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泓域咨询MACRO/ 新型高效节能环保电缆料投资建设项目立项申请新型高效节能环保电缆料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7323.66平方米(折合约10.98亩),其中:净用地面积7323.66平方米(红线范围折合约10.98亩)。项目规划总建筑面积9447.52平方米,其中:规划建设主体工程6180.33平方米,计容建筑面积9447.52平方米;预计建筑工程投资825.97万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型高效节能环保电缆料,根据市场情况,预计年产值4062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1831.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元825.97734.28166.761831.021.1工程费用万元825.97734.283215.811.1.1建筑工程费用万元825.97825.9734.54%1.1.2设备购置及安装费万元734.28734.2830.70%1.2工程建设其他费用万元270.77270.7711.32%1.2.1无形资产万元157.95157.951.3预备费万元112.82112.821.3.1基本预备费万元56.7956.791.3.2涨价预备费万元56.0356.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元1831.021831.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金560.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3215.811683.852340.553215.813215.813215.811.1应收账款万元964.74627.08771.79964.74964.74964.741.2存货万元1447.11940.621157.691447.111447.111447.111.2.1原辅材料万元434.13282.19347.31434.13434.13434.131.2.2燃料动力万元21.7114.1117.3721.7121.7121.711.2.3在产品万元665.67432.69532.54665.67665.67665.671.2.4产成品万元325.60211.64260.48325.60325.60325.601.3现金万元803.95522.57643.16803.95803.95803.952流动负债万元2655.151725.852124.122655.152655.152655.152.1应付账款万元2655.151725.852124.122655.152655.152655.153流动资金万元560.66364.43448.53560.66560.66560.664铺底流动资金万元186.88121.48149.51186.88186.88186.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2391.68万元,其中:固定资产投资1831.02万元,占项目总投资的76.56%;流动资金560.66万元,占项目总投资的23.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资825.97万元,占项目总投资的34.54%;设备购置费734.28万元,占项目总投资的30.70%;其它投资270.77万元,占项目总投资的11.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1831.02+560.66=2391.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2391.68130.62%130.62%100.00%2项目建设投资万元1831.02100.00%100.00%76.56%2.1工程费用万元1560.2585.21%85.21%65.24%2.1.1建筑工程费万元825.9745.11%45.11%34.54%2.1.2设备购置及安装费万元734.2840.10%40.10%30.70%2.2工程建设其他费用万元157.958.63%8.63%6.60%2.2.1无形资产万元157.958.63%8.63%6.60%2.3预备费万元112.826.16%6.16%4.72%2.3.1基本预备费万元56.793.10%3.10%2.37%2.3.2涨价预备费万元56.033.06%3.06%2.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1831.02100.00%100.00%76.56%5建设期间费用万元6流动资金万元560.6630.62%30.62%23.44%7铺底流动资金万元186.8910.21%10.21%7.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.35%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度166.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4005.054005.056180.336180.33594.361.1主要生产车间2403.032403.033708.203708.20368.501.2辅助生产车间1281.621281.621977.711977.71190.201.3其他生产车间320.40320.40358.46358.4635.662仓储工程849.73849.732123.672123.67148.532.1成品贮存212.43212.43530.92530.9237.132.2原料仓储441.86441.861104.311104.3177.242.3辅助材料仓库195.44195.44488.44488.4434.163供配电工程45.3245.3245.3245.323.573.1供配电室45.3245.3245.3245.323.574给排水工程52.1252.1252.1252.123.194.1给排水52.1252.1252.1252.123.195服务性工程538.16538.16538.16538.1637.645.1办公用房296.03296.03296.03296.0316.805.2生活服务242.13242.13242.13242.1321.936消防及环保工程151.82151.82151.82151.8211.956.1消防环保工程151.82151.82151.82151.8211.957项目总图工程22.6622.6622.6622.667.067.1场地及道路硬化1501.27327.00327.007.2场区围墙327.001501.271501.277.3安全保卫室22.6622.6622.6622.668绿化工程561.9819.67合计5664.859447.529447.52825.97(四)设备方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费734.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量726517.01千瓦时,折合89.29吨标准煤。2、项目年总用水量3347.55立方米,折合0.29吨标准煤。3、“新型高效节能环保电缆料投资建设项目投资建设项目”,年用电量726517.01千瓦时,年总用水量3347.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.58吨标准煤/年。达产年综合节能量25.27吨标准煤/年,项目总节能率23.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“新型高效节能环保电缆料投资建设项目”主要从事新型高效节能环保电缆料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型高效节能环保电缆料投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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