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泓域咨询MACRO/ 航空座椅项目简介及立项备案申请航空座椅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景航空座椅市场年均30亿元,国内座椅企业有望受益于大飞机国产化加速:根据波音在2015年的当前市场展望报告中对中国的需求量最新预测,未来20年中国单通道飞机市场需求量为4630架,价值4,900亿美元,而双通道飞机将需要1510架新飞机,价值4,500亿美元。按单通道飞机和双通道飞机座位数分别为180个和400个测算,座椅总需求量为72,160个。按单个座椅均价3-5万元测算,我国航空座椅的年均市场容量为22-36亿元。随着未来几年波音(舟山)、空客(天津)等外资大飞机巨头纷纷在中国投建组装和交付基地,以及C919国产大飞机的量产,我们认为未来大飞机座椅国产化的速度将进一步加快,国内专用座椅企业将在航空市场迎来新机遇。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31802.56平方米(折合约47.68亩),其中:净用地面积31802.56平方米(红线范围折合约47.68亩)。项目规划总建筑面积53746.33平方米,其中:规划建设主体工程33291.00平方米,计容建筑面积53746.33平方米;预计建筑工程投资3894.65万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空座椅,根据市场情况,预计年产值14622.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7734.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3894.654260.63162.217734.171.1工程费用万元3894.654260.639987.951.1.1建筑工程费用万元3894.653894.6540.85%1.1.2设备购置及安装费万元4260.634260.6344.69%1.2工程建设其他费用万元-421.11-421.11-4.42%1.2.1无形资产万元-202.27-202.271.3预备费万元-218.84-218.841.3.1基本预备费万元-120.08-120.081.3.2涨价预备费万元-98.76-98.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7734.177734.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1799.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9987.955716.259126.559987.959987.959987.951.1应收账款万元2996.391797.832397.112996.392996.392996.391.2存货万元4494.582696.753595.664494.584494.584494.581.2.1原辅材料万元1348.37809.021078.701348.371348.371348.371.2.2燃料动力万元67.4240.4553.9367.4267.4267.421.2.3在产品万元2067.511240.501654.012067.512067.512067.511.2.4产成品万元1011.28606.77809.021011.281011.281011.281.3现金万元2496.991498.191997.592496.992496.992496.992流动负债万元8188.834913.306551.068188.838188.838188.832.1应付账款万元8188.834913.306551.068188.838188.838188.833流动资金万元1799.121079.471439.301799.121799.121799.124铺底流动资金万元599.70359.82479.76599.70599.70599.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9533.29万元,其中:固定资产投资7734.17万元,占项目总投资的81.13%;流动资金1799.12万元,占项目总投资的18.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3894.65万元,占项目总投资的40.85%;设备购置费4260.63万元,占项目总投资的44.69%;其它投资-421.11万元,占项目总投资的-4.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7734.17+1799.12=9533.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9533.29123.26%123.26%100.00%2项目建设投资万元7734.17100.00%100.00%81.13%2.1工程费用万元8155.28105.44%105.44%85.55%2.1.1建筑工程费万元3894.6550.36%50.36%40.85%2.1.2设备购置及安装费万元4260.6355.09%55.09%44.69%2.2工程建设其他费用万元-202.27-2.62%-2.62%-2.12%2.2.1无形资产万元-202.27-2.62%-2.62%-2.12%2.3预备费万元-218.84-2.83%-2.83%-2.30%2.3.1基本预备费万元-120.08-1.55%-1.55%-1.26%2.3.2涨价预备费万元-98.76-1.28%-1.28%-1.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7734.17100.00%100.00%81.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1799.1223.26%23.26%18.87%7铺底流动资金万元599.717.75%7.75%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.02%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度162.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15293.8915293.8933291.0033291.002653.621.1主要生产车间9176.339176.3319974.6019974.601645.241.2辅助生产车间4894.044894.0410653.1210653.12849.161.3其他生产车间1223.511223.511930.881930.88159.222仓储工程3244.813244.8113295.9613295.96770.782.1成品贮存811.20811.203323.993323.99192.692.2原料仓储1687.301687.306913.906913.90400.812.3辅助材料仓库746.31746.313058.073058.07177.283供配电工程173.06173.06173.06173.0611.293.1供配电室173.06173.06173.06173.0611.294给排水工程199.02199.02199.02199.0210.104.1给排水199.02199.02199.02199.0210.105服务性工程2055.052055.052055.052055.05119.135.1办公用房833.55833.55833.55833.5551.805.2生活服务1221.501221.501221.501221.5050.116消防及环保工程579.74579.74579.74579.7437.816.1消防环保工程579.74579.74579.74579.7437.817项目总图工程86.5386.5386.5386.53228.827.1场地及道路硬化5732.98947.65947.657.2场区围墙947.655732.985732.987.3安全保卫室86.5386.5386.5386.538绿化工程1802.8363.10合计21632.1053746.3353746.333894.65(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4260.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量990142.85千瓦时,折合121.69吨标准煤。2、项目年总用水量10740.27立方米,折合0.92吨标准煤。3、“航空座椅项目投资建设项目”,年用电量990142.85千瓦时,年总用水量10740.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.61吨标准煤/年。达产年综合节能量32.59吨标准煤/年,项目总节能率23.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“航空座椅项目”主要从事航空座椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空座椅项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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