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泓域咨询MACRO/ 手推车投资建设项目立项申请手推车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39673.16平方米(折合约59.48亩),其中:净用地面积39673.16平方米(红线范围折合约59.48亩)。项目规划总建筑面积41656.82平方米,其中:规划建设主体工程32514.78平方米,计容建筑面积41656.82平方米;预计建筑工程投资3180.53万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手推车,根据市场情况,预计年产值32930.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10300.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3180.534157.26173.1710300.151.1工程费用万元3180.534157.2620485.351.1.1建筑工程费用万元3180.533180.5322.16%1.1.2设备购置及安装费万元4157.264157.2628.96%1.2工程建设其他费用万元2962.362962.3620.64%1.2.1无形资产万元1701.471701.471.3预备费万元1260.891260.891.3.1基本预备费万元618.79618.791.3.2涨价预备费万元642.10642.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10300.1510300.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4053.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20485.3510659.3316018.8820485.3520485.3520485.351.1应收账款万元6145.602765.524301.926145.606145.606145.601.2存货万元9218.414148.286452.899218.419218.419218.411.2.1原辅材料万元2765.521244.491935.872765.522765.522765.521.2.2燃料动力万元138.2862.2296.79138.28138.28138.281.2.3在产品万元4240.471908.212968.334240.474240.474240.471.2.4产成品万元2074.14933.361451.902074.142074.142074.141.3现金万元5121.342304.603584.945121.345121.345121.342流动负债万元16431.457394.1511502.0116431.4516431.4516431.452.1应付账款万元16431.457394.1511502.0116431.4516431.4516431.453流动资金万元4053.901824.262837.734053.904053.904053.904铺底流动资金万元1351.29608.08945.911351.291351.291351.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14354.05万元,其中:固定资产投资10300.15万元,占项目总投资的71.76%;流动资金4053.90万元,占项目总投资的28.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3180.53万元,占项目总投资的22.16%;设备购置费4157.26万元,占项目总投资的28.96%;其它投资2962.36万元,占项目总投资的20.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10300.15+4053.90=14354.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14354.05139.36%139.36%100.00%2项目建设投资万元10300.15100.00%100.00%71.76%2.1工程费用万元7337.7971.24%71.24%51.12%2.1.1建筑工程费万元3180.5330.88%30.88%22.16%2.1.2设备购置及安装费万元4157.2640.36%40.36%28.96%2.2工程建设其他费用万元1701.4716.52%16.52%11.85%2.2.1无形资产万元1701.4716.52%16.52%11.85%2.3预备费万元1260.8912.24%12.24%8.78%2.3.1基本预备费万元618.796.01%6.01%4.31%2.3.2涨价预备费万元642.106.23%6.23%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10300.15100.00%100.00%71.76%5建设期间费用万元6流动资金万元4053.9039.36%39.36%28.24%7铺底流动资金万元1351.3013.12%13.12%9.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.60%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度173.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14192.7614192.7632514.7832514.782730.781.1主要生产车间8515.668515.6619508.8719508.871693.081.2辅助生产车间4541.684541.6810404.7310404.73873.851.3其他生产车间1135.421135.421885.861885.86163.852仓储工程3011.193011.195942.335942.33362.962.1成品贮存752.80752.801485.581485.5890.742.2原料仓储1565.821565.823090.013090.01188.742.3辅助材料仓库692.57692.571366.741366.7483.483供配电工程160.60160.60160.60160.6011.043.1供配电室160.60160.60160.60160.6011.044给排水工程184.69184.69184.69184.699.874.1给排水184.69184.69184.69184.699.875服务性工程1907.091907.091907.091907.09116.495.1办公用房769.13769.13769.13769.1347.675.2生活服务1137.961137.961137.961137.9650.756消防及环保工程538.00538.00538.00538.0036.976.1消防环保工程538.00538.00538.00538.0036.977项目总图工程80.3080.3080.3080.30-151.377.1场地及道路硬化5149.221182.981182.987.2场区围墙1182.985149.225149.227.3安全保卫室80.3080.3080.3080.308绿化工程1822.7063.79合计20074.6241656.8241656.823180.53(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4157.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量411956.06千瓦时,折合50.63吨标准煤。2、项目年总用水量23282.99立方米,折合1.99吨标准煤。3、“手推车投资建设项目投资建设项目”,年用电量411956.06千瓦时,年总用水量23282.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.62吨标准煤/年。达产年综合节能量17.54吨标准煤/年,项目总节能率27.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“手推车投资建设项目”主要从事手推车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手推车投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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