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泓域咨询MACRO/ 新能源汽车项目简介及立项备案申请新能源汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源(或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车发展阶段:第一阶段是摇摆不定阶段(2006以前):这一阶段,各国对新能源汽车动力源没有决定,重心放在了氢燃料电池,只有日本一直投入较大(这也是目前日本新能源汽车发展得最好的主要原因)。第二阶段是大力扶持发展阶段(2007-2011):各国确定新能源汽车战略,并以锂电池为主,加大研发、基础设施投入,给予消费补贴,具有极其重要性,市场规模不断扩大。第三阶段是继续扶持、逐渐进入收获阶段(2012至今)。各国维持新能源汽车战略,仍然以锂电池为主,维持消费补贴,加大对汽车二氧化碳排放控制力度。从新能源汽车的发展来看,各国扶持补贴政策起到了重大作用,这与光伏行业扶持补贴具有类似性,只是新能源汽车比光伏行业落后一个阶段。随着第二阶段扶持补贴政策作用的逐渐显现,以及各国的持续性投入,新能源汽车逐渐进入收获阶段。从全球新能源汽车的发展来看,其动力电源主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器,其中铅酸电池、超级电容器大多以辅助动力源的形式出现。主要原因是这些电池技术还不完全成熟或缺点明显,与传统汽车相比不管是从成本上、动力还是续航里程上都有不少差距,这也是制约新能源汽车的发展的重要原因。中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年,新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题,并规划了以汽油车为起点,向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来,我国提出“节能和新能源汽车”战略,政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。形成了完整的新能源汽车研发、示范布局。“十二五”期间,国家将大幅提高纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量,初步形成与市场规模相适应的充电设施体系和新能源汽车商业运行模式。到2020年则实现纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量在2015年的基础上再上一个新台阶,实现规模化商业运营。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54520.58平方米(折合约81.74亩),其中:净用地面积54520.58平方米(红线范围折合约81.74亩)。项目规划总建筑面积68695.93平方米,其中:规划建设主体工程45466.28平方米,计容建筑面积68695.93平方米;预计建筑工程投资5553.59万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源汽车,根据市场情况,预计年产值27086.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15394.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5553.596881.66188.3415394.911.1工程费用万元5553.596881.6616930.281.1.1建筑工程费用万元5553.595553.5930.61%1.1.2设备购置及安装费万元6881.666881.6637.93%1.2工程建设其他费用万元2959.662959.6616.31%1.2.1无形资产万元1198.621198.621.3预备费万元1761.041761.041.3.1基本预备费万元931.89931.891.3.2涨价预备费万元829.15829.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元15394.9115394.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2746.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16930.289135.7016797.8616930.2816930.2816930.281.1应收账款万元5079.082285.594063.275079.085079.085079.081.2存货万元7618.633428.386094.907618.637618.637618.631.2.1原辅材料万元2285.591028.521828.472285.592285.592285.591.2.2燃料动力万元114.2851.4391.42114.28114.28114.281.2.3在产品万元3504.571577.062803.663504.573504.573504.571.2.4产成品万元1714.19771.391371.351714.191714.191714.191.3现金万元4232.571904.663386.064232.574232.574232.572流动负债万元14184.126382.8511347.3014184.1214184.1214184.122.1应付账款万元14184.126382.8511347.3014184.1214184.1214184.123流动资金万元2746.161235.772196.932746.162746.162746.164铺底流动资金万元915.38411.92732.31915.38915.38915.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18141.07万元,其中:固定资产投资15394.91万元,占项目总投资的84.86%;流动资金2746.16万元,占项目总投资的15.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5553.59万元,占项目总投资的30.61%;设备购置费6881.66万元,占项目总投资的37.93%;其它投资2959.66万元,占项目总投资的16.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15394.91+2746.16=18141.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18141.07117.84%117.84%100.00%2项目建设投资万元15394.91100.00%100.00%84.86%2.1工程费用万元12435.2580.78%80.78%68.55%2.1.1建筑工程费万元5553.5936.07%36.07%30.61%2.1.2设备购置及安装费万元6881.6644.70%44.70%37.93%2.2工程建设其他费用万元1198.627.79%7.79%6.61%2.2.1无形资产万元1198.627.79%7.79%6.61%2.3预备费万元1761.0411.44%11.44%9.71%2.3.1基本预备费万元931.896.05%6.05%5.14%2.3.2涨价预备费万元829.155.39%5.39%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15394.91100.00%100.00%84.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2746.1617.84%17.84%15.14%7铺底流动资金万元915.395.95%5.95%5.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.08%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度188.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23929.3923929.3945466.2845466.284043.201.1主要生产车间14357.6314357.6327279.7727279.772506.781.2辅助生产车间7657.407657.4014549.2114549.211293.821.3其他生产车间1914.351914.352637.042637.04242.592仓储工程5076.965076.9615099.2715099.27976.542.1成品贮存1269.241269.243774.823774.82244.132.2原料仓储2640.022640.027851.627851.62507.802.3辅助材料仓库1167.701167.703472.833472.83224.603供配电工程270.77270.77270.77270.7719.703.1供配电室270.77270.77270.77270.7719.704给排水工程311.39311.39311.39311.3917.624.1给排水311.39311.39311.39311.3917.625服务性工程3215.413215.413215.413215.41207.955.1办公用房1901.361901.361901.361901.3695.645.2生活服务1314.051314.051314.051314.05109.746消防及环保工程907.08907.08907.08907.0866.006.1消防环保工程907.08907.08907.08907.0866.007项目总图工程135.39135.39135.39135.3985.907.1场地及道路硬化8915.611568.471568.477.2场区围墙1568.478915.618915.617.3安全保卫室135.39135.39135.39135.398绿化工程3905.25136.68合计33846.3868695.9368695.935553.59(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费6881.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量823261.19千瓦时,折合101.18吨标准煤。2、项目年总用水量14992.82立方米,折合1.28吨标准煤。3、“新能源汽车项目投资建设项目”,年用电量823261.19千瓦时,年总用水量14992.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.46吨标准煤/年。达产年综合节能量37.90吨标准煤/年,项目总节能率26.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“新能源汽车项目”主要从事新能源汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源汽车项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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