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泓域咨询MACRO/ 氢化聚丁烯投资建设项目立项申请报告氢化聚丁烯投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45802.89平方米(折合约68.67亩),其中:净用地面积45802.89平方米(红线范围折合约68.67亩)。项目规划总建筑面积63207.99平方米,其中:规划建设主体工程38566.82平方米,计容建筑面积63207.99平方米;预计建筑工程投资5238.80万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢化聚丁烯,根据市场情况,预计年产值25374.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11574.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5238.805841.04168.5511574.331.1工程费用万元5238.805841.0420253.641.1.1建筑工程费用万元5238.805238.8036.16%1.1.2设备购置及安装费万元5841.045841.0440.32%1.2工程建设其他费用万元494.49494.493.41%1.2.1无形资产万元259.79259.791.3预备费万元234.70234.701.3.1基本预备费万元114.29114.291.3.2涨价预备费万元120.41120.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元11574.3311574.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2912.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20253.647963.1314119.9020253.6420253.6420253.641.1应收账款万元6076.092734.244253.266076.096076.096076.091.2存货万元9114.144101.366379.909114.149114.149114.141.2.1原辅材料万元2734.241230.411913.972734.242734.242734.241.2.2燃料动力万元136.7161.5295.70136.71136.71136.711.2.3在产品万元4192.501886.632934.754192.504192.504192.501.2.4产成品万元2050.68922.811435.482050.682050.682050.681.3现金万元5063.412278.533544.395063.415063.415063.412流动负债万元17340.827803.3712138.5717340.8217340.8217340.822.1应付账款万元17340.827803.3712138.5717340.8217340.8217340.823流动资金万元2912.821310.772038.972912.822912.822912.824铺底流动资金万元970.93436.92679.66970.93970.93970.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14487.15万元,其中:固定资产投资11574.33万元,占项目总投资的79.89%;流动资金2912.82万元,占项目总投资的20.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5238.80万元,占项目总投资的36.16%;设备购置费5841.04万元,占项目总投资的40.32%;其它投资494.49万元,占项目总投资的3.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11574.33+2912.82=14487.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14487.15125.17%125.17%100.00%2项目建设投资万元11574.33100.00%100.00%79.89%2.1工程费用万元11079.8495.73%95.73%76.48%2.1.1建筑工程费万元5238.8045.26%45.26%36.16%2.1.2设备购置及安装费万元5841.0450.47%50.47%40.32%2.2工程建设其他费用万元259.792.24%2.24%1.79%2.2.1无形资产万元259.792.24%2.24%1.79%2.3预备费万元234.702.03%2.03%1.62%2.3.1基本预备费万元114.290.99%0.99%0.79%2.3.2涨价预备费万元120.411.04%1.04%0.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11574.33100.00%100.00%79.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2912.8225.17%25.17%20.11%7铺底流动资金万元970.948.39%8.39%6.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.22%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度168.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18205.5218205.5238566.8238566.823516.141.1主要生产车间10923.3110923.3123140.0923140.092180.011.2辅助生产车间5825.775825.7712341.3812341.381125.161.3其他生产车间1456.441456.442236.882236.88210.972仓储工程3862.563862.5616016.7616016.761062.002.1成品贮存965.64965.644004.194004.19265.502.2原料仓储2008.532008.538328.728328.72552.242.3辅助材料仓库888.39888.393683.853683.85244.263供配电工程206.00206.00206.00206.0015.373.1供配电室206.00206.00206.00206.0015.374给排水工程236.90236.90236.90236.9013.744.1给排水236.90236.90236.90236.9013.745服务性工程2446.292446.292446.292446.29162.205.1办公用房1043.251043.251043.251043.2585.275.2生活服务1403.041403.041403.041403.0474.766消防及环保工程690.11690.11690.11690.1151.486.1消防环保工程690.11690.11690.11690.1151.487项目总图工程103.00103.00103.00103.00345.207.1场地及道路硬化6536.041256.201256.207.2场区围墙1256.206536.046536.047.3安全保卫室103.00103.00103.00103.008绿化工程2076.4072.67合计25750.3863207.9963207.995238.80(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5841.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量610000.90千瓦时,折合74.97吨标准煤。2、项目年总用水量18928.67立方米,折合1.62吨标准煤。3、“氢化聚丁烯投资建设项目投资建设项目”,年用电量610000.90千瓦时,年总用水量18928.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.59吨标准煤/年。达产年综合节能量31.28吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“氢化聚丁烯投资建设项目”主要从事氢化聚丁烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢化聚丁烯投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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