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文档简介

安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门恒昌质安科检查日期2006 年 11 月 30 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 有限公司钢结构工程受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 有机具无人操作时未切断电源 2 电焊机电源不使作自动开关 3 气瓶无防护帽 4 无门卫和门卫制度 5 材料堆放不整齐 6 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施 7 工地地面无做硬地化处理 8 施工现场标牌不规范 不整齐 9 生活垃圾未及时清理 10 通道口无防护 11 交底针对性不强 12 无接地电阻测试记录 整 改 要 求 检查人签名 整改时间 自 11 月 30 日到 12 月 3 日 复 查 意 见 复查人签名 年 月 日 注 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2 复查之后将复查结果填入此表 一式两份 检查单位 部门留一份存档 安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 泰明企业集团有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门工地项目部检查日期2006 年 12 月 15 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 工地项目部 项目经理 工地项目部质安员 工地项目部施工员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 泰明企业集团有限公司钢结 构工程 受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 目标管理考核办法落实不好 2 施工管理人员未按规定进行年度培训 3 易燃易爆物品未分类存放 4 灭火器材配置不合理 5 有一人不戴安全帽 6 有一人未系安全带 7 通道口防护不严 8 配电箱开关箱闸具损坏 9 架空线路不符合要求 10 结构吊装未设置防坠落措施 11 电焊机无防雨 整 改 要 求 检查人签名 整改时间 自 12 月 15 日到 12 月 18 日 复 查 意 见 复查人签名 2006 年 月 日 注 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2 复查之后将复查结果填入此表 一式两份 检查单位 部门留一份存档 安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 泰明企业集团有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门工地项目部检查日期2006 年 11 月 16 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 工地项目部项目经理 工地项目部质安员 工地项目部施工员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 泰明企业集团有限公司钢结 构工程 受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 施工组织设计安全措施无针对性 2 安全技术交底针对性不强 3 现场围档材料不稳定 4 有一人安全带系挂不符合要求 5 预留洞口防护不严 6 通道口防护不牢固 7 想电开关箱无锁 8 配电线路电线老化 9 高处作业有一人不系安全带 10 气瓶存放不规范 整 改 要 求 检查人签名 整改时间 自 11 月 16 日到 11 月 19 日 复 查 意 见 复查人签名 2006 年 月 日 注 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2 复查之后将复查结果填入此表 一式两份 检查单位 部门留一份存档 安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 泰明企业集团有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门恒昌质安科检查日期 2007 年 12 月 5 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 泰明企业集团有限公司钢结 构工程 受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 电箱下引出线混乱 2 线路过道无保护 3 档案乱内容不全 无专人管理 4 施工现场进出口无大门 5 材料未挂标牌 6 未建立治安保卫制度 7 有机具未做保护接零 8 电焊机无防雨 9 通道口一处无防护 10 安全技术交底不全面 11 一人未持操作证上岗 12 施工组织设计安全措施不全面 整 改 要 求 1 检查人签名 整改时间 自 12 月 5 日到 12 月 8 日 复 查 意 见 复查人签名 2006 年 月 日 注 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 1 复查之后将复查结果填入此表 一式两份 检查单位 部门留一份存档 安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 泰明企业集团有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门恒昌质安科检查日期 2007 年 9 月 14 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 泰明企业集团有限公司钢结 构工程 受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 电缆拖地 2 基坑支护无技术交底 3 部份地方无做硬底化 4 违反 一机 一闸 一漏 一箱 制度 5 架空线路不符合要求 6 交底针对性不强 7 班前安全活动无记录 8 现场未按安全标志总平面图设置 9 部分地面未做硬化处理 10 常发生失窃事件 11 急救人员无经培训 12 围档不连续 整 改 要 求 检查人签名 整改时间 自 9 月 15 日到 9 月 17 日 复 查 意 见 复查人签名 2007 年 月 日 注 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2 复查之后将复查结果填入此表 一式两份 检查单位 部门留一份存档 安全检查和整改记录安全检查和整改记录 工程名称 泰明企业集团有限公司钢结构工程 AQ1 3 1 检查单位 部门恒昌质安科检查日期2007 年 10 月 15 日 姓 名部 门 职务 职称 检 查 内 容 质安科质安员 质安科质安员 质安科质安员 检 查 人 员 签 名 安全管理 文明施工 受检单位 项目 泰明企业集团有限公司钢结 构工程 受检单位 部门负责人签名 检 查 记 录 1 围档个别不坚固 材料堆放不整齐 2 电箱高度不足 电缆拖地 3 个别工人无戴安全帽 4 基坑边个别防护不严 5 个别工人无戴安全帽 6 基坑边个别防护不严 7 安全技术交底针对性不强 8 班前安全活动无记录 9 施工现场进出口无大门 10 施工工地地面未做硬化处理

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