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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人造棉坯布项目立项申请报告人造棉坯布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46850.08平方米(折合约70.24亩),其中:净用地面积46850.08平方米(红线范围折合约70.24亩)。项目规划总建筑面积64184.61平方米,其中:规划建设主体工程49067.30平方米,计容建筑面积64184.61平方米;预计建筑工程投资5209.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造棉坯布,根据市场情况,预计年产值40587.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11923.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5209.764368.44169.7611923.941.1工程费用万元5209.764368.4429880.301.1.1建筑工程费用万元5209.765209.7631.88%1.1.2设备购置及安装费万元4368.444368.4426.73%1.2工程建设其他费用万元2345.742345.7414.35%1.2.1无形资产万元1356.981356.981.3预备费万元988.76988.761.3.1基本预备费万元468.71468.711.3.2涨价预备费万元520.05520.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元11923.9411923.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4419.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29880.3014353.2517181.2029880.3029880.3029880.301.1应收账款万元8964.094930.256274.868964.098964.098964.091.2存货万元13446.147395.379412.2913446.1413446.1413446.141.2.1原辅材料万元4033.842218.612823.694033.844033.844033.841.2.2燃料动力万元201.69110.93141.18201.69201.69201.691.2.3在产品万元6185.223401.874329.666185.226185.226185.221.2.4产成品万元3025.381663.962117.773025.383025.383025.381.3现金万元7470.074108.545229.057470.077470.077470.072流动负债万元25460.7514003.4117822.5225460.7525460.7525460.752.1应付账款万元25460.7514003.4117822.5225460.7525460.7525460.753流动资金万元4419.552430.753093.684419.554419.554419.554铺底流动资金万元1473.17810.251031.231473.171473.171473.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16343.49万元,其中:固定资产投资11923.94万元,占项目总投资的72.96%;流动资金4419.55万元,占项目总投资的27.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5209.76万元,占项目总投资的31.88%;设备购置费4368.44万元,占项目总投资的26.73%;其它投资2345.74万元,占项目总投资的14.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11923.94+4419.55=16343.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16343.49137.06%137.06%100.00%2项目建设投资万元11923.94100.00%100.00%72.96%2.1工程费用万元9578.2080.33%80.33%58.61%2.1.1建筑工程费万元5209.7643.69%43.69%31.88%2.1.2设备购置及安装费万元4368.4436.64%36.64%26.73%2.2工程建设其他费用万元1356.9811.38%11.38%8.30%2.2.1无形资产万元1356.9811.38%11.38%8.30%2.3预备费万元988.768.29%8.29%6.05%2.3.1基本预备费万元468.713.93%3.93%2.87%2.3.2涨价预备费万元520.054.36%4.36%3.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11923.94100.00%100.00%72.96%5建设期间费用万元6流动资金万元4419.5537.06%37.06%27.04%7铺底流动资金万元1473.1812.35%12.35%9.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.44%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度169.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17038.4717038.4749067.3049067.304380.981.1主要生产车间10223.0810223.0829440.3829440.382716.211.2辅助生产车间5452.315452.3115701.5415701.541401.911.3其他生产车间1363.081363.082845.902845.90262.862仓储工程3614.953614.959826.259826.25638.062.1成品贮存903.74903.742456.562456.56159.512.2原料仓储1879.771879.775109.655109.65331.792.3辅助材料仓库831.44831.442260.042260.04146.753供配电工程192.80192.80192.80192.8014.083.1供配电室192.80192.80192.80192.8014.084给排水工程221.72221.72221.72221.7212.604.1给排水221.72221.72221.72221.7212.605服务性工程2289.472289.472289.472289.47148.675.1办公用房1103.491103.491103.491103.4966.155.2生活服务1185.981185.981185.981185.9866.276消防及环保工程645.87645.87645.87645.8747.186.1消防环保工程645.87645.87645.87645.8747.187项目总图工程96.4096.4096.4096.40-101.447.1场地及道路硬化6666.721279.711279.717.2场区围墙1279.716666.726666.727.3安全保卫室96.4096.4096.4096.408绿化工程1989.4269.63合计24099.6864184.6164184.615209.76(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4368.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量686729.04千瓦时,折合84.40吨标准煤。2、项目年总用水量42963.06立方米,折合3.67吨标准煤。3、“人造棉坯布项目投资建设项目”,年用电量686729.04千瓦时,年总用水量42963.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.07吨标准煤/年。达产年综合节能量23.41吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“人造棉坯布项目”主要从事人造棉坯布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造棉坯布项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划
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