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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纺织品项目立项申请报告纺织品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56534.92平方米(折合约84.76亩),其中:净用地面积56534.92平方米(红线范围折合约84.76亩)。项目规划总建筑面积65580.51平方米,其中:规划建设主体工程39527.07平方米,计容建筑面积65580.51平方米;预计建筑工程投资5060.33万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺织品,根据市场情况,预计年产值52178.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14554.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5060.337584.83171.7114554.141.1工程费用万元5060.337584.8334612.231.1.1建筑工程费用万元5060.335060.3322.87%1.1.2设备购置及安装费万元7584.837584.8334.28%1.2工程建设其他费用万元1908.981908.988.63%1.2.1无形资产万元771.09771.091.3预备费万元1137.891137.891.3.1基本预备费万元627.41627.411.3.2涨价预备费万元510.48510.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元14554.1414554.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7574.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34612.2316029.8826679.9634612.2334612.2334612.231.1应收账款万元10383.674153.477268.5710383.6710383.6710383.671.2存货万元15575.506230.2010902.8515575.5015575.5015575.501.2.1原辅材料万元4672.651869.063270.854672.654672.654672.651.2.2燃料动力万元233.6393.45163.54233.63233.63233.631.2.3在产品万元7164.732865.895015.317164.737164.737164.731.2.4产成品万元3504.491401.802453.143504.493504.493504.491.3现金万元8653.063461.226057.148653.068653.068653.062流动负债万元27037.9510815.1818926.5727037.9527037.9527037.952.1应付账款万元27037.9510815.1818926.5727037.9527037.9527037.953流动资金万元7574.283029.715302.007574.287574.287574.284铺底流动资金万元2524.731009.901767.332524.732524.732524.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22128.42万元,其中:固定资产投资14554.14万元,占项目总投资的65.77%;流动资金7574.28万元,占项目总投资的34.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5060.33万元,占项目总投资的22.87%;设备购置费7584.83万元,占项目总投资的34.28%;其它投资1908.98万元,占项目总投资的8.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14554.14+7574.28=22128.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22128.42152.04%152.04%100.00%2项目建设投资万元14554.14100.00%100.00%65.77%2.1工程费用万元12645.1686.88%86.88%57.14%2.1.1建筑工程费万元5060.3334.77%34.77%22.87%2.1.2设备购置及安装费万元7584.8352.11%52.11%34.28%2.2工程建设其他费用万元771.095.30%5.30%3.48%2.2.1无形资产万元771.095.30%5.30%3.48%2.3预备费万元1137.897.82%7.82%5.14%2.3.1基本预备费万元627.414.31%4.31%2.84%2.3.2涨价预备费万元510.483.51%3.51%2.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14554.14100.00%100.00%65.77%5建设期间费用万元6流动资金万元7574.2852.04%52.04%34.23%7铺底流动资金万元2524.7617.35%17.35%11.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度171.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27239.6827239.6839527.0739527.073354.991.1主要生产车间16343.8116343.8123716.2423716.242080.091.2辅助生产车间8716.708716.7012648.6612648.661073.601.3其他生产车间2179.172179.172292.572292.57201.302仓储工程5779.285779.2816934.7416934.741045.382.1成品贮存1444.821444.824233.694233.69261.352.2原料仓储3005.233005.238806.068806.06543.602.3辅助材料仓库1329.231329.233894.993894.99240.443供配电工程308.23308.23308.23308.2321.413.1供配电室308.23308.23308.23308.2321.414给排水工程354.46354.46354.46354.4619.154.1给排水354.46354.46354.46354.4619.155服务性工程3660.213660.213660.213660.21225.945.1办公用房2053.082053.082053.082053.08102.235.2生活服务1607.131607.131607.131607.13109.516消防及环保工程1032.571032.571032.571032.5771.716.1消防环保工程1032.571032.571032.571032.5771.717项目总图工程154.11154.11154.11154.11160.757.1场地及道路硬化10518.271607.481607.487.2场区围墙1607.4810518.2710518.277.3安全保卫室154.11154.11154.11154.118绿化工程4599.88161.00合计38528.5565580.5165580.515060.33(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费7584.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量557601.20千瓦时,折合68.53吨标准煤。2、项目年总用水量23686.39立方米,折合2.02吨标准煤。3、“纺织品项目投资建设项目”,年用电量557601.20千瓦时,年总用水量23686.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.55吨标准煤/年。达产年综合节能量18.75吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“纺织品项目”主要从事纺织品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺织品项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。

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