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文档简介

泓域咨询MACRO/ 精炼菜油项目立项申请报告精炼菜油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10498.58平方米(折合约15.74亩),其中:净用地面积10498.58平方米(红线范围折合约15.74亩)。项目规划总建筑面积11548.44平方米,其中:规划建设主体工程7184.42平方米,计容建筑面积11548.44平方米;预计建筑工程投资1035.22万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精炼菜油,根据市场情况,预计年产值6251.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3022.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1035.221083.33192.013022.241.1工程费用万元1035.221083.334705.111.1.1建筑工程费用万元1035.221035.2227.76%1.1.2设备购置及安装费万元1083.331083.3329.05%1.2工程建设其他费用万元903.69903.6924.23%1.2.1无形资产万元540.68540.681.3预备费万元363.01363.011.3.1基本预备费万元149.16149.161.3.2涨价预备费万元213.85213.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3022.243022.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金707.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4705.111680.652658.414705.114705.114705.111.1应收账款万元1411.53564.61988.071411.531411.531411.531.2存货万元2117.30846.921482.112117.302117.302117.301.2.1原辅材料万元635.19254.08444.63635.19635.19635.191.2.2燃料动力万元31.7612.7022.2331.7631.7631.761.2.3在产品万元973.96389.58681.77973.96973.96973.961.2.4产成品万元476.39190.56333.47476.39476.39476.391.3现金万元1176.28470.51823.391176.281176.281176.282流动负债万元3997.651599.062798.353997.653997.653997.652.1应付账款万元3997.651599.062798.353997.653997.653997.653流动资金万元707.46282.98495.22707.46707.46707.464铺底流动资金万元235.8294.33165.07235.82235.82235.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3729.70万元,其中:固定资产投资3022.24万元,占项目总投资的81.03%;流动资金707.46万元,占项目总投资的18.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1035.22万元,占项目总投资的27.76%;设备购置费1083.33万元,占项目总投资的29.05%;其它投资903.69万元,占项目总投资的24.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3022.24+707.46=3729.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3729.70123.41%123.41%100.00%2项目建设投资万元3022.24100.00%100.00%81.03%2.1工程费用万元2118.5570.10%70.10%56.80%2.1.1建筑工程费万元1035.2234.25%34.25%27.76%2.1.2设备购置及安装费万元1083.3335.85%35.85%29.05%2.2工程建设其他费用万元540.6817.89%17.89%14.50%2.2.1无形资产万元540.6817.89%17.89%14.50%2.3预备费万元363.0112.01%12.01%9.73%2.3.1基本预备费万元149.164.94%4.94%4.00%2.3.2涨价预备费万元213.857.08%7.08%5.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3022.24100.00%100.00%81.03%5建设期间费用万元6流动资金万元707.4623.41%23.41%18.97%7铺底流动资金万元235.827.80%7.80%6.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度192.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4031.904031.907184.427184.42708.421.1主要生产车间2419.142419.144310.654310.65439.221.2辅助生产车间1290.211290.212299.012299.01226.691.3其他生产车间322.55322.55416.70416.7042.512仓储工程855.42855.422836.612836.61203.422.1成品贮存213.85213.85709.15709.1550.852.2原料仓储444.82444.821475.041475.04105.782.3辅助材料仓库196.75196.75652.42652.4246.793供配电工程45.6245.6245.6245.623.683.1供配电室45.6245.6245.6245.623.684给排水工程52.4752.4752.4752.473.294.1给排水52.4752.4752.4752.473.295服务性工程541.77541.77541.77541.7738.855.1办公用房257.66257.66257.66257.6619.965.2生活服务284.11284.11284.11284.1121.796消防及环保工程152.84152.84152.84152.8412.336.1消防环保工程152.84152.84152.84152.8412.337项目总图工程22.8122.8122.8122.8146.267.1场地及道路硬化1496.27319.79319.797.2场区围墙319.791496.271496.277.3安全保卫室22.8122.8122.8122.818绿化工程541.9218.97合计5702.8311548.4411548.441035.22(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1083.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量599992.88千瓦时,折合73.74吨标准煤。2、项目年总用水量5337.73立方米,折合0.46吨标准煤。3、“精炼菜油项目投资建设项目”,年用电量599992.88千瓦时,年总用水量5337.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.20吨标准煤/年。达产年综合节能量26.07吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“精炼菜油项目”主要从事精炼菜油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精炼菜油项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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