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文档简介

泓域咨询MACRO/ 配套滤材项目立项申请报告配套滤材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25179.25平方米(折合约37.75亩),其中:净用地面积25179.25平方米(红线范围折合约37.75亩)。项目规划总建筑面积42049.35平方米,其中:规划建设主体工程28284.53平方米,计容建筑面积42049.35平方米;预计建筑工程投资3730.54万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为配套滤材,根据市场情况,预计年产值14003.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6516.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3730.542867.51172.626516.401.1工程费用万元3730.542867.519535.101.1.1建筑工程费用万元3730.543730.5447.06%1.1.2设备购置及安装费万元2867.512867.5136.18%1.2工程建设其他费用万元-81.65-81.65-1.03%1.2.1无形资产万元-43.97-43.971.3预备费万元-37.68-37.681.3.1基本预备费万元-15.12-15.121.3.2涨价预备费万元-22.56-22.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6516.406516.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1410.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9535.105832.967992.249535.109535.109535.101.1应收账款万元2860.531716.322145.402860.532860.532860.531.2存货万元4290.802574.483218.104290.804290.804290.801.2.1原辅材料万元1287.24772.34965.431287.241287.241287.241.2.2燃料动力万元64.3638.6248.2764.3664.3664.361.2.3在产品万元1973.771184.261480.331973.771973.771973.771.2.4产成品万元965.43579.26724.07965.43965.43965.431.3现金万元2383.781430.271787.832383.782383.782383.782流动负债万元8124.854874.916093.648124.858124.858124.852.1应付账款万元8124.854874.916093.648124.858124.858124.853流动资金万元1410.25846.151057.691410.251410.251410.254铺底流动资金万元470.08282.05352.56470.08470.08470.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7926.65万元,其中:固定资产投资6516.40万元,占项目总投资的82.21%;流动资金1410.25万元,占项目总投资的17.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3730.54万元,占项目总投资的47.06%;设备购置费2867.51万元,占项目总投资的36.18%;其它投资-81.65万元,占项目总投资的-1.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6516.40+1410.25=7926.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7926.65121.64%121.64%100.00%2项目建设投资万元6516.40100.00%100.00%82.21%2.1工程费用万元6598.05101.25%101.25%83.24%2.1.1建筑工程费万元3730.5457.25%57.25%47.06%2.1.2设备购置及安装费万元2867.5144.00%44.00%36.18%2.2工程建设其他费用万元-43.97-0.67%-0.67%-0.55%2.2.1无形资产万元-43.97-0.67%-0.67%-0.55%2.3预备费万元-37.68-0.58%-0.58%-0.48%2.3.1基本预备费万元-15.12-0.23%-0.23%-0.19%2.3.2涨价预备费万元-22.56-0.35%-0.35%-0.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6516.40100.00%100.00%82.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1410.2521.64%21.64%17.79%7铺底流动资金万元470.087.21%7.21%5.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.07%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度172.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12117.6412117.6428284.5328284.532760.291.1主要生产车间7270.587270.5816970.7216970.721711.381.2辅助生产车间3877.643877.649051.059051.05883.291.3其他生产车间969.41969.411640.501640.50165.622仓储工程2570.932570.938947.138947.13635.022.1成品贮存642.73642.732236.782236.78158.752.2原料仓储1336.881336.884652.514652.51330.212.3辅助材料仓库591.31591.312057.842057.84146.053供配电工程137.12137.12137.12137.1210.953.1供配电室137.12137.12137.12137.1210.954给排水工程157.68157.68157.68157.689.794.1给排水157.68157.68157.68157.689.795服务性工程1628.251628.251628.251628.25115.565.1办公用房657.76657.76657.76657.7647.785.2生活服务970.49970.49970.49970.4960.656消防及环保工程459.34459.34459.34459.3436.686.1消防环保工程459.34459.34459.34459.3436.687项目总图工程68.5668.5668.5668.56100.767.1场地及道路硬化4721.75966.53966.537.2场区围墙966.534721.754721.757.3安全保卫室68.5668.5668.5668.568绿化工程1756.8461.49合计17139.5242049.3542049.353730.54(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2867.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量654589.47千瓦时,折合80.45吨标准煤。2、项目年总用水量9014.38立方米,折合0.77吨标准煤。3、“配套滤材项目投资建设项目”,年用电量654589.47千瓦时,年总用水量9014.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.22吨标准煤/年。达产年综合节能量24.26吨标准煤/年,项目总节能率25.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“配套滤材项目”主要从事配套滤材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性配套滤材项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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