元,占项目总投资的68.76%;流动资金6236.22万元,占项目总投资的31.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5124.11万元,占项目总投资的25.67%;设备购置费3929.30万元,占项目总投资的19.69%;其它投资4669.81万元,占项目总投资的23.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13723.22+6236.22=19959.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19959.44145.44%145.44%100.00%2项目建设投资万元13723.22100.00%100.00%68.76%2.1工程费用万元9053.4165.97%65.97%45.36%2.1.1建筑工程费万元5124.1137.34%37.34%25.67%2.1.2设备购置及安装费万元3929.3028.63%28.63%19.69%2.2工程建设其他费用万元2432.1817.72%17.72%12.19%2.2.1无形资产万元2432.1817.72%17.72%12.19%2.3预备费万元2237.6316.31%16.31%11.21%2.3.1基本预备费万元1040.647.58%7.58%5.21%2.3.2涨价预备费万元1196.998.72%8.72%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13723.22100.00%100.00%68.76%5建设期间费用万元6流动资金万元6236.2245.44%45.44%31.24%7铺底流动资金万元2078.7415.15%15.15%10.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.99%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度180.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25073.9925073.9946222.3946222.394357.261.1主要生产车间15044.3915044.3927733.4327733.432701.501.2辅助生产车间8023.688023.6814791.1614791.161394.321.3其他生产车间2005.922005.922680.902680.90261.442仓储工程5319.805319.808820.868820.86604.742.1成品贮存1329.951329.952205.222205.22151.192.2原料仓储2766.302766.304586.854586.85314.462.3辅助材料仓库1223.551223.552028.802028.80139.093供配电工程283.72283.72283.72283.7221.883.1供配电室283.72283.72283.72283.7221.884给排水工程326.28326.28326.28326.2819.574.1给排水326.28326.28326.28326.2819.575服务性工程3369.213369.213369.213369.21230.995.1办公用房1453.431453.431453.431453.43117.245.2生活服务1915.781915.781915.781915.78138.256消防及环保工程950.47950.47950.47950.4773.316.1消防环保工程950.47950.47950.47950.4773.317项目总图工程141.86141.86141.86141.86-319.087.1场地及道路硬化9348.951913.491913.497.2场区围墙1913.499348.959348.957.3安全保卫室141.86141.86141.86141.868绿化工程3869.74135.44合计35465.3359792.9559792.955124.11(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3929.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量618462.97千瓦时,折合76.01吨标准煤。2、项目年总用水量35114.28立方米,折合3.00吨标准煤。3、“不锈钢合页投资建设项目投资建设项目”,年用电量618462.97千瓦时,年总用水量35114.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.01吨标准煤/年。达产年综合节能量27.76吨标准煤/年,项目总节能率26.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符

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