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文档简介
泓域咨询MACRO/ PET塑胶扫把项目立项申请报告PET塑胶扫把项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48530.92平方米(折合约72.76亩),其中:净用地面积48530.92平方米(红线范围折合约72.76亩)。项目规划总建筑面积79105.40平方米,其中:规划建设主体工程63018.99平方米,计容建筑面积79105.40平方米;预计建筑工程投资6858.96万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PET塑胶扫把,根据市场情况,预计年产值18586.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13377.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6858.965963.72183.8613377.651.1工程费用万元6858.965963.7213033.571.1.1建筑工程费用万元6858.966858.9644.17%1.1.2设备购置及安装费万元5963.725963.7238.40%1.2工程建设其他费用万元554.97554.973.57%1.2.1无形资产万元253.09253.091.3预备费万元301.88301.881.3.1基本预备费万元145.94145.941.3.2涨价预备费万元155.94155.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元13377.6513377.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2151.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13033.577824.949690.3813033.5713033.5713033.571.1应收账款万元3910.072346.042737.053910.073910.073910.071.2存货万元5865.113519.064105.575865.115865.115865.111.2.1原辅材料万元1759.531055.721231.671759.531759.531759.531.2.2燃料动力万元87.9852.7961.5887.9887.9887.981.2.3在产品万元2697.951618.771888.572697.952697.952697.951.2.4产成品万元1319.65791.79923.751319.651319.651319.651.3现金万元3258.391955.042280.873258.393258.393258.392流动负债万元10881.816529.097617.2710881.8110881.8110881.812.1应付账款万元10881.816529.097617.2710881.8110881.8110881.813流动资金万元2151.761291.061506.232151.762151.762151.764铺底流动资金万元717.25430.35502.08717.25717.25717.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15529.41万元,其中:固定资产投资13377.65万元,占项目总投资的86.14%;流动资金2151.76万元,占项目总投资的13.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6858.96万元,占项目总投资的44.17%;设备购置费5963.72万元,占项目总投资的38.40%;其它投资554.97万元,占项目总投资的3.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13377.65+2151.76=15529.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15529.41116.08%116.08%100.00%2项目建设投资万元13377.65100.00%100.00%86.14%2.1工程费用万元12822.6895.85%95.85%82.57%2.1.1建筑工程费万元6858.9651.27%51.27%44.17%2.1.2设备购置及安装费万元5963.7244.58%44.58%38.40%2.2工程建设其他费用万元253.091.89%1.89%1.63%2.2.1无形资产万元253.091.89%1.89%1.63%2.3预备费万元301.882.26%2.26%1.94%2.3.1基本预备费万元145.941.09%1.09%0.94%2.3.2涨价预备费万元155.941.17%1.17%1.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13377.65100.00%100.00%86.14%5建设期间费用万元6流动资金万元2151.7616.08%16.08%13.86%7铺底流动资金万元717.255.36%5.36%4.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.29%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度183.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18970.7518970.7563018.9963018.996010.581.1主要生产车间11382.4511382.4537811.3937811.393726.561.2辅助生产车间6070.646070.6420166.0820166.081923.391.3其他生产车间1517.661517.663655.103655.10360.632仓储工程4024.914024.9110456.1710456.17725.302.1成品贮存1006.231006.232614.042614.04181.322.2原料仓储2092.952092.955437.215437.21377.162.3辅助材料仓库925.73925.732404.922404.92166.823供配电工程214.66214.66214.66214.6616.753.1供配电室214.66214.66214.66214.6616.754给排水工程246.86246.86246.86246.8614.984.1给排水246.86246.86246.86246.8614.985服务性工程2549.112549.112549.112549.11176.825.1办公用房1321.491321.491321.491321.4991.005.2生活服务1227.621227.621227.621227.6271.626消防及环保工程719.12719.12719.12719.1256.126.1消防环保工程719.12719.12719.12719.1256.127项目总图工程107.33107.33107.33107.33-218.027.1场地及道路硬化6826.361285.201285.207.2场区围墙1285.206826.366826.367.3安全保卫室107.33107.33107.33107.338绿化工程2183.8476.43合计26832.7579105.4079105.406858.96(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5963.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量882170.17千瓦时,折合108.42吨标准煤。2、项目年总用水量16448.77立方米,折合1.40吨标准煤。3、“PET塑胶扫把项目投资建设项目”,年用电量882170.17千瓦时,年总用水量16448.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.82吨标准煤/年。达产年综合节能量34.68吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PET塑胶扫把项目”主要从事PET塑胶扫把项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PET塑胶扫把项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规
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