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泓域咨询MACRO/ 数字化影视照明设备项目简介及立项备案申请数字化影视照明设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国政府和广电总局已经把2015年实现全面广播电视数字化作为明确的发展目标,我国的数字电视时间表确定为:2005年全国1/4的电视台将播出和传输数字电视信号;2008年将用高清数字电视向全世界转播奥运会节目;2010年我国计划积极推广全面实现数字广播电视;2015年全面实现数字化,完成模拟向数字的过渡,停止模拟广播电视的播出。广电总局“十一五”的目标是从“十一五”开始,全面进入广播电视数字化,从制作、播出、传输、发射、分配到接收,全系统数字化。其中的重点包括广播电台电视台内的数字化、有线电视数字化、地面无线广播电视数字化。广播电台、电视台内数字化的目标有三个方面:第一,台内的制作、播出的技术设备数字化,因为现在有一些台设备的数字化率还不高,据广电总局统计,全国省级电视台只有三分之一达到了电台和电视台设备的数字化率60%以上。三分之二的电视台,当然还有地市级电视台数字化率比较低,所以要加强技术设备的数字化。第二,节目制作播出网络化,把一个个孤立的网络群联在一起,实现资源共享,提高效率,提高质量。第三,节目内容管理的信息化,对节目内容进行管理、交换、分发,面向多种格式,不同的终端,也是发挥广播电视内容优势的重要手段。尽快使我国广播影视由模拟向数字转换,大力发展数字电视,积极发展高清,已经成为国家重点部署和推动的一项重大战略任务。随着我国经济的持续发展,特别是2008年通过数字高清晰度电视向世界播出北京奥运会节目,人民对广播电视产行业数字化、高清化的需求逐渐增强。这使得"十一五"期间数字高清电视产业的发展成为广电行业的热点。数字化高清电视产业发展除了对电视信号终端设备提出了数字化高清化要求外对于前端的电视节目采编信号传输等也提出了数字化改造的要求。目前,大部分电视节目的录制主要在演播室进行,因此演播室照明设备、悬吊设备等必须进行数字化改造以适应高清电视对信号质量的要求,演播室设备的数字化成为行业发展的必然趋势。可以说国家推动高清数字电视产业的发展引致了演播室照明设备的数字化改造。在演播室中照明设备、控制设备、机械设备的数字化则成为构建数字化演播室的关键,这给从事广电设备制造与集成服务的企业带来了极好发展机遇。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22611.30平方米(折合约33.90亩),其中:净用地面积22611.30平方米(红线范围折合约33.90亩)。项目规划总建筑面积30751.37平方米,其中:规划建设主体工程21404.87平方米,计容建筑面积30751.37平方米;预计建筑工程投资2213.51万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数字化影视照明设备,根据市场情况,预计年产值12789.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6172.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2213.511778.85182.086172.511.1工程费用万元2213.511778.858083.421.1.1建筑工程费用万元2213.512213.5129.22%1.1.2设备购置及安装费万元1778.851778.8523.48%1.2工程建设其他费用万元2180.152180.1528.78%1.2.1无形资产万元1294.251294.251.3预备费万元885.90885.901.3.1基本预备费万元371.41371.411.3.2涨价预备费万元514.49514.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6172.516172.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1403.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8083.425170.105452.618083.428083.428083.421.1应收账款万元2425.031333.761697.522425.032425.032425.031.2存货万元3637.542000.652546.283637.543637.543637.541.2.1原辅材料万元1091.26600.19763.881091.261091.261091.261.2.2燃料动力万元54.5630.0138.1954.5654.5654.561.2.3在产品万元1673.27920.301171.291673.271673.271673.271.2.4产成品万元818.45450.15572.91818.45818.45818.451.3现金万元2020.861111.471414.602020.862020.862020.862流动负债万元6680.183674.104676.136680.186680.186680.182.1应付账款万元6680.183674.104676.136680.186680.186680.183流动资金万元1403.24771.78982.271403.241403.241403.244铺底流动资金万元467.74257.26327.42467.74467.74467.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7575.75万元,其中:固定资产投资6172.51万元,占项目总投资的81.48%;流动资金1403.24万元,占项目总投资的18.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2213.51万元,占项目总投资的29.22%;设备购置费1778.85万元,占项目总投资的23.48%;其它投资2180.15万元,占项目总投资的28.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6172.51+1403.24=7575.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7575.75122.73%122.73%100.00%2项目建设投资万元6172.51100.00%100.00%81.48%2.1工程费用万元3992.3664.68%64.68%52.70%2.1.1建筑工程费万元2213.5135.86%35.86%29.22%2.1.2设备购置及安装费万元1778.8528.82%28.82%23.48%2.2工程建设其他费用万元1294.2520.97%20.97%17.08%2.2.1无形资产万元1294.2520.97%20.97%17.08%2.3预备费万元885.9014.35%14.35%11.69%2.3.1基本预备费万元371.416.02%6.02%4.90%2.3.2涨价预备费万元514.498.34%8.34%6.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6172.51100.00%100.00%81.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1403.2422.73%22.73%18.52%7铺底流动资金万元467.757.58%7.58%6.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.58%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度182.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9684.449684.4421404.8721404.871694.821.1主要生产车间5810.665810.6612842.9212842.921050.791.2辅助生产车间3099.023099.026849.566849.56542.341.3其他生产车间774.76774.761241.481241.48101.692仓储工程2054.692054.696075.236075.23349.842.1成品贮存513.67513.671518.811518.8187.462.2原料仓储1068.441068.443159.123159.12181.922.3辅助材料仓库472.58472.581397.301397.3080.463供配电工程109.58109.58109.58109.587.103.1供配电室109.58109.58109.58109.587.104给排水工程126.02126.02126.02126.026.354.1给排水126.02126.02126.02126.026.355服务性工程1301.301301.301301.301301.3074.935.1办公用房637.95637.95637.95637.9537.165.2生活服务663.35663.35663.35663.3531.976消防及环保工程367.10367.10367.10367.1023.786.1消防环保工程367.10367.10367.10367.1023.787项目总图工程54.7954.7954.7954.795.397.1场地及道路硬化3794.67772.48772.487.2场区围墙772.483794.673794.677.3安全保卫室54.7954.7954.7954.798绿化工程1465.7551.30合计13697.9330751.3730751.372213.51(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费1778.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量433111.22千瓦时,折合53.23吨标准煤。2、项目年总用水量8431.38立方米,折合0.72吨标准煤。3、“数字化影视照明设备项目投资建设项目”,年用电量433111.22千瓦时,年总用水量8431.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.95吨标准煤/年。达产年综合节能量13.49吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“数字化影视照明设备项目”主要从事数字化影视照明设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数字化影视照明设备项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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