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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料色母料颗粒项目立项申请报告塑料色母料颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50058.35平方米(折合约75.05亩),其中:净用地面积50058.35平方米(红线范围折合约75.05亩)。项目规划总建筑面积75588.11平方米,其中:规划建设主体工程52827.65平方米,计容建筑面积75588.11平方米;预计建筑工程投资6377.58万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料色母料颗粒,根据市场情况,预计年产值41686.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13382.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6377.584338.89178.3113382.171.1工程费用万元6377.584338.8926668.251.1.1建筑工程费用万元6377.586377.5832.70%1.1.2设备购置及安装费万元4338.894338.8922.25%1.2工程建设其他费用万元2665.702665.7013.67%1.2.1无形资产万元1219.561219.561.3预备费万元1446.141446.141.3.1基本预备费万元592.54592.541.3.2涨价预备费万元853.60853.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元13382.1713382.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6119.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26668.2519362.8625281.2526668.2526668.2526668.251.1应收账款万元8000.475200.316400.388000.478000.478000.471.2存货万元12000.717800.469600.5712000.7112000.7112000.711.2.1原辅材料万元3600.212340.142880.173600.213600.213600.211.2.2燃料动力万元180.01117.01144.01180.01180.01180.011.2.3在产品万元5520.333588.214416.265520.335520.335520.331.2.4产成品万元2700.161755.102160.132700.162700.162700.161.3现金万元6667.064333.595333.656667.066667.066667.062流动负债万元20548.4513356.4916438.7620548.4520548.4520548.452.1应付账款万元20548.4513356.4916438.7620548.4520548.4520548.453流动资金万元6119.803977.874895.846119.806119.806119.804铺底流动资金万元2039.911325.961631.952039.912039.912039.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19501.97万元,其中:固定资产投资13382.17万元,占项目总投资的68.62%;流动资金6119.80万元,占项目总投资的31.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6377.58万元,占项目总投资的32.70%;设备购置费4338.89万元,占项目总投资的22.25%;其它投资2665.70万元,占项目总投资的13.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13382.17+6119.80=19501.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19501.97145.73%145.73%100.00%2项目建设投资万元13382.17100.00%100.00%68.62%2.1工程费用万元10716.4780.08%80.08%54.95%2.1.1建筑工程费万元6377.5847.66%47.66%32.70%2.1.2设备购置及安装费万元4338.8932.42%32.42%22.25%2.2工程建设其他费用万元1219.569.11%9.11%6.25%2.2.1无形资产万元1219.569.11%9.11%6.25%2.3预备费万元1446.1410.81%10.81%7.42%2.3.1基本预备费万元592.544.43%4.43%3.04%2.3.2涨价预备费万元853.606.38%6.38%4.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13382.17100.00%100.00%68.62%5建设期间费用万元6流动资金万元6119.8045.73%45.73%31.38%7铺底流动资金万元2039.9315.24%15.24%10.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.76%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度178.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26104.5926104.5952827.6552827.654902.941.1主要生产车间15662.7515662.7531696.5931696.593039.821.2辅助生产车间8353.478353.4716904.8516904.851568.941.3其他生产车间2088.372088.373064.003064.00294.182仓储工程5538.465538.4614794.3014794.30998.592.1成品贮存1384.621384.623698.573698.57249.652.2原料仓储2880.002880.007693.047693.04519.272.3辅助材料仓库1273.851273.853402.693402.69229.683供配电工程295.38295.38295.38295.3822.433.1供配电室295.38295.38295.38295.3822.434给排水工程339.69339.69339.69339.6920.064.1给排水339.69339.69339.69339.6920.065服务性工程3507.693507.693507.693507.69236.765.1办公用房1626.151626.151626.151626.15107.285.2生活服务1881.541881.541881.541881.54105.286消防及环保工程989.54989.54989.54989.5475.146.1消防环保工程989.54989.54989.54989.5475.147项目总图工程147.69147.69147.69147.69-14.107.1场地及道路硬化9862.252122.092122.097.2场区围墙2122.099862.259862.257.3安全保卫室147.69147.69147.69147.698绿化工程3878.93135.76合计36923.0475588.1175588.116377.58(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4338.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量761341.66千瓦时,折合93.57吨标准煤。2、项目年总用水量24419.10立方米,折合2.09吨标准煤。3、“塑料色母料颗粒项目投资建设项目”,年用电量761341.66千瓦时,年总用水量24419.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.66吨标准煤/年。达产年综合节能量30.21吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“塑料色母料颗粒项目”主要从事塑料色母料颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料色母料颗粒项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园

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