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泓域咨询MACRO/ 电热丝项目简介及立项备案申请电热丝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铁铬铝、镍铬电热合金其抗氧化性能一般都较强,但由于炉内含各种气体,像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等,这些气体对元件在高温使用下都有一定的影响,虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理,但在运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤,而降低使用寿命,为延长使用寿命,要求客户在使用前进行预氧化处理,其方法是将安装完毕的电热合金元件,在干燥的空气中通电加热到低于合金允许最高使用温度100-200度,保温5-10小时,然后随炉缓冷既可。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42828.07平方米(折合约64.21亩),其中:净用地面积42828.07平方米(红线范围折合约64.21亩)。项目规划总建筑面积71522.88平方米,其中:规划建设主体工程54772.30平方米,计容建筑面积71522.88平方米;预计建筑工程投资5537.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电热丝,根据市场情况,预计年产值17252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12491.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5537.984948.79194.5412491.411.1工程费用万元5537.984948.7911498.401.1.1建筑工程费用万元5537.985537.9838.42%1.1.2设备购置及安装费万元4948.794948.7934.33%1.2工程建设其他费用万元2004.642004.6413.91%1.2.1无形资产万元1026.481026.481.3预备费万元978.16978.161.3.1基本预备费万元542.22542.221.3.2涨价预备费万元435.94435.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12491.4112491.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1924.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11498.407362.479216.6111498.4011498.4011498.401.1应收账款万元3449.521897.242414.663449.523449.523449.521.2存货万元5174.282845.853622.005174.285174.285174.281.2.1原辅材料万元1552.28853.761086.601552.281552.281552.281.2.2燃料动力万元77.6142.6954.3377.6177.6177.611.2.3在产品万元2380.171309.091666.122380.172380.172380.171.2.4产成品万元1164.21640.32814.951164.211164.211164.211.3现金万元2874.601581.032012.222874.602874.602874.602流动负债万元9574.175265.796701.929574.179574.179574.172.1应付账款万元9574.175265.796701.929574.179574.179574.173流动资金万元1924.231058.331346.961924.231924.231924.234铺底流动资金万元641.40352.78448.99641.40641.40641.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14415.64万元,其中:固定资产投资12491.41万元,占项目总投资的86.65%;流动资金1924.23万元,占项目总投资的13.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5537.98万元,占项目总投资的38.42%;设备购置费4948.79万元,占项目总投资的34.33%;其它投资2004.64万元,占项目总投资的13.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12491.41+1924.23=14415.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14415.64115.40%115.40%100.00%2项目建设投资万元12491.41100.00%100.00%86.65%2.1工程费用万元10486.7783.95%83.95%72.75%2.1.1建筑工程费万元5537.9844.33%44.33%38.42%2.1.2设备购置及安装费万元4948.7939.62%39.62%34.33%2.2工程建设其他费用万元1026.488.22%8.22%7.12%2.2.1无形资产万元1026.488.22%8.22%7.12%2.3预备费万元978.167.83%7.83%6.79%2.3.1基本预备费万元542.224.34%4.34%3.76%2.3.2涨价预备费万元435.943.49%3.49%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12491.41100.00%100.00%86.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1924.2315.40%15.40%13.35%7铺底流动资金万元641.415.13%5.13%4.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度194.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22936.6822936.6854772.3054772.304665.091.1主要生产车间13762.0113762.0132863.3832863.382892.361.2辅助生产车间7339.747339.7417527.1417527.141492.831.3其他生产车间1834.931834.933176.793176.79279.912仓储工程4866.344866.3410887.8810887.88674.432.1成品贮存1216.591216.592721.972721.97168.612.2原料仓储2530.502530.505661.705661.70350.702.3辅助材料仓库1119.261119.262504.212504.21155.123供配电工程259.54259.54259.54259.5418.093.1供配电室259.54259.54259.54259.5418.094给排水工程298.47298.47298.47298.4716.184.1给排水298.47298.47298.47298.4716.185服务性工程3082.013082.013082.013082.01190.915.1办公用房1398.311398.311398.311398.3193.475.2生活服务1683.701683.701683.701683.70102.696消防及环保工程869.45869.45869.45869.4560.596.1消防环保工程869.45869.45869.45869.4560.597项目总图工程129.77129.77129.77129.77-196.737.1场地及道路硬化8189.231792.971792.977.2场区围墙1792.978189.238189.237.3安全保卫室129.77129.77129.77129.778绿化工程3126.16109.42合计32442.2671522.8871522.885537.98(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4948.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量550115.53千瓦时,折合67.61吨标准煤。2、项目年总用水量8937.03立方米,折合0.76吨标准煤。3、“电热丝项目投资建设项目”,年用电量550115.53千瓦时,年总用水量8937.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.37吨标准煤/年。达产年综合节能量24.02吨标准煤/年,项目总节能率29.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电热丝项目”主要从事电热丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电热丝项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项

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