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泓域咨询MACRO/ 再生高强瓦楞纸投资建设项目立项申请再生高强瓦楞纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41780.88平方米(折合约62.64亩),其中:净用地面积41780.88平方米(红线范围折合约62.64亩)。项目规划总建筑面积45541.16平方米,其中:规划建设主体工程32924.58平方米,计容建筑面积45541.16平方米;预计建筑工程投资3409.53万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生高强瓦楞纸,根据市场情况,预计年产值34439.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11210.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3409.533199.90178.9711210.681.1工程费用万元3409.533199.9024570.711.1.1建筑工程费用万元3409.533409.5321.01%1.1.2设备购置及安装费万元3199.903199.9019.72%1.2工程建设其他费用万元4601.254601.2528.36%1.2.1无形资产万元2096.712096.711.3预备费万元2504.542504.541.3.1基本预备费万元1150.481150.481.3.2涨价预备费万元1354.061354.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11210.6811210.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5014.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24570.7112274.3019703.7524570.7124570.7124570.711.1应收账款万元7371.213317.055896.977371.217371.217371.211.2存货万元11056.824975.578845.4611056.8211056.8211056.821.2.1原辅材料万元3317.051492.672653.643317.053317.053317.051.2.2燃料动力万元165.8574.63132.68165.85165.85165.851.2.3在产品万元5086.142288.764068.915086.145086.145086.141.2.4产成品万元2487.781119.501990.232487.782487.782487.781.3现金万元6142.682764.204914.146142.686142.686142.682流动负债万元19555.938800.1715644.7419555.9319555.9319555.932.1应付账款万元19555.938800.1715644.7419555.9319555.9319555.933流动资金万元5014.782256.654011.825014.785014.785014.784铺底流动资金万元1671.58752.221337.271671.581671.581671.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16225.46万元,其中:固定资产投资11210.68万元,占项目总投资的69.09%;流动资金5014.78万元,占项目总投资的30.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3409.53万元,占项目总投资的21.01%;设备购置费3199.90万元,占项目总投资的19.72%;其它投资4601.25万元,占项目总投资的28.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11210.68+5014.78=16225.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16225.46144.73%144.73%100.00%2项目建设投资万元11210.68100.00%100.00%69.09%2.1工程费用万元6609.4358.96%58.96%40.73%2.1.1建筑工程费万元3409.5330.41%30.41%21.01%2.1.2设备购置及安装费万元3199.9028.54%28.54%19.72%2.2工程建设其他费用万元2096.7118.70%18.70%12.92%2.2.1无形资产万元2096.7118.70%18.70%12.92%2.3预备费万元2504.5422.34%22.34%15.44%2.3.1基本预备费万元1150.4810.26%10.26%7.09%2.3.2涨价预备费万元1354.0612.08%12.08%8.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11210.68100.00%100.00%69.09%5建设期间费用万元6流动资金万元5014.7844.73%44.73%30.91%7铺底流动资金万元1671.5914.91%14.91%10.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.40%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度178.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14887.6914887.6932924.5832924.582711.461.1主要生产车间8932.618932.6119754.7519754.751681.111.2辅助生产车间4764.064764.0610535.8710535.87867.671.3其他生产车间1191.021191.021909.631909.63162.692仓储工程3158.633158.638200.788200.78491.172.1成品贮存789.66789.662050.202050.20122.792.2原料仓储1642.491642.494264.414264.41255.412.3辅助材料仓库726.48726.481886.181886.18112.973供配电工程168.46168.46168.46168.4611.353.1供配电室168.46168.46168.46168.4611.354给排水工程193.73193.73193.73193.7310.154.1给排水193.73193.73193.73193.7310.155服务性工程2000.472000.472000.472000.47119.825.1办公用房1038.921038.921038.921038.9263.515.2生活服务961.55961.55961.55961.5569.576消防及环保工程564.34564.34564.34564.3438.036.1消防环保工程564.34564.34564.34564.3438.037项目总图工程84.2384.2384.2384.23-47.187.1场地及道路硬化5356.011158.611158.617.2场区围墙1158.615356.015356.017.3安全保卫室84.2384.2384.2384.238绿化工程2135.2674.73合计21057.5645541.1645541.163409.53(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3199.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1360602.25千瓦时,折合167.22吨标准煤。2、项目年总用水量17621.13立方米,折合1.50吨标准煤。3、“再生高强瓦楞纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量1360602.25千瓦时,年总用水量17621.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.72吨标准煤/年。达产年综合节能量72.31吨标准煤/年,项目总节能率28.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“再生高强瓦楞纸投资建设项目”主要从事再生高强瓦楞纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生高强瓦楞纸投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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