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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻纤布投资建设项目立项申请玻纤布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29641.48平方米(折合约44.44亩),其中:净用地面积29641.48平方米(红线范围折合约44.44亩)。项目规划总建筑面积49501.27平方米,其中:规划建设主体工程37754.92平方米,计容建筑面积49501.27平方米;预计建筑工程投资3744.17万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻纤布,根据市场情况,预计年产值10311.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7906.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3744.173182.66177.917906.321.1工程费用万元3744.173182.667543.751.1.1建筑工程费用万元3744.173744.1740.30%1.1.2设备购置及安装费万元3182.663182.6634.26%1.2工程建设其他费用万元979.49979.4910.54%1.2.1无形资产万元514.21514.211.3预备费万元465.28465.281.3.1基本预备费万元263.91263.911.3.2涨价预备费万元201.37201.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元7906.327906.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1384.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7543.754390.495493.017543.757543.757543.751.1应收账款万元2263.131471.031697.342263.132263.132263.131.2存货万元3394.692206.552546.023394.693394.693394.691.2.1原辅材料万元1018.41661.96763.811018.411018.411018.411.2.2燃料动力万元50.9233.1038.1950.9250.9250.921.2.3在产品万元1561.561015.011171.171561.561561.561561.561.2.4产成品万元763.81496.47572.85763.81763.81763.811.3现金万元1885.941225.861414.451885.941885.941885.942流动负债万元6159.294003.544619.476159.296159.296159.292.1应付账款万元6159.294003.544619.476159.296159.296159.293流动资金万元1384.46899.901038.351384.461384.461384.464铺底流动资金万元461.48299.97346.11461.48461.48461.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9290.78万元,其中:固定资产投资7906.32万元,占项目总投资的85.10%;流动资金1384.46万元,占项目总投资的14.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3744.17万元,占项目总投资的40.30%;设备购置费3182.66万元,占项目总投资的34.26%;其它投资979.49万元,占项目总投资的10.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7906.32+1384.46=9290.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9290.78117.51%117.51%100.00%2项目建设投资万元7906.32100.00%100.00%85.10%2.1工程费用万元6926.8387.61%87.61%74.56%2.1.1建筑工程费万元3744.1747.36%47.36%40.30%2.1.2设备购置及安装费万元3182.6640.25%40.25%34.26%2.2工程建设其他费用万元514.216.50%6.50%5.53%2.2.1无形资产万元514.216.50%6.50%5.53%2.3预备费万元465.285.88%5.88%5.01%2.3.1基本预备费万元263.913.34%3.34%2.84%2.3.2涨价预备费万元201.372.55%2.55%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7906.32100.00%100.00%85.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1384.4617.51%17.51%14.90%7铺底流动资金万元461.495.84%5.84%4.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.60%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度177.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15004.8715004.8737754.9237754.923141.271.1主要生产车间9002.929002.9222652.9522652.951947.591.2辅助生产车间4801.564801.5612081.5712081.571005.211.3其他生产车间1200.391200.392189.792189.79188.482仓储工程3183.493183.497635.137635.13462.002.1成品贮存795.87795.871908.781908.78115.502.2原料仓储1655.411655.413970.273970.27240.242.3辅助材料仓库732.20732.201756.081756.08106.263供配电工程169.79169.79169.79169.7911.563.1供配电室169.79169.79169.79169.7911.564给排水工程195.25195.25195.25195.2510.344.1给排水195.25195.25195.25195.2510.345服务性工程2016.212016.212016.212016.21122.005.1办公用房830.32830.32830.32830.3251.155.2生活服务1185.891185.891185.891185.8967.886消防及环保工程568.78568.78568.78568.7838.726.1消防环保工程568.78568.78568.78568.7838.727项目总图工程84.8984.8984.8984.89-103.957.1场地及道路硬化5571.25944.05944.057.2场区围墙944.055571.255571.257.3安全保卫室84.8984.8984.8984.898绿化工程1778.0062.23合计21223.3049501.2749501.273744.17(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3182.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1241482.43千瓦时,折合152.58吨标准煤。2、项目年总用水量9470.43立方米,折合0.81吨标准煤。3、“玻纤布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1241482.43千瓦时,年总用水量9470.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.39吨标准煤/年。达产年综合节能量59.65吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“玻纤布投资建设项目”主要从事玻纤布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻纤布投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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