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文档简介

泓域咨询MACRO/ 包装胶带项目立项申请报告包装胶带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58709.34平方米(折合约88.02亩),其中:净用地面积58709.34平方米(红线范围折合约88.02亩)。项目规划总建筑面积66341.55平方米,其中:规划建设主体工程43980.00平方米,计容建筑面积66341.55平方米;预计建筑工程投资5146.89万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为包装胶带,根据市场情况,预计年产值21339.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16885.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5146.897213.40191.8416885.761.1工程费用万元5146.897213.4015209.041.1.1建筑工程费用万元5146.895146.8926.11%1.1.2设备购置及安装费万元7213.407213.4036.59%1.2工程建设其他费用万元4525.474525.4722.95%1.2.1无形资产万元2501.352501.351.3预备费万元2024.122024.121.3.1基本预备费万元943.98943.981.3.2涨价预备费万元1080.141080.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元16885.7616885.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2829.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15209.0410994.9812509.7715209.0415209.0415209.041.1应收账款万元4562.712965.763422.034562.714562.714562.711.2存货万元6844.074448.645133.056844.076844.076844.071.2.1原辅材料万元2053.221334.591539.922053.222053.222053.221.2.2燃料动力万元102.6666.7377.00102.66102.66102.661.2.3在产品万元3148.272046.382361.203148.273148.273148.271.2.4产成品万元1539.921000.951154.941539.921539.921539.921.3现金万元3802.262471.472851.703802.263802.263802.262流动负债万元12379.838046.899284.8712379.8312379.8312379.832.1应付账款万元12379.838046.899284.8712379.8312379.8312379.833流动资金万元2829.211838.992121.912829.212829.212829.214铺底流动资金万元943.06612.99707.30943.06943.06943.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19714.97万元,其中:固定资产投资16885.76万元,占项目总投资的85.65%;流动资金2829.21万元,占项目总投资的14.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5146.89万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费7213.40万元,占项目总投资的36.59%;其它投资4525.47万元,占项目总投资的22.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16885.76+2829.21=19714.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19714.97116.76%116.76%100.00%2项目建设投资万元16885.76100.00%100.00%85.65%2.1工程费用万元12360.2973.20%73.20%62.69%2.1.1建筑工程费万元5146.8930.48%30.48%26.11%2.1.2设备购置及安装费万元7213.4042.72%42.72%36.59%2.2工程建设其他费用万元2501.3514.81%14.81%12.69%2.2.1无形资产万元2501.3514.81%14.81%12.69%2.3预备费万元2024.1211.99%11.99%10.27%2.3.1基本预备费万元943.985.59%5.59%4.79%2.3.2涨价预备费万元1080.146.40%6.40%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16885.76100.00%100.00%85.65%5建设期间费用万元6流动资金万元2829.2116.76%16.76%14.35%7铺底流动资金万元943.075.59%5.59%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.14%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度191.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27037.9827037.9843980.0043980.003753.251.1主要生产车间16222.7916222.7926388.0026388.002327.011.2辅助生产车间8652.158652.1514073.6014073.601201.041.3其他生产车间2163.042163.042550.842550.84225.192仓储工程5736.495736.4914535.0114535.01902.122.1成品贮存1434.121434.123633.753633.75225.532.2原料仓储2982.972982.977558.217558.21469.102.3辅助材料仓库1319.391319.393343.053343.05207.493供配电工程305.95305.95305.95305.9521.363.1供配电室305.95305.95305.95305.9521.364给排水工程351.84351.84351.84351.8419.114.1给排水351.84351.84351.84351.8419.115服务性工程3633.113633.113633.113633.11225.495.1办公用房1880.761880.761880.761880.76102.305.2生活服务1752.351752.351752.351752.35118.096消防及环保工程1024.921024.921024.921024.9271.566.1消防环保工程1024.921024.921024.921024.9271.567项目总图工程152.97152.97152.97152.9718.647.1场地及道路硬化10002.162245.142245.147.2场区围墙2245.1410002.1610002.167.3安全保卫室152.97152.97152.97152.978绿化工程3867.35135.36合计38243.2666341.5566341.555146.89(四)设备方案项目计划购置设备共计176台(套),设备购置费7213.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量518382.79千瓦时,折合63.71吨标准煤。2、项目年总用水量12576.30立方米,折合1.07吨标准煤。3、“包装胶带项目投资建设项目”,年用电量518382.79千瓦时,年总用水量12576.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.78吨标准煤/年。达产年综合节能量19.35吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“包装胶带项目”主要从事包装胶带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性包装胶带项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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