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泓域咨询MACRO/ 呋喃树脂项目立项申请报告呋喃树脂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49057.85平方米(折合约73.55亩),其中:净用地面积49057.85平方米(红线范围折合约73.55亩)。项目规划总建筑面积58869.42平方米,其中:规划建设主体工程40545.45平方米,计容建筑面积58869.42平方米;预计建筑工程投资4236.15万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为呋喃树脂,根据市场情况,预计年产值19157.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13416.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4236.154533.89182.4113416.261.1工程费用万元4236.154533.8912934.571.1.1建筑工程费用万元4236.154236.1527.40%1.1.2设备购置及安装费万元4533.894533.8929.33%1.2工程建设其他费用万元4646.224646.2230.06%1.2.1无形资产万元2149.272149.271.3预备费万元2496.952496.951.3.1基本预备费万元1336.761336.761.3.2涨价预备费万元1160.191160.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元13416.2613416.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2042.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12934.576300.428905.0712934.5712934.5712934.571.1应收账款万元3880.371746.172910.283880.373880.373880.371.2存货万元5820.562619.254365.425820.565820.565820.561.2.1原辅材料万元1746.17785.781309.631746.171746.171746.171.2.2燃料动力万元87.3139.2965.4887.3187.3187.311.2.3在产品万元2677.461204.862008.092677.462677.462677.461.2.4产成品万元1309.63589.33982.221309.631309.631309.631.3现金万元3233.641455.142425.233233.643233.643233.642流动负债万元10891.904901.358168.9210891.9010891.9010891.902.1应付账款万元10891.904901.358168.9210891.9010891.9010891.903流动资金万元2042.67919.201532.002042.672042.672042.674铺底流动资金万元680.88306.40510.67680.88680.88680.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15458.93万元,其中:固定资产投资13416.26万元,占项目总投资的86.79%;流动资金2042.67万元,占项目总投资的13.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4236.15万元,占项目总投资的27.40%;设备购置费4533.89万元,占项目总投资的29.33%;其它投资4646.22万元,占项目总投资的30.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13416.26+2042.67=15458.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15458.93115.23%115.23%100.00%2项目建设投资万元13416.26100.00%100.00%86.79%2.1工程费用万元8770.0465.37%65.37%56.73%2.1.1建筑工程费万元4236.1531.57%31.57%27.40%2.1.2设备购置及安装费万元4533.8933.79%33.79%29.33%2.2工程建设其他费用万元2149.2716.02%16.02%13.90%2.2.1无形资产万元2149.2716.02%16.02%13.90%2.3预备费万元2496.9518.61%18.61%16.15%2.3.1基本预备费万元1336.769.96%9.96%8.65%2.3.2涨价预备费万元1160.198.65%8.65%7.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13416.26100.00%100.00%86.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2042.6715.23%15.23%13.21%7铺底流动资金万元680.895.08%5.08%4.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度182.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25607.1225607.1240545.4540545.453209.341.1主要生产车间15364.2715364.2724327.2724327.271989.791.2辅助生产车间8194.288194.2812974.5412974.541026.991.3其他生产车间2048.572048.572351.642351.64192.562仓储工程5432.915432.9111910.5811910.58685.652.1成品贮存1358.231358.232977.642977.64171.412.2原料仓储2825.112825.116193.506193.50356.542.3辅助材料仓库1249.571249.572739.432739.43157.703供配电工程289.76289.76289.76289.7618.773.1供配电室289.76289.76289.76289.7618.774给排水工程333.22333.22333.22333.2216.784.1给排水333.22333.22333.22333.2216.785服务性工程3440.843440.843440.843440.84198.085.1办公用房1901.631901.631901.631901.63112.685.2生活服务1539.211539.211539.211539.2184.326消防及环保工程970.68970.68970.68970.6862.866.1消防环保工程970.68970.68970.68970.6862.867项目总图工程144.88144.88144.88144.88-85.587.1场地及道路硬化9554.271457.521457.527.2场区围墙1457.529554.279554.277.3安全保卫室144.88144.88144.88144.888绿化工程3721.54130.25合计36219.4158869.4258869.424236.15(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4533.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量730422.58千瓦时,折合89.77吨标准煤。2、项目年总用水量12656.81立方米,折合1.08吨标准煤。3、“呋喃树脂项目投资建设项目”,年用电量730422.58千瓦时,年总用水量12656.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.85吨标准煤/年。达产年综合节能量24.15吨标准煤/年,项目

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