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泓域咨询MACRO/ 秸秆板投资建设项目立项申请秸秆板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44929.12平方米(折合约67.36亩),其中:净用地面积44929.12平方米(红线范围折合约67.36亩)。项目规划总建筑面积75031.63平方米,其中:规划建设主体工程48252.66平方米,计容建筑面积75031.63平方米;预计建筑工程投资6266.08万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆板,根据市场情况,预计年产值34038.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10839.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6266.083737.35160.9210839.571.1工程费用万元6266.083737.3524162.061.1.1建筑工程费用万元6266.086266.0842.09%1.1.2设备购置及安装费万元3737.353737.3525.11%1.2工程建设其他费用万元836.14836.145.62%1.2.1无形资产万元378.15378.151.3预备费万元457.99457.991.3.1基本预备费万元263.39263.391.3.2涨价预备费万元194.60194.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元10839.5710839.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4046.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24162.0614991.5015041.8924162.0624162.0624162.061.1应收账款万元7248.624711.605074.037248.627248.627248.621.2存货万元10872.937067.407611.0510872.9310872.9310872.931.2.1原辅材料万元3261.882120.222283.323261.883261.883261.881.2.2燃料动力万元163.09106.01114.17163.09163.09163.091.2.3在产品万元5001.553251.013501.085001.555001.555001.551.2.4产成品万元2446.411590.171712.492446.412446.412446.411.3现金万元6040.523926.334228.366040.526040.526040.522流动负债万元20115.1813074.8714080.6320115.1820115.1820115.182.1应付账款万元20115.1813074.8714080.6320115.1820115.1820115.183流动资金万元4046.882630.472832.824046.884046.884046.884铺底流动资金万元1348.95876.82944.271348.951348.951348.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14886.45万元,其中:固定资产投资10839.57万元,占项目总投资的72.82%;流动资金4046.88万元,占项目总投资的27.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6266.08万元,占项目总投资的42.09%;设备购置费3737.35万元,占项目总投资的25.11%;其它投资836.14万元,占项目总投资的5.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10839.57+4046.88=14886.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14886.45137.33%137.33%100.00%2项目建设投资万元10839.57100.00%100.00%72.82%2.1工程费用万元10003.4392.29%92.29%67.20%2.1.1建筑工程费万元6266.0857.81%57.81%42.09%2.1.2设备购置及安装费万元3737.3534.48%34.48%25.11%2.2工程建设其他费用万元378.153.49%3.49%2.54%2.2.1无形资产万元378.153.49%3.49%2.54%2.3预备费万元457.994.23%4.23%3.08%2.3.1基本预备费万元263.392.43%2.43%1.77%2.3.2涨价预备费万元194.601.80%1.80%1.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10839.57100.00%100.00%72.82%5建设期间费用万元6流动资金万元4046.8837.33%37.33%27.18%7铺底流动资金万元1348.9612.44%12.44%9.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.98%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度160.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17146.6917146.6948252.6648252.664432.671.1主要生产车间10288.0110288.0128951.6028951.602748.261.2辅助生产车间5486.945486.9415440.8515440.851418.451.3其他生产车间1371.741371.742798.652798.65265.962仓储工程3637.913637.9117406.3317406.331162.922.1成品贮存909.48909.484351.584351.58290.732.2原料仓储1891.711891.719051.299051.29604.722.3辅助材料仓库836.72836.724003.464003.46267.473供配电工程194.02194.02194.02194.0214.583.1供配电室194.02194.02194.02194.0214.584给排水工程223.13223.13223.13223.1313.044.1给排水223.13223.13223.13223.1313.045服务性工程2304.012304.012304.012304.01153.935.1办公用房1339.751339.751339.751339.7567.605.2生活服务964.26964.26964.26964.2671.626消防及环保工程649.97649.97649.97649.9748.856.1消防环保工程649.97649.97649.97649.9748.857项目总图工程97.0197.0197.0197.01354.907.1场地及道路硬化6567.421146.351146.357.2场区围墙1146.356567.426567.427.3安全保卫室97.0197.0197.0197.018绿化工程2434.1385.19合计24252.7475031.6375031.636266.08(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3737.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量921714.05千瓦时,折合113.28吨标准煤。2、项目年总用水量31261.76立方米,折合2.67吨标准煤。3、“秸秆板投资建设项目投资建设项目”,年用电量921714.05千瓦时,年总用水量31261.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.95吨标准煤/年。达产年综合节能量34.63吨标准煤/年,项目总节能率27.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“秸秆板投资建设项目”主要从事秸秆板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆板投资建设项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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