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泓域咨询MACRO/ 偏硅酸矿泉水项目立项申请报告偏硅酸矿泉水项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55574.44平方米(折合约83.32亩),其中:净用地面积55574.44平方米(红线范围折合约83.32亩)。项目规划总建筑面积85584.64平方米,其中:规划建设主体工程54177.35平方米,计容建筑面积85584.64平方米;预计建筑工程投资6205.55万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏硅酸矿泉水,根据市场情况,预计年产值33774.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16535.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6205.554370.47198.4616535.691.1工程费用万元6205.554370.4722893.751.1.1建筑工程费用万元6205.556205.5530.42%1.1.2设备购置及安装费万元4370.474370.4721.42%1.2工程建设其他费用万元5959.675959.6729.21%1.2.1无形资产万元3218.423218.421.3预备费万元2741.252741.251.3.1基本预备费万元1101.521101.521.3.2涨价预备费万元1639.731639.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元16535.6916535.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3865.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22893.7514442.3715316.7822893.7522893.7522893.751.1应收账款万元6868.133777.474807.696868.136868.136868.131.2存货万元10302.195666.207211.5310302.1910302.1910302.191.2.1原辅材料万元3090.661699.862163.463090.663090.663090.661.2.2燃料动力万元154.5384.99108.17154.53154.53154.531.2.3在产品万元4739.012606.453317.314739.014739.014739.011.2.4产成品万元2317.991274.901622.592317.992317.992317.991.3现金万元5723.443147.894006.415723.445723.445723.442流动负债万元19028.7110465.7913320.1019028.7119028.7119028.712.1应付账款万元19028.7110465.7913320.1019028.7119028.7119028.713流动资金万元3865.042125.772705.533865.043865.043865.044铺底流动资金万元1288.33708.59901.841288.331288.331288.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20400.73万元,其中:固定资产投资16535.69万元,占项目总投资的81.05%;流动资金3865.04万元,占项目总投资的18.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6205.55万元,占项目总投资的30.42%;设备购置费4370.47万元,占项目总投资的21.42%;其它投资5959.67万元,占项目总投资的29.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16535.69+3865.04=20400.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20400.73123.37%123.37%100.00%2项目建设投资万元16535.69100.00%100.00%81.05%2.1工程费用万元10576.0263.96%63.96%51.84%2.1.1建筑工程费万元6205.5537.53%37.53%30.42%2.1.2设备购置及安装费万元4370.4726.43%26.43%21.42%2.2工程建设其他费用万元3218.4219.46%19.46%15.78%2.2.1无形资产万元3218.4219.46%19.46%15.78%2.3预备费万元2741.2516.58%16.58%13.44%2.3.1基本预备费万元1101.526.66%6.66%5.40%2.3.2涨价预备费万元1639.739.92%9.92%8.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16535.69100.00%100.00%81.05%5建设期间费用万元6流动资金万元3865.0423.37%23.37%18.95%7铺底流动资金万元1288.357.79%7.79%6.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.74%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度198.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25044.1725044.1754177.3554177.354321.111.1主要生产车间15026.5015026.5032506.4132506.412679.091.2辅助生产车间8014.138014.1317336.7517336.751382.761.3其他生产车间2003.532003.533142.293142.29259.272仓储工程5313.475313.4720414.7420414.741184.182.1成品贮存1328.371328.375103.695103.69296.052.2原料仓储2763.002763.0010615.6610615.66615.772.3辅助材料仓库1222.101222.104695.394695.39272.363供配电工程283.39283.39283.39283.3918.493.1供配电室283.39283.39283.39283.3918.494给排水工程325.89325.89325.89325.8916.544.1给排水325.89325.89325.89325.8916.545服务性工程3365.203365.203365.203365.20195.205.1办公用房1789.961789.961789.961789.9693.575.2生活服务1575.241575.241575.241575.24115.086消防及环保工程949.34949.34949.34949.3461.956.1消防环保工程949.34949.34949.34949.3461.957项目总图工程141.69141.69141.69141.69266.507.1场地及道路硬化9053.432029.762029.767.2场区围墙2029.769053.439053.437.3安全保卫室141.69141.69141.69141.698绿化工程4045.06141.58合计35423.1585584.6485584.646205.55(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4370.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050923.26千瓦时,折合129.16吨标准煤。2、项目年总用水量20108.91立方米,折合1.72吨标准煤。3、“偏硅酸矿泉水项目投资建设项目”,年用电量1050923.26千瓦时,年总用水量20108.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.88吨标准煤/年。达产年综合节能量48.41吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“偏硅酸矿泉水项目”主要从事偏硅酸矿泉水项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏硅酸矿泉水项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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