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文档简介

泓域咨询MACRO/ 红茶饮料项目立项申请报告红茶饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9077.87平方米(折合约13.61亩),其中:净用地面积9077.87平方米(红线范围折合约13.61亩)。项目规划总建筑面积10257.99平方米,其中:规划建设主体工程7572.99平方米,计容建筑面积10257.99平方米;预计建筑工程投资864.28万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为红茶饮料,根据市场情况,预计年产值8129.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2527.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元864.281072.60185.682527.101.1工程费用万元864.281072.605268.111.1.1建筑工程费用万元864.28864.2825.35%1.1.2设备购置及安装费万元1072.601072.6031.46%1.2工程建设其他费用万元590.22590.2217.31%1.2.1无形资产万元282.73282.731.3预备费万元307.49307.491.3.1基本预备费万元148.66148.661.3.2涨价预备费万元158.83158.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2527.102527.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金882.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5268.113850.964586.465268.115268.115268.111.1应收账款万元1580.43948.261264.351580.431580.431580.431.2存货万元2370.651422.391896.522370.652370.652370.651.2.1原辅材料万元711.20426.72568.96711.20711.20711.201.2.2燃料动力万元35.5621.3428.4535.5635.5635.561.2.3在产品万元1090.50654.30872.401090.501090.501090.501.2.4产成品万元533.40320.04426.72533.40533.40533.401.3现金万元1317.03790.221053.621317.031317.031317.032流动负债万元4385.562631.343508.454385.564385.564385.562.1应付账款万元4385.562631.343508.454385.564385.564385.563流动资金万元882.55529.53706.04882.55882.55882.554铺底流动资金万元294.18176.51235.35294.18294.18294.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3409.65万元,其中:固定资产投资2527.10万元,占项目总投资的74.12%;流动资金882.55万元,占项目总投资的25.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资864.28万元,占项目总投资的25.35%;设备购置费1072.60万元,占项目总投资的31.46%;其它投资590.22万元,占项目总投资的17.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2527.10+882.55=3409.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3409.65134.92%134.92%100.00%2项目建设投资万元2527.10100.00%100.00%74.12%2.1工程费用万元1936.8876.64%76.64%56.81%2.1.1建筑工程费万元864.2834.20%34.20%25.35%2.1.2设备购置及安装费万元1072.6042.44%42.44%31.46%2.2工程建设其他费用万元282.7311.19%11.19%8.29%2.2.1无形资产万元282.7311.19%11.19%8.29%2.3预备费万元307.4912.17%12.17%9.02%2.3.1基本预备费万元148.665.88%5.88%4.36%2.3.2涨价预备费万元158.836.29%6.29%4.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2527.10100.00%100.00%74.12%5建设期间费用万元6流动资金万元882.5534.92%34.92%25.88%7铺底流动资金万元294.1811.64%11.64%8.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.52%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度185.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3499.123499.127572.997572.99701.861.1主要生产车间2099.472099.474543.794543.79435.151.2辅助生产车间1119.721119.722423.362423.36224.601.3其他生产车间279.93279.93439.23439.2342.112仓储工程742.39742.391745.251745.25117.642.1成品贮存185.60185.60436.31436.3129.412.2原料仓储386.04386.04907.53907.5361.172.3辅助材料仓库170.75170.75401.41401.4127.063供配电工程39.5939.5939.5939.593.003.1供配电室39.5939.5939.5939.593.004给排水工程45.5345.5345.5345.532.694.1给排水45.5345.5345.5345.532.695服务性工程470.18470.18470.18470.1831.695.1办公用房236.12236.12236.12236.1218.995.2生活服务234.06234.06234.06234.0616.876消防及环保工程132.64132.64132.64132.6410.066.1消防环保工程132.64132.64132.64132.6410.067项目总图工程19.8019.8019.8019.80-19.237.1场地及道路硬化1364.07293.43293.437.2场区围墙293.431364.071364.077.3安全保卫室19.8019.8019.8019.808绿化工程473.4316.57合计4949.2510257.9910257.99864.28(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1072.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1201124.89千瓦时,折合147.62吨标准煤。2、项目年总用水量4609.38立方米,折合0.39吨标准煤。3、“红茶饮料项目投资建设项目”,年用电量1201124.89千瓦时,年总用水量4609.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.01吨标准煤/年。达产年综合节能量54.74吨标准煤/年,项目总节能率20.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“红茶饮料项目”主要从事红茶饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性红茶饮料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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