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泓域咨询MACRO/ 乙醇酸项目简介及立项备案申请乙醇酸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景无色易潮解的晶体。溶于水,溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯等有机溶剂,微溶于乙醚,不溶于烃类。兼有醇与酸的双重性,加热至沸点时分解。用于有机合成等。通常由氯乙酸在碱性条件水解制得。由于分子中既有羟基又有羧基,兼有醇与酸的双重性。加热至100时受热分解为甲醛、一氧化碳和水,甲醛会进一步形成多聚甲醛或者甲酸。可以同氢氧化钙反应形成羟基乙酸钙白色固体沉淀。聚羟基乙酸是一种简单的聚酯,它具有优异的可生物降解性和生物相容性,其最终降解产物为二氧化碳和水,通过机体正常的新陈代谢排出体外,是一类较重要的医用高分子材料。广泛应用于人体或动物骨折的内固定、骨缺损的修复、肌腱的修补以及人体或动物血管、肌肉及其它组织的缝合等方面。乙醇酸在纺织行业可以用于染整羊毛纤维及纤维素织品交联耦合剂或含羧基纤维织物的交联催化剂;还可用作粘接剂、石油破乳剂、焊接剂和涂料的配料及合成多种医药、农药和化学助剂等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12332.83平方米(折合约18.49亩),其中:净用地面积12332.83平方米(红线范围折合约18.49亩)。项目规划总建筑面积20472.50平方米,其中:规划建设主体工程16041.74平方米,计容建筑面积20472.50平方米;预计建筑工程投资1624.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乙醇酸,根据市场情况,预计年产值6284.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3059.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1624.861482.98165.453059.171.1工程费用万元1624.861482.983815.271.1.1建筑工程费用万元1624.861624.8643.31%1.1.2设备购置及安装费万元1482.981482.9839.53%1.2工程建设其他费用万元-48.67-48.67-1.30%1.2.1无形资产万元-20.97-20.971.3预备费万元-27.70-27.701.3.1基本预备费万元-11.82-11.821.3.2涨价预备费万元-15.88-15.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元3059.173059.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金692.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3815.271938.043620.303815.273815.273815.271.1应收账款万元1144.58457.83915.661144.581144.581144.581.2存货万元1716.87686.751373.501716.871716.871716.871.2.1原辅材料万元515.06206.02412.05515.06515.06515.061.2.2燃料动力万元25.7510.3020.6025.7525.7525.751.2.3在产品万元789.76315.90631.81789.76789.76789.761.2.4产成品万元386.30154.52309.04386.30386.30386.301.3现金万元953.82381.53763.05953.82953.82953.822流动负债万元3123.001249.202498.403123.003123.003123.002.1应付账款万元3123.001249.202498.403123.003123.003123.003流动资金万元692.27276.91553.82692.27692.27692.274铺底流动资金万元230.7592.30184.61230.75230.75230.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3751.44万元,其中:固定资产投资3059.17万元,占项目总投资的81.55%;流动资金692.27万元,占项目总投资的18.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1624.86万元,占项目总投资的43.31%;设备购置费1482.98万元,占项目总投资的39.53%;其它投资-48.67万元,占项目总投资的-1.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3059.17+692.27=3751.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3751.44122.63%122.63%100.00%2项目建设投资万元3059.17100.00%100.00%81.55%2.1工程费用万元3107.84101.59%101.59%82.84%2.1.1建筑工程费万元1624.8653.11%53.11%43.31%2.1.2设备购置及安装费万元1482.9848.48%48.48%39.53%2.2工程建设其他费用万元-20.97-0.69%-0.69%-0.56%2.2.1无形资产万元-20.97-0.69%-0.69%-0.56%2.3预备费万元-27.70-0.91%-0.91%-0.74%2.3.1基本预备费万元-11.82-0.39%-0.39%-0.32%2.3.2涨价预备费万元-15.88-0.52%-0.52%-0.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3059.17100.00%100.00%81.55%5建设期间费用万元6流动资金万元692.2722.63%22.63%18.45%7铺底流动资金万元230.767.54%7.54%6.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.22%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度165.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6907.446907.4416041.7416041.741400.521.1主要生产车间4144.464144.469625.049625.04868.321.2辅助生产车间2210.382210.385133.365133.36448.171.3其他生产车间552.60552.60930.42930.4284.032仓储工程1465.511465.512879.992879.99182.862.1成品贮存366.38366.38720.00720.0045.722.2原料仓储762.07762.071497.591497.5995.092.3辅助材料仓库337.07337.07662.40662.4042.063供配电工程78.1678.1678.1678.165.583.1供配电室78.1678.1678.1678.165.584给排水工程89.8889.8889.8889.884.994.1给排水89.8889.8889.8889.884.995服务性工程928.16928.16928.16928.1658.935.1办公用房441.43441.43441.43441.4334.135.2生活服务486.73486.73486.73486.7329.336消防及环保工程261.84261.84261.84261.8418.706.1消防环保工程261.84261.84261.84261.8418.707项目总图工程39.0839.0839.0839.08-75.117.1场地及道路硬化2608.19467.19467.197.2场区围墙467.192608.192608.197.3安全保卫室39.0839.0839.0839.088绿化工程811.1128.39合计9770.0720472.5020472.501624.86(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1482.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1267926.38千瓦时,折合155.83吨标准煤。2、项目年总用水量5890.58立方米,折合0.50吨标准煤。3、“乙醇酸项目投资建设项目”,年用电量1267926.38千瓦时,年总用水量5890.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.33吨标准煤/年。达产年综合节能量67.00吨标准煤/年,项目总节能率24.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“乙醇酸项目”主要从事乙醇酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙醇酸项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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