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文档简介

质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登记卡2产品要求评审表3合同评审表3合同更改通知单3定单确认表3工艺(工艺)技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录3项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期(年) 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零(台)件检查记录2顾客财产问题通知单3产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计划2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)内校记录表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质量意见征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体系审核报告3内审首(末)次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表3控制图2产品质量检查报告单2紧急(例外)放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)偏差件回用申请单3改进计划长期改进、纠正和预防措施实施情况一览表2文件发放登记表2技术资料发放登记表长期产品(工艺)更改通知单3文件更改通知单3质量管理体系文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠正措施报告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)领料单2设施日常点检卡2不符合项报告编号: 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不合格标准条款: 审核员: 部门负责人:不合格类型: 时间:不合格原因: 部门负责人: 时间:纠正措施计划:预定完成日期: 部门负责人: 日期:纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期:纠正措施的验证: 审核员: 日期:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号: 序号:审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等):对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等)。结论:顾客财产问题通知单编号: 序号:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题:签名: 日期:验证记录:签名: 日期:顾客处理意见:签名: 日期:产品质量信息反馈单编号: 序号:图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人:处理结果经办人:组长注:本表一式四联内部质量损失统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施(工、模、卡具)管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量 统 计 台 帐单位:年产品(零件)名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后 服 务 登 记 表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日文 件 回 收 情 况 登 记 表部 门文件名称(或文号)回收原因份数(或页数)回收时间处理结果计 量 周 期 校 准 计 划编 号:序号设施(台件)编号设施(台件)名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注:本表一式三份,计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单编号:序号计量器具名称计量器具编号使用部门(人)报废原因报废日期负责人签字会签: 审核:零(台)件质量抽查记录十堰 有限公司 车间: 零件名称; 零件号:项目序号检查项目及要求实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目数经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位: 年 月 日合同类别签 订 情 况标的名称标的金额(万元)签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未 履 行处 理 措 施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额(万元)责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额(万元)份数金额(万元)份数金额(万元)份数金额(万元)对方违约我方违约份数金额(万元)份数金额(万元)逾期未发行原因应注明(不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等)某种具体原因:十堰市 有限公司设备日常点检卡机床编号: 型号: 年 月 操作者: 机 电序号点检内容日期类别2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检情况按符号划入栏内,完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车间。技 术 文 件 发 放 登 记 表编 号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期)备注注:本表只限 发放技术文件使用。产品(工艺)更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图:更改后图:更改原因:发送单位:设计校对审核执行注:本单份数根据更改内容,由 确定发放范围。年 月生产物资计划单年 月 日 编号:序号物资名称规格型号及材质计量单位本月需用数量现库存数量相差数量计划单价(元)需用资金(万元)实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注审批: 审核: 编制: 年 月 日注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划。采 购 计 划单位: 年 月 日 编号:序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管: 计划员:外协、外购件检验通知单墙报单位: 编号: 年 月 日供货单位:通知单号:序号产品名称产品图号单位数量备注注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。生 产 计 划年 月 编号:零件号产量12345678910111213141516171819202122232425262728293031审批: 编制: 日期:年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位:序号指标名称计量单位单价本月计划其中市内销售计划外销发货时间实际销售量合计现库存量备注其他上旬中旬下旬主管领导: 审核: 制表人: 年 月 日 十堰市 有限公司产品质量征求意见书亲爱的用户:为了使我公司的产品质量不断提高,更好地发挥它在汽车工业生产中的作用,满足用户需要和要求,特请您将该产品在实际使用中发现的问题和改进意见,详细地填写在意见书上,寄交我公司,供我公司今后在生产制造中改进,我们表示由衷的感谢!使用单位 通信地点及电话号码 产品名称产品出厂编号出厂日期产品型号使用时间对产品使用后发现的质量问题对今后产品质量和其他方面的建议对该产品质量总的评价备注注:本表一式一份,收回后由 保存年 月份原材料购销存月报表材料名称及规格型号计量单位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月累计本月累计数量金额数量金额数量平均单价金额数量金额数量平均单价金额墙报人: 墙报日期: 年 月 日文 件 发 放 登 记 表编号:日 期单 位文 号文 件 标 题文件发放号份 数收文人签名注:本表只限 发放文件使用。 产 品 报 价 单发表日期: 编号:图 号名 称净 重成 本销售利润利 率税 金税 率申 报 价核定价成本项目明细资料序号材料名称单耗重量单价金额序号零件名称用量单价金额序号工序名称耗用工时工时单价金额项目金额申报单位(公章): 审核: 制表: 报送日期: 年 月 日注:本单一式两份。设 备 检 修 计 划执行部门: 编号: 序号:序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设 施 报 废 单使用部门: 编号: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 日期:备注:模卡具技术状态记录编号: 序号:模卡名称模卡编号制造时间产品图号产品名称工序号使用设备制造价制造人领用时间归库时间加工累计数量使用人模卡末件技术状态模卡具现技术状态培 训 审 批 单编号:申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人 申请原因:培训内容:管理者代表审核意见: 签名: 日期:总经理意见:签名: 日期:注:本表一式一份培 训 记 录 表编号: 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:注:本表只限期人事部使用管 理 评 审 通 知 单编号: 序号:评审会议时间评审会议地点:参加人员:评审内容及要点:编制: 审核: 批准: 日期:注:本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管 理 评 审 报 告编号: 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:参加评审摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:注:本表由最高管理者确定发放范围定单确认表编号:顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号: ):承办人签名:日期:顾客确认:联系人: 地址:电话: 传真: 邮编: 日期:备注:1 本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2 对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;3 顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注:本表只限 使用。合同更改通知单编号: 序号:单位名称合同签订时间合同编号合同更改前内容:合同更改原因:合同更改内容:供方意见: 签章: 年 月 日需方意见: 签章: 年 月 日业务员备注设施验收单编号: 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 技术生产部签名: 日期:本表一式三份,设施设计部门、制造部门及归口管理部门各一份。设施管理台帐编号: 序号:设施名称本厂编号型号生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:设计开发输入清单编号: 项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料 份):备注:

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