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泓域咨询MACRO/ 涤纶纱投资建设项目立项申请涤纶纱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51405.69平方米(折合约77.07亩),其中:净用地面积51405.69平方米(红线范围折合约77.07亩)。项目规划总建筑面积75052.31平方米,其中:规划建设主体工程52277.01平方米,计容建筑面积75052.31平方米;预计建筑工程投资5753.80万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为涤纶纱,根据市场情况,预计年产值17634.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13252.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5753.803871.10171.9513252.191.1工程费用万元5753.803871.1011528.201.1.1建筑工程费用万元5753.805753.8036.97%1.1.2设备购置及安装费万元3871.103871.1024.88%1.2工程建设其他费用万元3627.293627.2923.31%1.2.1无形资产万元1929.651929.651.3预备费万元1697.641697.641.3.1基本预备费万元734.66734.661.3.2涨价预备费万元962.98962.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元13252.1913252.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2309.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11528.206136.169748.8111528.2011528.2011528.201.1应收账款万元3458.461902.152420.923458.463458.463458.461.2存货万元5187.692853.233631.385187.695187.695187.691.2.1原辅材料万元1556.31855.971089.411556.311556.311556.311.2.2燃料动力万元77.8242.8054.4777.8277.8277.821.2.3在产品万元2386.341312.491670.442386.342386.342386.341.2.4产成品万元1167.23641.98817.061167.231167.231167.231.3现金万元2882.051585.132017.432882.052882.052882.052流动负债万元9218.345070.096452.849218.349218.349218.342.1应付账款万元9218.345070.096452.849218.349218.349218.343流动资金万元2309.861270.421616.902309.862309.862309.864铺底流动资金万元769.95423.47538.97769.95769.95769.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15562.05万元,其中:固定资产投资13252.19万元,占项目总投资的85.16%;流动资金2309.86万元,占项目总投资的14.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5753.80万元,占项目总投资的36.97%;设备购置费3871.10万元,占项目总投资的24.88%;其它投资3627.29万元,占项目总投资的23.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13252.19+2309.86=15562.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15562.05117.43%117.43%100.00%2项目建设投资万元13252.19100.00%100.00%85.16%2.1工程费用万元9624.9072.63%72.63%61.85%2.1.1建筑工程费万元5753.8043.42%43.42%36.97%2.1.2设备购置及安装费万元3871.1029.21%29.21%24.88%2.2工程建设其他费用万元1929.6514.56%14.56%12.40%2.2.1无形资产万元1929.6514.56%14.56%12.40%2.3预备费万元1697.6412.81%12.81%10.91%2.3.1基本预备费万元734.665.54%5.54%4.72%2.3.2涨价预备费万元962.987.27%7.27%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13252.19100.00%100.00%85.16%5建设期间费用万元6流动资金万元2309.8617.43%17.43%14.84%7铺底流动资金万元769.955.81%5.81%4.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.71%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度171.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23154.6523154.6552277.0152277.014408.531.1主要生产车间13892.7913892.7931366.2131366.212733.291.2辅助生产车间7409.497409.4916728.6416728.641410.731.3其他生产车间1852.371852.373032.073032.07264.512仓储工程4912.594912.5914803.9414803.94907.942.1成品贮存1228.151228.153700.993700.99226.992.2原料仓储2554.552554.557698.057698.05472.132.3辅助材料仓库1129.901129.903404.913404.91208.833供配电工程262.00262.00262.00262.0018.083.1供配电室262.00262.00262.00262.0018.084给排水工程301.31301.31301.31301.3116.174.1给排水301.31301.31301.31301.3116.175服务性工程3111.303111.303111.303111.30190.825.1办公用房1245.541245.541245.541245.54110.825.2生活服务1865.761865.761865.761865.7694.676消防及环保工程877.72877.72877.72877.7260.566.1消防环保工程877.72877.72877.72877.7260.567项目总图工程131.00131.00131.00131.0044.007.1场地及道路硬化8632.101560.151560.157.2场区围墙1560.158632.108632.107.3安全保卫室131.00131.00131.00131.008绿化工程3077.03107.70合计32750.5775052.3175052.315753.80(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3871.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1315688.22千瓦时,折合161.70吨标准煤。2、项目年总用水量19018.35立方米,折合1.62吨标准煤。3、“涤纶纱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1315688.22千瓦时,年总用水量19018.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.32吨标准煤/年。达产年综合节能量43.41吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“涤纶纱投资建设项目”主要从事涤纶纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性涤纶纱投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规

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