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泓域咨询MACRO/ 金属衣架投资建设项目立项申请金属衣架投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18269.13平方米(折合约27.39亩),其中:净用地面积18269.13平方米(红线范围折合约27.39亩)。项目规划总建筑面积23932.56平方米,其中:规划建设主体工程16238.50平方米,计容建筑面积23932.56平方米;预计建筑工程投资2003.98万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属衣架,根据市场情况,预计年产值13680.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5425.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2003.981726.73198.095425.691.1工程费用万元2003.981726.739190.281.1.1建筑工程费用万元2003.982003.9828.51%1.1.2设备购置及安装费万元1726.731726.7324.57%1.2工程建设其他费用万元1694.981694.9824.11%1.2.1无形资产万元942.96942.961.3预备费万元752.02752.021.3.1基本预备费万元371.18371.181.3.2涨价预备费万元380.84380.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5425.695425.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1603.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9190.283482.297558.209190.289190.289190.281.1应收账款万元2757.081102.832205.672757.082757.082757.081.2存货万元4135.631654.253308.504135.634135.634135.631.2.1原辅材料万元1240.69496.28992.551240.691240.691240.691.2.2燃料动力万元62.0324.8149.6362.0362.0362.031.2.3在产品万元1902.39760.961521.911902.391902.391902.391.2.4产成品万元930.52372.21744.41930.52930.52930.521.3现金万元2297.57919.031838.062297.572297.572297.572流动负债万元7587.133034.856069.707587.137587.137587.132.1应付账款万元7587.133034.856069.707587.137587.137587.133流动资金万元1603.15641.261282.521603.151603.151603.154铺底流动资金万元534.38213.75427.51534.38534.38534.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7028.84万元,其中:固定资产投资5425.69万元,占项目总投资的77.19%;流动资金1603.15万元,占项目总投资的22.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2003.98万元,占项目总投资的28.51%;设备购置费1726.73万元,占项目总投资的24.57%;其它投资1694.98万元,占项目总投资的24.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5425.69+1603.15=7028.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7028.84129.55%129.55%100.00%2项目建设投资万元5425.69100.00%100.00%77.19%2.1工程费用万元3730.7168.76%68.76%53.08%2.1.1建筑工程费万元2003.9836.94%36.94%28.51%2.1.2设备购置及安装费万元1726.7331.83%31.83%24.57%2.2工程建设其他费用万元942.9617.38%17.38%13.42%2.2.1无形资产万元942.9617.38%17.38%13.42%2.3预备费万元752.0213.86%13.86%10.70%2.3.1基本预备费万元371.186.84%6.84%5.28%2.3.2涨价预备费万元380.847.02%7.02%5.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5425.69100.00%100.00%77.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1603.1529.55%29.55%22.81%7铺底流动资金万元534.389.85%9.85%7.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.11%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度198.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7893.147893.1416238.5016238.501495.691.1主要生产车间4735.884735.889743.109743.10927.331.2辅助生产车间2525.802525.805196.325196.32478.621.3其他生产车间631.45631.45941.83941.8389.742仓储工程1674.641674.645001.145001.14335.012.1成品贮存418.66418.661250.291250.2983.752.2原料仓储870.81870.812600.592600.59174.212.3辅助材料仓库385.17385.171150.261150.2677.053供配电工程89.3189.3189.3189.316.733.1供配电室89.3189.3189.3189.316.734给排水工程102.71102.71102.71102.716.024.1给排水102.71102.71102.71102.716.025服务性工程1060.611060.611060.611060.6171.055.1办公用房476.53476.53476.53476.5338.815.2生活服务584.08584.08584.08584.0839.636消防及环保工程299.20299.20299.20299.2022.556.1消防环保工程299.20299.20299.20299.2022.557项目总图工程44.6644.6644.6644.6630.337.1场地及道路硬化2957.06643.25643.257.2场区围墙643.252957.062957.067.3安全保卫室44.6644.6644.6644.668绿化工程1045.8536.60合计11164.2723932.5623932.562003.98(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1726.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量559065.79千瓦时,折合68.71吨标准煤。2、项目年总用水量9951.98立方米,折合0.85吨标准煤。3、“金属衣架投资建设项目投资建设项目”,年用电量559065.79千瓦时,年总用水量9951.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.56吨标准煤/年。达产年综合节能量24.44吨标准煤/年,项目总节能率29.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“金属衣架投资建设项目”主要从事金属衣架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属衣架投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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