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泓域咨询MACRO/ 聚苯乙烯项目简介及立项备案申请聚苯乙烯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚苯乙烯是以苯乙烯为主要原料聚合而成的热塑性树脂,是可反复加热软化、冷却固化的一类合成树脂。由于聚苯乙烯具有质硬、透明、电绝缘性、低吸湿性和优良的加工性能,可广泛应用于电子电器、建筑材料、包装材料和日用品等领域。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50531.92平方米(折合约75.76亩),其中:净用地面积50531.92平方米(红线范围折合约75.76亩)。项目规划总建筑面积77819.16平方米,其中:规划建设主体工程49216.43平方米,计容建筑面积77819.16平方米;预计建筑工程投资6818.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚苯乙烯,根据市场情况,预计年产值18998.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13375.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6818.016586.09176.5513375.431.1工程费用万元6818.016586.0911729.571.1.1建筑工程费用万元6818.016818.0142.08%1.1.2设备购置及安装费万元6586.096586.0940.65%1.2工程建设其他费用万元-28.67-28.67-0.18%1.2.1无形资产万元-12.82-12.821.3预备费万元-15.85-15.851.3.1基本预备费万元-6.72-6.721.3.2涨价预备费万元-9.13-9.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13375.4313375.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2825.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11729.577780.7710976.9911729.5711729.5711729.571.1应收账款万元3518.872287.272815.103518.873518.873518.871.2存货万元5278.313430.904222.655278.315278.315278.311.2.1原辅材料万元1583.491029.271266.791583.491583.491583.491.2.2燃料动力万元79.1751.4663.3479.1779.1779.171.2.3在产品万元2428.021578.211942.422428.022428.022428.021.2.4产成品万元1187.62771.95950.101187.621187.621187.621.3现金万元2932.391906.062345.912932.392932.392932.392流动负债万元8904.375787.847123.508904.378904.378904.372.1应付账款万元8904.375787.847123.508904.378904.378904.373流动资金万元2825.201836.382260.162825.202825.202825.204铺底流动资金万元941.72612.13753.39941.72941.72941.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16200.63万元,其中:固定资产投资13375.43万元,占项目总投资的82.56%;流动资金2825.20万元,占项目总投资的17.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6818.01万元,占项目总投资的42.08%;设备购置费6586.09万元,占项目总投资的40.65%;其它投资-28.67万元,占项目总投资的-0.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13375.43+2825.20=16200.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16200.63121.12%121.12%100.00%2项目建设投资万元13375.43100.00%100.00%82.56%2.1工程费用万元13404.10100.21%100.21%82.74%2.1.1建筑工程费万元6818.0150.97%50.97%42.08%2.1.2设备购置及安装费万元6586.0949.24%49.24%40.65%2.2工程建设其他费用万元-12.82-0.10%-0.10%-0.08%2.2.1无形资产万元-12.82-0.10%-0.10%-0.08%2.3预备费万元-15.85-0.12%-0.12%-0.10%2.3.1基本预备费万元-6.72-0.05%-0.05%-0.04%2.3.2涨价预备费万元-9.13-0.07%-0.07%-0.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13375.43100.00%100.00%82.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2825.2021.12%21.12%17.44%7铺底流动资金万元941.737.04%7.04%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度176.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28130.7028130.7049216.4349216.434743.231.1主要生产车间16878.4216878.4229529.8629529.862940.801.2辅助生产车间9001.829001.8215749.2615749.261517.831.3其他生产车间2250.462250.462854.552854.55284.592仓储工程5968.325968.3218591.7718591.771303.112.1成品贮存1492.081492.084647.944647.94325.782.2原料仓储3103.533103.539667.729667.72677.622.3辅助材料仓库1372.711372.714276.114276.11299.723供配电工程318.31318.31318.31318.3125.103.1供配电室318.31318.31318.31318.3125.104给排水工程366.06366.06366.06366.0622.454.1给排水366.06366.06366.06366.0622.455服务性工程3779.943779.943779.943779.94264.945.1办公用房1920.831920.831920.831920.83123.515.2生活服务1859.111859.111859.111859.11114.966消防及环保工程1066.341066.341066.341066.3484.086.1消防环保工程1066.341066.341066.341066.3484.087项目总图工程159.16159.16159.16159.16228.507.1场地及道路硬化11046.631700.531700.537.2场区围墙1700.5311046.6311046.637.3安全保卫室159.16159.16159.16159.168绿化工程4188.54146.60合计39788.8377819.1677819.166818.01(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6586.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量901372.55千瓦时,折合110.78吨标准煤。2、项目年总用水量12082.94立方米,折合1.03吨标准煤。3、“聚苯乙烯项目投资建设项目”,年用电量901372.55千瓦时,年总用水量12082.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.81吨标准煤/年。达产年综合节能量29.72吨标准煤/年,项目总节能率23.27%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“聚苯乙烯项目”主要从事聚苯乙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚苯乙烯项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,

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