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泓域咨询MACRO/ 肉脯投资建设项目立项申请肉脯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14107.05平方米(折合约21.15亩),其中:净用地面积14107.05平方米(红线范围折合约21.15亩)。项目规划总建筑面积17774.88平方米,其中:规划建设主体工程11257.06平方米,计容建筑面积17774.88平方米;预计建筑工程投资1274.79万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为肉脯,根据市场情况,预计年产值11977.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3833.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1274.791096.30181.233833.011.1工程费用万元1274.791096.308461.271.1.1建筑工程费用万元1274.791274.7925.30%1.1.2设备购置及安装费万元1096.301096.3021.76%1.2工程建设其他费用万元1461.921461.9229.01%1.2.1无形资产万元780.07780.071.3预备费万元681.85681.851.3.1基本预备费万元298.02298.021.3.2涨价预备费万元383.83383.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3833.013833.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1206.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8461.274146.616102.608461.278461.278461.271.1应收账款万元2538.381396.112030.702538.382538.382538.381.2存货万元3807.572094.163046.063807.573807.573807.571.2.1原辅材料万元1142.27628.25913.821142.271142.271142.271.2.2燃料动力万元57.1131.4145.6957.1157.1157.111.2.3在产品万元1751.48963.321401.191751.481751.481751.481.2.4产成品万元856.70471.19685.36856.70856.70856.701.3现金万元2115.321163.421692.252115.322115.322115.322流动负债万元7255.273990.405804.227255.277255.277255.272.1应付账款万元7255.273990.405804.227255.277255.277255.273流动资金万元1206.00663.30964.801206.001206.001206.004铺底流动资金万元402.00221.10321.60402.00402.00402.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5039.01万元,其中:固定资产投资3833.01万元,占项目总投资的76.07%;流动资金1206.00万元,占项目总投资的23.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1274.79万元,占项目总投资的25.30%;设备购置费1096.30万元,占项目总投资的21.76%;其它投资1461.92万元,占项目总投资的29.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3833.01+1206.00=5039.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5039.01131.46%131.46%100.00%2项目建设投资万元3833.01100.00%100.00%76.07%2.1工程费用万元2371.0961.86%61.86%47.05%2.1.1建筑工程费万元1274.7933.26%33.26%25.30%2.1.2设备购置及安装费万元1096.3028.60%28.60%21.76%2.2工程建设其他费用万元780.0720.35%20.35%15.48%2.2.1无形资产万元780.0720.35%20.35%15.48%2.3预备费万元681.8517.79%17.79%13.53%2.3.1基本预备费万元298.027.78%7.78%5.91%2.3.2涨价预备费万元383.8310.01%10.01%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3833.01100.00%100.00%76.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1206.0031.46%31.46%23.93%7铺底流动资金万元402.0010.49%10.49%7.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.72%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度181.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6654.446654.4411257.0611257.06888.071.1主要生产车间3992.663992.666754.246754.24550.601.2辅助生产车间2129.422129.423602.263602.26284.181.3其他生产车间532.36532.36652.91652.9153.282仓储工程1411.831411.834236.584236.58243.072.1成品贮存352.96352.961059.141059.1460.772.2原料仓储734.15734.152203.022203.02126.402.3辅助材料仓库324.72324.72974.41974.4155.913供配电工程75.3075.3075.3075.304.863.1供配电室75.3075.3075.3075.304.864给排水工程86.5986.5986.5986.594.354.1给排水86.5986.5986.5986.594.355服务性工程894.16894.16894.16894.1651.305.1办公用房476.53476.53476.53476.5326.455.2生活服务417.63417.63417.63417.6326.096消防及环保工程252.25252.25252.25252.2516.286.1消防环保工程252.25252.25252.25252.2516.287项目总图工程37.6537.6537.6537.6530.577.1场地及道路硬化2600.48526.65526.657.2场区围墙526.652600.482600.487.3安全保卫室37.6537.6537.6537.658绿化工程1036.7736.29合计9412.2217774.8817774.881274.79(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1096.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1329276.34千瓦时,折合163.37吨标准煤。2、项目年总用水量9086.43立方米,折合0.78吨标准煤。3、“肉脯投资建设项目投资建设项目”,年用电量1329276.34千瓦时,年总用水量9086.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.15吨标准煤/年。达产年综合节能量67.05吨标准煤/年,项目总节能率26.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“肉脯投资建设项目”主要从事肉脯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性肉脯投资建设项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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