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文档简介

泓域咨询MACRO/ 染色梭织布项目立项申请报告染色梭织布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54233.77平方米(折合约81.31亩),其中:净用地面积54233.77平方米(红线范围折合约81.31亩)。项目规划总建筑面积81350.65平方米,其中:规划建设主体工程57084.03平方米,计容建筑面积81350.65平方米;预计建筑工程投资5767.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为染色梭织布,根据市场情况,预计年产值38362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16248.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5767.086495.59199.8316248.181.1工程费用万元5767.086495.5925610.711.1.1建筑工程费用万元5767.085767.0827.03%1.1.2设备购置及安装费万元6495.596495.5930.44%1.2工程建设其他费用万元3985.513985.5118.68%1.2.1无形资产万元1792.711792.711.3预备费万元2192.802192.801.3.1基本预备费万元1228.011228.011.3.2涨价预备费万元964.79964.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元16248.1816248.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5089.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25610.7111657.4223042.0825610.7125610.7125610.711.1应收账款万元7683.213457.456146.577683.217683.217683.211.2存货万元11524.825186.179219.8611524.8211524.8211524.821.2.1原辅材料万元3457.451555.852765.963457.453457.453457.451.2.2燃料动力万元172.8777.79138.30172.87172.87172.871.2.3在产品万元5301.422385.644241.135301.425301.425301.421.2.4产成品万元2593.081166.892074.472593.082593.082593.081.3现金万元6402.682881.205122.146402.686402.686402.682流动负债万元20520.749234.3316416.5920520.7420520.7420520.742.1应付账款万元20520.749234.3316416.5920520.7420520.7420520.743流动资金万元5089.972290.494071.985089.975089.975089.974铺底流动资金万元1696.64763.491357.321696.641696.641696.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21338.15万元,其中:固定资产投资16248.18万元,占项目总投资的76.15%;流动资金5089.97万元,占项目总投资的23.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5767.08万元,占项目总投资的27.03%;设备购置费6495.59万元,占项目总投资的30.44%;其它投资3985.51万元,占项目总投资的18.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16248.18+5089.97=21338.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21338.15131.33%131.33%100.00%2项目建设投资万元16248.18100.00%100.00%76.15%2.1工程费用万元12262.6775.47%75.47%57.47%2.1.1建筑工程费万元5767.0835.49%35.49%27.03%2.1.2设备购置及安装费万元6495.5939.98%39.98%30.44%2.2工程建设其他费用万元1792.7111.03%11.03%8.40%2.2.1无形资产万元1792.7111.03%11.03%8.40%2.3预备费万元2192.8013.50%13.50%10.28%2.3.1基本预备费万元1228.017.56%7.56%5.75%2.3.2涨价预备费万元964.795.94%5.94%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16248.18100.00%100.00%76.15%5建设期间费用万元6流动资金万元5089.9731.33%31.33%23.85%7铺底流动资金万元1696.6610.44%10.44%7.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.77%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度199.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21767.4821767.4857084.0357084.034451.461.1主要生产车间13060.4913060.4934250.4234250.422759.911.2辅助生产车间6965.596965.5918266.8918266.891424.471.3其他生产车间1741.401741.403310.873310.87267.092仓储工程4618.284618.2815773.3015773.30894.562.1成品贮存1154.571154.573943.323943.32223.642.2原料仓储2401.512401.518202.128202.12465.172.3辅助材料仓库1062.201062.203627.863627.86205.753供配电工程246.31246.31246.31246.3115.723.1供配电室246.31246.31246.31246.3115.724给排水工程283.25283.25283.25283.2514.064.1给排水283.25283.25283.25283.2514.065服务性工程2924.912924.912924.912924.91165.885.1办公用房1594.901594.901594.901594.9075.885.2生活服务1330.011330.011330.011330.0195.336消防及环保工程825.13825.13825.13825.1352.656.1消防环保工程825.13825.13825.13825.1352.657项目总图工程123.15123.15123.15123.1560.717.1场地及道路硬化8274.511231.541231.547.2场区围墙1231.548274.518274.517.3安全保卫室123.15123.15123.15123.158绿化工程3201.04112.04合计30788.5181350.6581350.655767.08(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6495.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1177121.92千瓦时,折合144.67吨标准煤。2、项目年总用水量37193.65立方米,折合3.18吨标准煤。3、“染色梭织布项目投资建设项目”,年用电量1177121.92千瓦时,年总用水量37193.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.85吨标准煤/年。达产年综合节能量51.95吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“染色梭织布项目”主要从事染色梭织布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性染色梭织布项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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