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泓域咨询MACRO/ 环保设备投资建设项目立项申请环保设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14667.33平方米(折合约21.99亩),其中:净用地面积14667.33平方米(红线范围折合约21.99亩)。项目规划总建筑面积21120.96平方米,其中:规划建设主体工程13033.29平方米,计容建筑面积21120.96平方米;预计建筑工程投资1857.57万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保设备,根据市场情况,预计年产值11921.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4203.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1857.571431.37191.174203.831.1工程费用万元1857.571431.379000.781.1.1建筑工程费用万元1857.571857.5733.29%1.1.2设备购置及安装费万元1431.371431.3725.65%1.2工程建设其他费用万元914.89914.8916.39%1.2.1无形资产万元519.50519.501.3预备费万元395.39395.391.3.1基本预备费万元218.65218.651.3.2涨价预备费万元176.74176.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4203.834203.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1376.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9000.784896.275136.879000.789000.789000.781.1应收账款万元2700.231485.131890.162700.232700.232700.231.2存货万元4050.352227.692835.254050.354050.354050.351.2.1原辅材料万元1215.11668.31850.571215.111215.111215.111.2.2燃料动力万元60.7633.4242.5360.7660.7660.761.2.3在产品万元1863.161024.741304.211863.161863.161863.161.2.4产成品万元911.33501.23637.93911.33911.33911.331.3现金万元2250.201237.611575.142250.202250.202250.202流动负债万元7624.214193.325336.957624.217624.217624.212.1应付账款万元7624.214193.325336.957624.217624.217624.213流动资金万元1376.57757.11963.601376.571376.571376.574铺底流动资金万元458.85252.37321.20458.85458.85458.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5580.40万元,其中:固定资产投资4203.83万元,占项目总投资的75.33%;流动资金1376.57万元,占项目总投资的24.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1857.57万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费1431.37万元,占项目总投资的25.65%;其它投资914.89万元,占项目总投资的16.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4203.83+1376.57=5580.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5580.40132.75%132.75%100.00%2项目建设投资万元4203.83100.00%100.00%75.33%2.1工程费用万元3288.9478.24%78.24%58.94%2.1.1建筑工程费万元1857.5744.19%44.19%33.29%2.1.2设备购置及安装费万元1431.3734.05%34.05%25.65%2.2工程建设其他费用万元519.5012.36%12.36%9.31%2.2.1无形资产万元519.5012.36%12.36%9.31%2.3预备费万元395.399.41%9.41%7.09%2.3.1基本预备费万元218.655.20%5.20%3.92%2.3.2涨价预备费万元176.744.20%4.20%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4203.83100.00%100.00%75.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1376.5732.75%32.75%24.67%7铺底流动资金万元458.8610.92%10.92%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.51%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度191.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6171.076171.0713033.2913033.291260.891.1主要生产车间3702.643702.647819.977819.97781.751.2辅助生产车间1974.741974.744170.654170.65403.481.3其他生产车间493.69493.69755.93755.9375.652仓储工程1309.281309.285256.995256.99369.882.1成品贮存327.32327.321314.251314.2592.472.2原料仓储680.83680.832733.632733.63192.342.3辅助材料仓库301.13301.131209.111209.1185.073供配电工程69.8369.8369.8369.835.533.1供配电室69.8369.8369.8369.835.534给排水工程80.3080.3080.3080.304.944.1给排水80.3080.3080.3080.304.945服务性工程829.21829.21829.21829.2158.345.1办公用房493.75493.75493.75493.7524.255.2生活服务335.46335.46335.46335.4630.576消防及环保工程233.92233.92233.92233.9218.526.1消防环保工程233.92233.92233.92233.9218.527项目总图工程34.9134.9134.9134.91114.557.1场地及道路硬化2374.39462.30462.307.2场区围墙462.302374.392374.397.3安全保卫室34.9134.9134.9134.918绿化工程712.0424.92合计8728.5321120.9621120.961857.57(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1431.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量793318.50千瓦时,折合97.50吨标准煤。2、项目年总用水量8350.98立方米,折合0.71吨标准煤。3、“环保设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量793318.50千瓦时,年总用水量8350.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.21吨标准煤/年。达产年综合节能量31.01吨标准煤/年,项目总节能率29.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“环保设备投资建设项目”主要从事环保设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保设备投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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