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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢环保资源综合利用项目立项申请报告钢环保资源综合利用项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37385.35平方米(折合约56.05亩),其中:净用地面积37385.35平方米(红线范围折合约56.05亩)。项目规划总建筑面积59816.56平方米,其中:规划建设主体工程44149.74平方米,计容建筑面积59816.56平方米;预计建筑工程投资4612.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢环保资源综合利用,根据市场情况,预计年产值35918.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10286.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4612.823637.22183.5310286.861.1工程费用万元4612.823637.2224379.051.1.1建筑工程费用万元4612.824612.8229.80%1.1.2设备购置及安装费万元3637.223637.2223.50%1.2工程建设其他费用万元2036.822036.8213.16%1.2.1无形资产万元879.40879.401.3预备费万元1157.421157.421.3.1基本预备费万元654.16654.161.3.2涨价预备费万元503.26503.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元10286.8610286.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5192.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24379.0512057.2016103.2024379.0524379.0524379.051.1应收账款万元7313.714022.545119.607313.717313.717313.711.2存货万元10970.576033.817679.4010970.5710970.5710970.571.2.1原辅材料万元3291.171810.142303.823291.173291.173291.171.2.2燃料动力万元164.5690.51115.19164.56164.56164.561.2.3在产品万元5046.462775.553532.525046.465046.465046.461.2.4产成品万元2468.381357.611727.862468.382468.382468.381.3现金万元6094.763352.124266.336094.766094.766094.762流动负债万元19186.1810552.4013430.3319186.1819186.1819186.182.1应付账款万元19186.1810552.4013430.3319186.1819186.1819186.183流动资金万元5192.872856.083635.015192.875192.875192.874铺底流动资金万元1730.94952.031211.671730.941730.941730.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15479.73万元,其中:固定资产投资10286.86万元,占项目总投资的66.45%;流动资金5192.87万元,占项目总投资的33.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4612.82万元,占项目总投资的29.80%;设备购置费3637.22万元,占项目总投资的23.50%;其它投资2036.82万元,占项目总投资的13.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10286.86+5192.87=15479.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15479.73150.48%150.48%100.00%2项目建设投资万元10286.86100.00%100.00%66.45%2.1工程费用万元8250.0480.20%80.20%53.30%2.1.1建筑工程费万元4612.8244.84%44.84%29.80%2.1.2设备购置及安装费万元3637.2235.36%35.36%23.50%2.2工程建设其他费用万元879.408.55%8.55%5.68%2.2.1无形资产万元879.408.55%8.55%5.68%2.3预备费万元1157.4211.25%11.25%7.48%2.3.1基本预备费万元654.166.36%6.36%4.23%2.3.2涨价预备费万元503.264.89%4.89%3.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10286.86100.00%100.00%66.45%5建设期间费用万元6流动资金万元5192.8750.48%50.48%33.55%7铺底流动资金万元1730.9616.83%16.83%11.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.18%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度183.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19606.8419606.8444149.7444149.743745.121.1主要生产车间11764.1011764.1026489.8426489.842321.971.2辅助生产车间6274.196274.1914127.9214127.921198.441.3其他生产车间1568.551568.552560.682560.68224.712仓储工程4159.874159.8710183.4310183.43628.252.1成品贮存1039.971039.972545.862545.86157.062.2原料仓储2163.132163.135295.385295.38326.692.3辅助材料仓库956.77956.772342.192342.19144.503供配电工程221.86221.86221.86221.8615.403.1供配电室221.86221.86221.86221.8615.404给排水工程255.14255.14255.14255.1413.774.1给排水255.14255.14255.14255.1413.775服务性工程2634.582634.582634.582634.58162.535.1办公用房1159.991159.991159.991159.9995.785.2生活服务1474.591474.591474.591474.5972.536消防及环保工程743.23743.23743.23743.2351.586.1消防环保工程743.23743.23743.23743.2351.587项目总图工程110.93110.93110.93110.93-112.177.1场地及道路硬化7044.241560.401560.407.2场区围墙1560.407044.247044.247.3安全保卫室110.93110.93110.93110.938绿化工程3095.34108.34合计27732.4559816.5659816.564612.82(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费3637.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量817484.20千瓦时,折合100.47吨标准煤。2、项目年总用水量20917.63立方米,折合1.79吨标准煤。3、“钢环保资源综合利用项目投资建设项目”,年用电量817484.20千瓦时,年总用水量20917.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.26吨标准煤/年。达产年综合节能量27.18吨标准煤/年,项目总节能率24.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“钢环保资源综合利用项目”主要从事钢环保资源综合利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢环保资源综合利用项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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