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泓域咨询MACRO/ 砼结构构件投资建设项目立项申请砼结构构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18289.14平方米(折合约27.42亩),其中:净用地面积18289.14平方米(红线范围折合约27.42亩)。项目规划总建筑面积21764.08平方米,其中:规划建设主体工程15623.94平方米,计容建筑面积21764.08平方米;预计建筑工程投资1828.78万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为砼结构构件,根据市场情况,预计年产值13014.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5365.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1828.781487.06195.675365.271.1工程费用万元1828.781487.068568.401.1.1建筑工程费用万元1828.781828.7825.77%1.1.2设备购置及安装费万元1487.061487.0620.96%1.2工程建设其他费用万元2049.432049.4328.88%1.2.1无形资产万元927.32927.321.3预备费万元1122.111122.111.3.1基本预备费万元581.17581.171.3.2涨价预备费万元540.94540.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元5365.275365.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1730.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8568.403999.698103.828568.408568.408568.401.1应收账款万元2570.521156.732056.422570.522570.522570.521.2存货万元3855.781735.103084.623855.783855.783855.781.2.1原辅材料万元1156.73520.53925.391156.731156.731156.731.2.2燃料动力万元57.8426.0346.2757.8457.8457.841.2.3在产品万元1773.66798.151418.931773.661773.661773.661.2.4产成品万元867.55390.40694.04867.55867.55867.551.3现金万元2142.10963.941713.682142.102142.102142.102流动负债万元6838.263077.225470.616838.266838.266838.262.1应付账款万元6838.263077.225470.616838.266838.266838.263流动资金万元1730.14778.561384.111730.141730.141730.144铺底流动资金万元576.71259.52461.37576.71576.71576.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7095.41万元,其中:固定资产投资5365.27万元,占项目总投资的75.62%;流动资金1730.14万元,占项目总投资的24.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1828.78万元,占项目总投资的25.77%;设备购置费1487.06万元,占项目总投资的20.96%;其它投资2049.43万元,占项目总投资的28.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5365.27+1730.14=7095.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7095.41132.25%132.25%100.00%2项目建设投资万元5365.27100.00%100.00%75.62%2.1工程费用万元3315.8461.80%61.80%46.73%2.1.1建筑工程费万元1828.7834.09%34.09%25.77%2.1.2设备购置及安装费万元1487.0627.72%27.72%20.96%2.2工程建设其他费用万元927.3217.28%17.28%13.07%2.2.1无形资产万元927.3217.28%17.28%13.07%2.3预备费万元1122.1120.91%20.91%15.81%2.3.1基本预备费万元581.1710.83%10.83%8.19%2.3.2涨价预备费万元540.9410.08%10.08%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5365.27100.00%100.00%75.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1730.1432.25%32.25%24.38%7铺底流动资金万元576.7110.75%10.75%8.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.43%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度195.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9106.909106.9015623.9415623.941444.121.1主要生产车间5464.145464.149374.369374.36895.351.2辅助生产车间2914.212914.214999.664999.66462.121.3其他生产车间728.55728.55906.19906.1986.652仓储工程1932.161932.163991.093991.09268.292.1成品贮存483.04483.04997.77997.7767.072.2原料仓储1004.721004.722075.372075.37139.512.3辅助材料仓库444.40444.40917.95917.9561.713供配电工程103.05103.05103.05103.057.793.1供配电室103.05103.05103.05103.057.794给排水工程118.51118.51118.51118.516.974.1给排水118.51118.51118.51118.516.975服务性工程1223.701223.701223.701223.7082.265.1办公用房577.57577.57577.57577.5741.855.2生活服务646.13646.13646.13646.1347.246消防及环保工程345.21345.21345.21345.2126.116.1消防环保工程345.21345.21345.21345.2126.117项目总图工程51.5251.5251.5251.52-55.857.1场地及道路硬化3310.59759.25759.257.2场区围墙759.253310.593310.597.3安全保卫室51.5251.5251.5251.528绿化工程1402.6049.09合计12881.0421764.0821764.081828.78(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1487.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1207959.64千瓦时,折合148.46吨标准煤。2、项目年总用水量10929.45立方米,折合0.93吨标准煤。3、“砼结构构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1207959.64千瓦时,年总用水量10929.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.39吨标准煤/年。达产年综合节能量52.49吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“砼结构构件投资建设项目”主要从事砼结构构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性砼结构构件投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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