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泓域咨询MACRO/ 液体化工投资建设项目立项申请报告液体化工投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23538.43平方米(折合约35.29亩),其中:净用地面积23538.43平方米(红线范围折合约35.29亩)。项目规划总建筑面积37190.72平方米,其中:规划建设主体工程23474.61平方米,计容建筑面积37190.72平方米;预计建筑工程投资3342.84万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液体化工,根据市场情况,预计年产值8923.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5648.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3342.841948.04160.055648.161.1工程费用万元3342.841948.046573.751.1.1建筑工程费用万元3342.843342.8449.96%1.1.2设备购置及安装费万元1948.041948.0429.11%1.2工程建设其他费用万元357.28357.285.34%1.2.1无形资产万元196.08196.081.3预备费万元161.20161.201.3.1基本预备费万元83.0983.091.3.2涨价预备费万元78.1178.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元5648.165648.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1043.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6573.753299.394290.826573.756573.756573.751.1应收账款万元1972.131183.271380.491972.131972.131972.131.2存货万元2958.191774.912070.732958.192958.192958.191.2.1原辅材料万元887.46532.47621.22887.46887.46887.461.2.2燃料动力万元44.3726.6231.0644.3744.3744.371.2.3在产品万元1360.77816.46952.541360.771360.771360.771.2.4产成品万元665.59399.36465.91665.59665.59665.591.3现金万元1643.44986.061150.411643.441643.441643.442流动负债万元5530.483318.293871.345530.485530.485530.482.1应付账款万元5530.483318.293871.345530.485530.485530.483流动资金万元1043.27625.96730.291043.271043.271043.274铺底流动资金万元347.75208.65243.43347.75347.75347.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6691.43万元,其中:固定资产投资5648.16万元,占项目总投资的84.41%;流动资金1043.27万元,占项目总投资的15.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3342.84万元,占项目总投资的49.96%;设备购置费1948.04万元,占项目总投资的29.11%;其它投资357.28万元,占项目总投资的5.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5648.16+1043.27=6691.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6691.43118.47%118.47%100.00%2项目建设投资万元5648.16100.00%100.00%84.41%2.1工程费用万元5290.8893.67%93.67%79.07%2.1.1建筑工程费万元3342.8459.18%59.18%49.96%2.1.2设备购置及安装费万元1948.0434.49%34.49%29.11%2.2工程建设其他费用万元196.083.47%3.47%2.93%2.2.1无形资产万元196.083.47%3.47%2.93%2.3预备费万元161.202.85%2.85%2.41%2.3.1基本预备费万元83.091.47%1.47%1.24%2.3.2涨价预备费万元78.111.38%1.38%1.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5648.16100.00%100.00%84.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1043.2718.47%18.47%15.59%7铺底流动资金万元347.766.16%6.16%5.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.21%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度160.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9021.459021.4523474.6123474.612320.981.1主要生产车间5412.875412.8714084.7714084.771439.011.2辅助生产车间2886.862886.867511.887511.88742.711.3其他生产车间721.72721.721361.531361.53139.262仓储工程1914.031914.038915.478915.47641.082.1成品贮存478.51478.512228.872228.87160.272.2原料仓储995.30995.304636.044636.04333.362.3辅助材料仓库440.23440.232050.562050.56147.453供配电工程102.08102.08102.08102.088.263.1供配电室102.08102.08102.08102.088.264给排水工程117.39117.39117.39117.397.394.1给排水117.39117.39117.39117.397.395服务性工程1212.221212.221212.221212.2287.175.1办公用房600.75600.75600.75600.7550.575.2生活服务611.47611.47611.47611.4735.376消防及环保工程341.97341.97341.97341.9727.666.1消防环保工程341.97341.97341.97341.9727.667项目总图工程51.0451.0451.0451.04198.347.1场地及道路硬化3515.54572.58572.587.2场区围墙572.583515.543515.547.3安全保卫室51.0451.0451.0451.048绿化工程1484.6051.96合计12760.1837190.7237190.723342.84(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费1948.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量991200.61千瓦时,折合121.82吨标准煤。2、项目年总用水量5430.64立方米,折合0.46吨标准煤。3、“液体化工投资建设项目投资建设项目”,年用电量991200.61千瓦时,年总用水量5430.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.28吨标准煤/年。达产年综合节能量34.49吨标准煤/年,项目总节能率20.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“液体化工投资建设项目”主要从事液体化工项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液体化工投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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