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泓域咨询MACRO/ 提花面料产品投资建设项目立项申请提花面料产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27060.19平方米(折合约40.57亩),其中:净用地面积27060.19平方米(红线范围折合约40.57亩)。项目规划总建筑面积45731.72平方米,其中:规划建设主体工程27746.46平方米,计容建筑面积45731.72平方米;预计建筑工程投资3982.86万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为提花面料产品,根据市场情况,预计年产值21384.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7612.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3982.863129.56187.647612.551.1工程费用万元3982.863129.5612981.371.1.1建筑工程费用万元3982.863982.8637.08%1.1.2设备购置及安装费万元3129.563129.5629.13%1.2工程建设其他费用万元500.13500.134.66%1.2.1无形资产万元267.27267.271.3预备费万元232.86232.861.3.1基本预备费万元123.79123.791.3.2涨价预备费万元109.07109.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元7612.557612.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3129.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12981.375547.0713387.0412981.3712981.3712981.371.1应收账款万元3894.411557.763115.533894.413894.413894.411.2存货万元5841.622336.654673.295841.625841.625841.621.2.1原辅材料万元1752.49700.991401.991752.491752.491752.491.2.2燃料动力万元87.6235.0570.1087.6287.6287.621.2.3在产品万元2687.151074.862149.722687.152687.152687.151.2.4产成品万元1314.36525.751051.491314.361314.361314.361.3现金万元3245.341298.142596.273245.343245.343245.342流动负债万元9851.663940.667881.339851.669851.669851.662.1应付账款万元9851.663940.667881.339851.669851.669851.663流动资金万元3129.711251.882503.773129.713129.713129.714铺底流动资金万元1043.23417.29834.591043.231043.231043.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10742.26万元,其中:固定资产投资7612.55万元,占项目总投资的70.87%;流动资金3129.71万元,占项目总投资的29.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3982.86万元,占项目总投资的37.08%;设备购置费3129.56万元,占项目总投资的29.13%;其它投资500.13万元,占项目总投资的4.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7612.55+3129.71=10742.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10742.26141.11%141.11%100.00%2项目建设投资万元7612.55100.00%100.00%70.87%2.1工程费用万元7112.4293.43%93.43%66.21%2.1.1建筑工程费万元3982.8652.32%52.32%37.08%2.1.2设备购置及安装费万元3129.5641.11%41.11%29.13%2.2工程建设其他费用万元267.273.51%3.51%2.49%2.2.1无形资产万元267.273.51%3.51%2.49%2.3预备费万元232.863.06%3.06%2.17%2.3.1基本预备费万元123.791.63%1.63%1.15%2.3.2涨价预备费万元109.071.43%1.43%1.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7612.55100.00%100.00%70.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3129.7141.11%41.11%29.13%7铺底流动资金万元1043.2413.70%13.70%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.84%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度187.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14126.7414126.7427746.4627746.462658.141.1主要生产车间8476.048476.0416647.8816647.881648.051.2辅助生产车间4520.564520.568878.878878.87850.601.3其他生产车间1130.141130.141609.291609.29159.492仓储工程2997.192997.1911690.4211690.42814.512.1成品贮存749.30749.302922.612922.61203.632.2原料仓储1558.541558.546079.026079.02423.552.3辅助材料仓库689.35689.352688.802688.80187.343供配电工程159.85159.85159.85159.8512.533.1供配电室159.85159.85159.85159.8512.534给排水工程183.83183.83183.83183.8311.214.1给排水183.83183.83183.83183.8311.215服务性工程1898.221898.221898.221898.22132.265.1办公用房772.18772.18772.18772.1876.225.2生活服务1126.041126.041126.041126.0466.046消防及环保工程535.50535.50535.50535.5041.976.1消防环保工程535.50535.50535.50535.5041.977项目总图工程79.9279.9279.9279.92239.887.1场地及道路硬化5452.871100.431100.437.2场区围墙1100.435452.875452.877.3安全保卫室79.9279.9279.9279.928绿化工程2067.5172.36合计19981.2445731.7245731.723982.86(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3129.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量707314.64千瓦时,折合86.93吨标准煤。2、项目年总用水量10024.58立方米,折合0.86吨标准煤。3、“提花面料产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量707314.64千瓦时,年总用水量10024.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.79吨标准煤/年。达产年综合节能量35.86吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“提花面料产品投资建设项目”主要从事提花面料产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性提花面料产品投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建

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