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文档简介

泓域咨询MACRO/ pp瓶项目立项申请报告pp瓶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20883.77平方米(折合约31.31亩),其中:净用地面积20883.77平方米(红线范围折合约31.31亩)。项目规划总建筑面积28401.93平方米,其中:规划建设主体工程18033.54平方米,计容建筑面积28401.93平方米;预计建筑工程投资2183.32万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为pp瓶,根据市场情况,预计年产值7621.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6117.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2183.322779.13195.396117.661.1工程费用万元2183.322779.135093.171.1.1建筑工程费用万元2183.322183.3230.18%1.1.2设备购置及安装费万元2779.132779.1338.42%1.2工程建设其他费用万元1155.211155.2115.97%1.2.1无形资产万元564.41564.411.3预备费万元590.80590.801.3.1基本预备费万元327.74327.741.3.2涨价预备费万元263.06263.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6117.666117.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1115.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5093.172964.643672.765093.175093.175093.171.1应收账款万元1527.95840.371145.961527.951527.951527.951.2存货万元2291.931260.561718.942291.932291.932291.931.2.1原辅材料万元687.58378.17515.68687.58687.58687.581.2.2燃料动力万元34.3818.9125.7834.3834.3834.381.2.3在产品万元1054.29579.86790.721054.291054.291054.291.2.4产成品万元515.68283.63386.76515.68515.68515.681.3现金万元1273.29700.31954.971273.291273.291273.292流动负债万元3977.472187.612983.103977.473977.473977.472.1应付账款万元3977.472187.612983.103977.473977.473977.473流动资金万元1115.70613.64836.781115.701115.701115.704铺底流动资金万元371.90204.54278.92371.90371.90371.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7233.36万元,其中:固定资产投资6117.66万元,占项目总投资的84.58%;流动资金1115.70万元,占项目总投资的15.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2183.32万元,占项目总投资的30.18%;设备购置费2779.13万元,占项目总投资的38.42%;其它投资1155.21万元,占项目总投资的15.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6117.66+1115.70=7233.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7233.36118.24%118.24%100.00%2项目建设投资万元6117.66100.00%100.00%84.58%2.1工程费用万元4962.4581.12%81.12%68.61%2.1.1建筑工程费万元2183.3235.69%35.69%30.18%2.1.2设备购置及安装费万元2779.1345.43%45.43%38.42%2.2工程建设其他费用万元564.419.23%9.23%7.80%2.2.1无形资产万元564.419.23%9.23%7.80%2.3预备费万元590.809.66%9.66%8.17%2.3.1基本预备费万元327.745.36%5.36%4.53%2.3.2涨价预备费万元263.064.30%4.30%3.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6117.66100.00%100.00%84.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1115.7018.24%18.24%15.42%7铺底流动资金万元371.906.08%6.08%5.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.55%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度195.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9235.409235.4018033.5418033.541524.911.1主要生产车间5541.245541.2410820.1210820.12945.441.2辅助生产车间2955.332955.335770.735770.73487.971.3其他生产车间738.83738.831045.951045.9591.492仓储工程1959.421959.426739.456739.45414.462.1成品贮存489.86489.861684.861684.86103.612.2原料仓储1018.901018.903504.513504.51215.522.3辅助材料仓库450.67450.671550.071550.0795.333供配电工程104.50104.50104.50104.507.233.1供配电室104.50104.50104.50104.507.234给排水工程120.18120.18120.18120.186.474.1给排水120.18120.18120.18120.186.475服务性工程1240.971240.971240.971240.9776.325.1办公用房687.87687.87687.87687.8733.075.2生活服务553.10553.10553.10553.1039.166消防及环保工程350.08350.08350.08350.0824.226.1消防环保工程350.08350.08350.08350.0824.227项目总图工程52.2552.2552.2552.2579.017.1场地及道路硬化3570.02596.24596.247.2场区围墙596.243570.023570.027.3安全保卫室52.2552.2552.2552.258绿化工程1448.7050.70合计13062.8028401.9328401.932183.32(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2779.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1162150.58千瓦时,折合142.83吨标准煤。2、项目年总用水量6811.06立方米,折合0.58吨标准煤。3、“pp瓶项目投资建设项目”,年用电量1162150.58千瓦时,年总用水量6811.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.41吨标准煤/年。达产年综合节能量55.77吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“pp瓶项目”主要从事pp瓶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性pp瓶项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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