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文档简介

泓域咨询MACRO/ 丁辛醇项目立项申请报告丁辛醇项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28600.96平方米(折合约42.88亩),其中:净用地面积28600.96平方米(红线范围折合约42.88亩)。项目规划总建筑面积45189.52平方米,其中:规划建设主体工程32453.93平方米,计容建筑面积45189.52平方米;预计建筑工程投资3305.36万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为丁辛醇,根据市场情况,预计年产值9416.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7308.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3305.363142.03170.447308.471.1工程费用万元3305.363142.036226.451.1.1建筑工程费用万元3305.363305.3639.34%1.1.2设备购置及安装费万元3142.033142.0337.40%1.2工程建设其他费用万元861.08861.0810.25%1.2.1无形资产万元417.57417.571.3预备费万元443.51443.511.3.1基本预备费万元248.16248.161.3.2涨价预备费万元195.35195.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元7308.477308.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1093.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6226.452504.535077.036226.456226.456226.451.1应收账款万元1867.93747.171307.551867.931867.931867.931.2存货万元2801.901120.761961.332801.902801.902801.901.2.1原辅材料万元840.57336.23588.40840.57840.57840.571.2.2燃料动力万元42.0316.8129.4242.0342.0342.031.2.3在产品万元1288.87515.55902.211288.871288.871288.871.2.4产成品万元630.43252.17441.30630.43630.43630.431.3现金万元1556.61622.641089.631556.611556.611556.612流动负债万元5133.072053.233593.155133.075133.075133.072.1应付账款万元5133.072053.233593.155133.075133.075133.073流动资金万元1093.38437.35765.371093.381093.381093.384铺底流动资金万元364.46145.78255.12364.46364.46364.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8401.85万元,其中:固定资产投资7308.47万元,占项目总投资的86.99%;流动资金1093.38万元,占项目总投资的13.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3305.36万元,占项目总投资的39.34%;设备购置费3142.03万元,占项目总投资的37.40%;其它投资861.08万元,占项目总投资的10.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7308.47+1093.38=8401.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8401.85114.96%114.96%100.00%2项目建设投资万元7308.47100.00%100.00%86.99%2.1工程费用万元6447.3988.22%88.22%76.74%2.1.1建筑工程费万元3305.3645.23%45.23%39.34%2.1.2设备购置及安装费万元3142.0342.99%42.99%37.40%2.2工程建设其他费用万元417.575.71%5.71%4.97%2.2.1无形资产万元417.575.71%5.71%4.97%2.3预备费万元443.516.07%6.07%5.28%2.3.1基本预备费万元248.163.40%3.40%2.95%2.3.2涨价预备费万元195.352.67%2.67%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7308.47100.00%100.00%86.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1093.3814.96%14.96%13.01%7铺底流动资金万元364.464.99%4.99%4.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.37%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度170.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10994.0910994.0932453.9332453.932611.211.1主要生产车间6596.456596.4519472.3619472.361618.951.2辅助生产车间3518.113518.1110385.2610385.26835.591.3其他生产车间879.53879.531882.331882.33156.672仓储工程2332.552332.558278.138278.13484.402.1成品贮存583.14583.142069.532069.53121.102.2原料仓储1212.931212.934304.634304.63251.892.3辅助材料仓库536.49536.491903.971903.97111.413供配电工程124.40124.40124.40124.408.193.1供配电室124.40124.40124.40124.408.194给排水工程143.06143.06143.06143.067.324.1给排水143.06143.06143.06143.067.325服务性工程1477.281477.281477.281477.2886.445.1办公用房852.08852.08852.08852.0840.685.2生活服务625.20625.20625.20625.2035.196消防及环保工程416.75416.75416.75416.7527.436.1消防环保工程416.75416.75416.75416.7527.437项目总图工程62.2062.2062.2062.2028.427.1场地及道路硬化4202.30891.83891.837.2场区围墙891.834202.304202.307.3安全保卫室62.2062.2062.2062.208绿化工程1484.3151.95合计15550.3445189.5245189.523305.36(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3142.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1101370.18千瓦时,折合135.36吨标准煤。2、项目年总用水量5638.18立方米,折合0.48吨标准煤。3、“丁辛醇项目投资建设项目”,年用电量1101370.18千瓦时,年总用水量5638.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.84吨标准煤/年。达产年综合节能量58.22吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“丁辛醇项目”主要从事丁辛醇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性丁辛醇项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要

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