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文档简介
泓域咨询MACRO/ 混凝土构件投资建设项目立项申请混凝土构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16441.55平方米(折合约24.65亩),其中:净用地面积16441.55平方米(红线范围折合约24.65亩)。项目规划总建筑面积27786.22平方米,其中:规划建设主体工程18138.81平方米,计容建筑面积27786.22平方米;预计建筑工程投资2401.61万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为混凝土构件,根据市场情况,预计年产值13167.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4867.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2401.611289.81197.454867.141.1工程费用万元2401.611289.818470.461.1.1建筑工程费用万元2401.612401.6137.18%1.1.2设备购置及安装费万元1289.811289.8119.97%1.2工程建设其他费用万元1175.721175.7218.20%1.2.1无形资产万元488.38488.381.3预备费万元687.34687.341.3.1基本预备费万元305.70305.701.3.2涨价预备费万元381.64381.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4867.144867.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1591.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8470.463879.696381.058470.468470.468470.461.1应收账款万元2541.141016.461778.802541.142541.142541.141.2存货万元3811.711524.682668.193811.713811.713811.711.2.1原辅材料万元1143.51457.41800.461143.511143.511143.511.2.2燃料动力万元57.1822.8740.0257.1857.1857.181.2.3在产品万元1753.39701.351227.371753.391753.391753.391.2.4产成品万元857.63343.05600.34857.63857.63857.631.3现金万元2117.61847.051482.332117.612117.612117.612流动负债万元6878.552751.424814.986878.556878.556878.552.1应付账款万元6878.552751.424814.986878.556878.556878.553流动资金万元1591.91636.761114.341591.911591.911591.914铺底流动资金万元530.63212.25371.45530.63530.63530.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6459.05万元,其中:固定资产投资4867.14万元,占项目总投资的75.35%;流动资金1591.91万元,占项目总投资的24.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2401.61万元,占项目总投资的37.18%;设备购置费1289.81万元,占项目总投资的19.97%;其它投资1175.72万元,占项目总投资的18.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4867.14+1591.91=6459.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6459.05132.71%132.71%100.00%2项目建设投资万元4867.14100.00%100.00%75.35%2.1工程费用万元3691.4275.84%75.84%57.15%2.1.1建筑工程费万元2401.6149.34%49.34%37.18%2.1.2设备购置及安装费万元1289.8126.50%26.50%19.97%2.2工程建设其他费用万元488.3810.03%10.03%7.56%2.2.1无形资产万元488.3810.03%10.03%7.56%2.3预备费万元687.3414.12%14.12%10.64%2.3.1基本预备费万元305.706.28%6.28%4.73%2.3.2涨价预备费万元381.647.84%7.84%5.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4867.14100.00%100.00%75.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1591.9132.71%32.71%24.65%7铺底流动资金万元530.6410.90%10.90%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.93%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度197.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8361.278361.2718138.8118138.811724.541.1主要生产车间5016.765016.7610883.2910883.291069.211.2辅助生产车间2675.612675.615804.425804.42551.851.3其他生产车间668.90668.901052.051052.05103.472仓储工程1773.961773.966270.826270.82433.602.1成品贮存443.49443.491567.701567.70108.402.2原料仓储922.46922.463260.833260.83225.472.3辅助材料仓库408.01408.011442.291442.2999.733供配电工程94.6194.6194.6194.617.363.1供配电室94.6194.6194.6194.617.364给排水工程108.80108.80108.80108.806.584.1给排水108.80108.80108.80108.806.585服务性工程1123.511123.511123.511123.5177.695.1办公用房632.47632.47632.47632.4733.195.2生活服务491.04491.04491.04491.0436.276消防及环保工程316.95316.95316.95316.9524.666.1消防环保工程316.95316.95316.95316.9524.667项目总图工程47.3147.3147.3147.3190.607.1场地及道路硬化3105.50545.95545.957.2场区围墙545.953105.503105.507.3安全保卫室47.3147.3147.3147.318绿化工程1045.0136.58合计11826.4127786.2227786.222401.61(四)设备方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1289.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量859387.69千瓦时,折合105.62吨标准煤。2、项目年总用水量7198.64立方米,折合0.61吨标准煤。3、“混凝土构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量859387.69千瓦时,年总用水量7198.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.23吨标准煤/年。达产年综合节能量41.31吨标准煤/年,项目总节能率24.04%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“混凝土构件投资建设项目”主要从事混凝土构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性混凝土构件投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目
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