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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹地板项目立项申请报告竹地板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39339.66平方米(折合约58.98亩),其中:净用地面积39339.66平方米(红线范围折合约58.98亩)。项目规划总建筑面积56255.71平方米,其中:规划建设主体工程37215.66平方米,计容建筑面积56255.71平方米;预计建筑工程投资4825.52万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹地板,根据市场情况,预计年产值20062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11033.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4825.524549.98187.0811033.981.1工程费用万元4825.524549.9813886.671.1.1建筑工程费用万元4825.524825.5234.70%1.1.2设备购置及安装费万元4549.984549.9832.72%1.2工程建设其他费用万元1658.481658.4811.93%1.2.1无形资产万元932.81932.811.3预备费万元725.67725.671.3.1基本预备费万元338.95338.951.3.2涨价预备费万元386.72386.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11033.9811033.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2872.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13886.677844.7310073.7913886.6713886.6713886.671.1应收账款万元4166.002291.302916.204166.004166.004166.001.2存货万元6249.003436.954374.306249.006249.006249.001.2.1原辅材料万元1874.701031.091312.291874.701874.701874.701.2.2燃料动力万元93.7351.5565.6193.7393.7393.731.2.3在产品万元2874.541581.002012.182874.542874.542874.541.2.4产成品万元1406.03773.31984.221406.031406.031406.031.3现金万元3471.671909.422430.173471.673471.673471.672流动负债万元11013.756057.567709.6311013.7511013.7511013.752.1应付账款万元11013.756057.567709.6311013.7511013.7511013.753流动资金万元2872.921580.112011.042872.922872.922872.924铺底流动资金万元957.63526.70670.35957.63957.63957.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13906.90万元,其中:固定资产投资11033.98万元,占项目总投资的79.34%;流动资金2872.92万元,占项目总投资的20.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4825.52万元,占项目总投资的34.70%;设备购置费4549.98万元,占项目总投资的32.72%;其它投资1658.48万元,占项目总投资的11.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11033.98+2872.92=13906.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13906.90126.04%126.04%100.00%2项目建设投资万元11033.98100.00%100.00%79.34%2.1工程费用万元9375.5084.97%84.97%67.42%2.1.1建筑工程费万元4825.5243.73%43.73%34.70%2.1.2设备购置及安装费万元4549.9841.24%41.24%32.72%2.2工程建设其他费用万元932.818.45%8.45%6.71%2.2.1无形资产万元932.818.45%8.45%6.71%2.3预备费万元725.676.58%6.58%5.22%2.3.1基本预备费万元338.953.07%3.07%2.44%2.3.2涨价预备费万元386.723.50%3.50%2.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11033.98100.00%100.00%79.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2872.9226.04%26.04%20.66%7铺底流动资金万元957.648.68%8.68%6.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.72%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度187.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19947.5819947.5837215.6637215.663511.531.1主要生产车间11968.5511968.5522329.4022329.402177.151.2辅助生产车间6383.236383.2311909.0111909.011123.691.3其他生产车间1595.811595.812158.512158.51210.692仓储工程4232.164232.1612376.0312376.03849.282.1成品贮存1058.041058.043094.013094.01212.322.2原料仓储2200.722200.726435.546435.54441.632.3辅助材料仓库973.40973.402846.492846.49195.333供配电工程225.72225.72225.72225.7217.433.1供配电室225.72225.72225.72225.7217.434给排水工程259.57259.57259.57259.5715.594.1给排水259.57259.57259.57259.5715.595服务性工程2680.372680.372680.372680.37183.935.1办公用房1250.371250.371250.371250.3798.715.2生活服务1430.001430.001430.001430.0079.446消防及环保工程756.15756.15756.15756.1558.386.1消防环保工程756.15756.15756.15756.1558.387项目总图工程112.86112.86112.86112.8680.937.1场地及道路硬化7473.481137.001137.007.2场区围墙1137.007473.487473.487.3安全保卫室112.86112.86112.86112.868绿化工程3098.45108.45合计28214.4056255.7156255.714825.52(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4549.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1368413.39千瓦时,折合168.18吨标准煤。2、项目年总用水量16443.78立方米,折合1.40吨标准煤。3、“竹地板项目投资建设项目”,年用电量1368413.39千瓦时,年总用水量16443.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.58吨标准煤/年。达产年综合节能量69.27吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“竹地板项目”主要从事竹地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹地板项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因
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