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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铁艺楼梯项目立项申请报告铁艺楼梯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。undefined贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46476.56平方米(折合约69.68亩),其中:净用地面积46476.56平方米(红线范围折合约69.68亩)。项目规划总建筑面积53448.04平方米,其中:规划建设主体工程40184.86平方米,计容建筑面积53448.04平方米;预计建筑工程投资4546.89万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁艺楼梯,根据市场情况,预计年产值45406.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13134.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4546.894848.15188.5013134.681.1工程费用万元4546.894848.1528654.631.1.1建筑工程费用万元4546.894546.8925.29%1.1.2设备购置及安装费万元4848.154848.1526.96%1.2工程建设其他费用万元3739.643739.6420.80%1.2.1无形资产万元1756.051756.051.3预备费万元1983.591983.591.3.1基本预备费万元1051.731051.731.3.2涨价预备费万元931.86931.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13134.6813134.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4845.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28654.6319012.1725325.6328654.6328654.6328654.631.1应收账款万元8596.394728.016447.298596.398596.398596.391.2存货万元12894.587092.029670.9412894.5812894.5812894.581.2.1原辅材料万元3868.372127.612901.283868.373868.373868.371.2.2燃料动力万元193.42106.38145.06193.42193.42193.421.2.3在产品万元5931.513262.334448.635931.515931.515931.511.2.4产成品万元2901.281595.702175.962901.282901.282901.281.3现金万元7163.663940.015372.747163.667163.667163.662流动负债万元23808.7013094.7917856.5323808.7023808.7023808.702.1应付账款万元23808.7013094.7917856.5323808.7023808.7023808.703流动资金万元4845.932665.263634.454845.934845.934845.934铺底流动资金万元1615.29888.421211.481615.291615.291615.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17980.61万元,其中:固定资产投资13134.68万元,占项目总投资的73.05%;流动资金4845.93万元,占项目总投资的26.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4546.89万元,占项目总投资的25.29%;设备购置费4848.15万元,占项目总投资的26.96%;其它投资3739.64万元,占项目总投资的20.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13134.68+4845.93=17980.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17980.61136.89%136.89%100.00%2项目建设投资万元13134.68100.00%100.00%73.05%2.1工程费用万元9395.0471.53%71.53%52.25%2.1.1建筑工程费万元4546.8934.62%34.62%25.29%2.1.2设备购置及安装费万元4848.1536.91%36.91%26.96%2.2工程建设其他费用万元1756.0513.37%13.37%9.77%2.2.1无形资产万元1756.0513.37%13.37%9.77%2.3预备费万元1983.5915.10%15.10%11.03%2.3.1基本预备费万元1051.738.01%8.01%5.85%2.3.2涨价预备费万元931.867.09%7.09%5.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13134.68100.00%100.00%73.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4845.9336.89%36.89%26.95%7铺底流动资金万元1615.3112.30%12.30%8.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.01%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度188.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21033.0021033.0040184.8640184.863760.431.1主要生产车间12619.8012619.8024110.9224110.922331.471.2辅助生产车间6730.566730.5612859.1612859.161203.341.3其他生产车间1682.641682.642330.722330.72225.632仓储工程4462.454462.458621.078621.07586.722.1成品贮存1115.611115.612155.272155.27146.682.2原料仓储2320.472320.474482.964482.96305.092.3辅助材料仓库1026.361026.361982.851982.85134.953供配电工程238.00238.00238.00238.0018.223.1供配电室238.00238.00238.00238.0018.224给排水工程273.70273.70273.70273.7016.304.1给排水273.70273.70273.70273.7016.305服务性工程2826.222826.222826.222826.22192.345.1办公用房1333.971333.971333.971333.97107.435.2生活服务1492.251492.251492.251492.2593.956消防及环保工程797.29797.29797.29797.2961.046.1消防环保工程797.29797.29797.29797.2961.047项目总图工程119.00119.00119.00119.00-197.047.1场地及道路硬化7875.011328.581328.587.2场区围墙1328.587875.017875.017.3安全保卫室119.00119.00119.00119.008绿化工程3110.78108.88合计29749.6553448.0453448.044546.89(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4848.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1224883.76千瓦时,折合150.54吨标准煤。2、项目年总用水量20155.95立方米,折合1.72吨标准煤。3、“铁艺楼梯项目投资建设项目”,年用电量1224883.76千瓦时,年总用水量20155.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.26吨标准煤/年。达产年综合节能量42.95吨标准煤/年,项目总节能率21.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铁艺楼梯项目”主要从事铁艺楼梯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁艺楼梯项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项

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