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文档简介
泓域咨询MACRO/ 增压加气混凝土砌块项目立项申请报告增压加气混凝土砌块项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18495.91平方米(折合约27.73亩),其中:净用地面积18495.91平方米(红线范围折合约27.73亩)。项目规划总建筑面积18865.83平方米,其中:规划建设主体工程13215.68平方米,计容建筑面积18865.83平方米;预计建筑工程投资1657.81万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为增压加气混凝土砌块,根据市场情况,预计年产值9275.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4602.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1657.811412.88165.984602.631.1工程费用万元1657.811412.886504.911.1.1建筑工程费用万元1657.811657.8128.10%1.1.2设备购置及安装费万元1412.881412.8823.95%1.2工程建设其他费用万元1531.941531.9425.97%1.2.1无形资产万元885.11885.111.3预备费万元646.83646.831.3.1基本预备费万元312.88312.881.3.2涨价预备费万元333.95333.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4602.634602.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1296.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6504.912723.704870.856504.916504.916504.911.1应收账款万元1951.47780.591366.031951.471951.471951.471.2存货万元2927.211170.882049.052927.212927.212927.211.2.1原辅材料万元878.16351.27614.71878.16878.16878.161.2.2燃料动力万元43.9117.5630.7443.9143.9143.911.2.3在产品万元1346.52538.61942.561346.521346.521346.521.2.4产成品万元658.62263.45461.04658.62658.62658.621.3现金万元1626.23650.491138.361626.231626.231626.232流动负债万元5208.082083.233645.665208.085208.085208.082.1应付账款万元5208.082083.233645.665208.085208.085208.083流动资金万元1296.83518.73907.781296.831296.831296.834铺底流动资金万元432.27172.91302.59432.27432.27432.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5899.46万元,其中:固定资产投资4602.63万元,占项目总投资的78.02%;流动资金1296.83万元,占项目总投资的21.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1657.81万元,占项目总投资的28.10%;设备购置费1412.88万元,占项目总投资的23.95%;其它投资1531.94万元,占项目总投资的25.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4602.63+1296.83=5899.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5899.46128.18%128.18%100.00%2项目建设投资万元4602.63100.00%100.00%78.02%2.1工程费用万元3070.6966.72%66.72%52.05%2.1.1建筑工程费万元1657.8136.02%36.02%28.10%2.1.2设备购置及安装费万元1412.8830.70%30.70%23.95%2.2工程建设其他费用万元885.1119.23%19.23%15.00%2.2.1无形资产万元885.1119.23%19.23%15.00%2.3预备费万元646.8314.05%14.05%10.96%2.3.1基本预备费万元312.886.80%6.80%5.30%2.3.2涨价预备费万元333.957.26%7.26%5.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4602.63100.00%100.00%78.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1296.8328.18%28.18%21.98%7铺底流动资金万元432.289.39%9.39%7.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.35%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度165.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7237.917237.9113215.6813215.681277.441.1主要生产车间4342.754342.757929.417929.41792.011.2辅助生产车间2316.132316.134229.024229.02408.781.3其他生产车间579.03579.03766.51766.5176.652仓储工程1535.621535.623672.603672.60258.182.1成品贮存383.90383.90918.15918.1564.552.2原料仓储798.52798.521909.751909.75134.252.3辅助材料仓库353.19353.19844.70844.7059.383供配电工程81.9081.9081.9081.906.483.1供配电室81.9081.9081.9081.906.484给排水工程94.1894.1894.1894.185.794.1给排水94.1894.1894.1894.185.795服务性工程972.56972.56972.56972.5668.375.1办公用房421.94421.94421.94421.9430.005.2生活服务550.62550.62550.62550.6230.186消防及环保工程274.36274.36274.36274.3621.706.1消防环保工程274.36274.36274.36274.3621.707项目总图工程40.9540.9540.9540.95-19.077.1场地及道路硬化2564.76540.53540.537.2场区围墙540.532564.762564.767.3安全保卫室40.9540.9540.9540.958绿化工程1112.0538.92合计10237.4918865.8318865.831657.81(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1412.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量783391.85千瓦时,折合96.28吨标准煤。2、项目年总用水量5344.00立方米,折合0.46吨标准煤。3、“增压加气混凝土砌块项目投资建设项目”,年用电量783391.85千瓦时,年总用水量5344.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.74吨标准煤/年。达产年综合节能量25.72吨标准煤/年,项目总节能率26.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“增压加气混凝土砌块项目”主要从事增压加气混凝土砌块项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性增压加气混凝土砌块项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建
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