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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轻量化材料项目立项申请报告轻量化材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54240.44平方米(折合约81.32亩),其中:净用地面积54240.44平方米(红线范围折合约81.32亩)。项目规划总建筑面积78106.23平方米,其中:规划建设主体工程48086.54平方米,计容建筑面积78106.23平方米;预计建筑工程投资6475.69万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻量化材料,根据市场情况,预计年产值32699.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14778.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6475.694497.80181.7314778.281.1工程费用万元6475.694497.8022863.291.1.1建筑工程费用万元6475.696475.6933.84%1.1.2设备购置及安装费万元4497.804497.8023.51%1.2工程建设其他费用万元3804.793804.7919.88%1.2.1无形资产万元1624.051624.051.3预备费万元2180.742180.741.3.1基本预备费万元1115.371115.371.3.2涨价预备费万元1065.371065.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元14778.2814778.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4356.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22863.2912402.9216059.9422863.2922863.2922863.291.1应收账款万元6858.994115.395144.246858.996858.996858.991.2存货万元10288.486173.097716.3610288.4810288.4810288.481.2.1原辅材料万元3086.541851.932314.913086.543086.543086.541.2.2燃料动力万元154.3392.60115.75154.33154.33154.331.2.3在产品万元4732.702839.623549.534732.704732.704732.701.2.4产成品万元2314.911388.941736.182314.912314.912314.911.3现金万元5715.823429.494286.875715.825715.825715.822流动负债万元18506.9411104.1613880.2018506.9418506.9418506.942.1应付账款万元18506.9411104.1613880.2018506.9418506.9418506.943流动资金万元4356.352613.813267.264356.354356.354356.354铺底流动资金万元1452.10871.271089.091452.101452.101452.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19134.63万元,其中:固定资产投资14778.28万元,占项目总投资的77.23%;流动资金4356.35万元,占项目总投资的22.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6475.69万元,占项目总投资的33.84%;设备购置费4497.80万元,占项目总投资的23.51%;其它投资3804.79万元,占项目总投资的19.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14778.28+4356.35=19134.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19134.63129.48%129.48%100.00%2项目建设投资万元14778.28100.00%100.00%77.23%2.1工程费用万元10973.4974.25%74.25%57.35%2.1.1建筑工程费万元6475.6943.82%43.82%33.84%2.1.2设备购置及安装费万元4497.8030.44%30.44%23.51%2.2工程建设其他费用万元1624.0510.99%10.99%8.49%2.2.1无形资产万元1624.0510.99%10.99%8.49%2.3预备费万元2180.7414.76%14.76%11.40%2.3.1基本预备费万元1115.377.55%7.55%5.83%2.3.2涨价预备费万元1065.377.21%7.21%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14778.28100.00%100.00%77.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4356.3529.48%29.48%22.77%7铺底流动资金万元1452.129.83%9.83%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.06%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度181.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24565.7324565.7348086.5448086.544385.471.1主要生产车间14739.4414739.4428851.9228851.922718.991.2辅助生产车间7861.037861.0315387.6915387.691403.351.3其他生产车间1965.261965.262789.022789.02263.132仓储工程5211.965211.9619512.8019512.801294.232.1成品贮存1302.991302.994878.204878.20323.562.2原料仓储2710.222710.2210146.6610146.66673.002.3辅助材料仓库1198.751198.754487.944487.94297.673供配电工程277.97277.97277.97277.9720.743.1供配电室277.97277.97277.97277.9720.744给排水工程319.67319.67319.67319.6718.554.1给排水319.67319.67319.67319.6718.555服务性工程3300.913300.913300.913300.91218.945.1办公用房1687.491687.491687.491687.4993.525.2生活服务1613.421613.421613.421613.4298.626消防及环保工程931.20931.20931.20931.2069.486.1消防环保工程931.20931.20931.20931.2069.487项目总图工程138.99138.99138.99138.99362.207.1场地及道路硬化9557.441902.991902.997.2场区围墙1902.999557.449557.447.3安全保卫室138.99138.99138.99138.998绿化工程3030.85106.08合计34746.4378106.2378106.236475.69(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4497.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量1084771.51千瓦时,折合133.32吨标准煤。2、项目年总用水量15006.18立方米,折合1.28吨标准煤。3、“轻量化材料项目投资建设项目”,年用电量1084771.51千瓦时,年总用水量15006.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.60吨标准煤/年。达产年综合节能量35.78吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“轻量化材料项目”主要从事轻量化材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻量化材料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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