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泓域咨询MACRO/ 移动通讯部件投资建设项目立项申请报告移动通讯部件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30808.73平方米(折合约46.19亩),其中:净用地面积30808.73平方米(红线范围折合约46.19亩)。项目规划总建筑面积44980.75平方米,其中:规划建设主体工程31541.26平方米,计容建筑面积44980.75平方米;预计建筑工程投资3299.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为移动通讯部件,根据市场情况,预计年产值14769.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7825.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3299.713214.23169.427825.511.1工程费用万元3299.713214.239078.671.1.1建筑工程费用万元3299.713299.7134.17%1.1.2设备购置及安装费万元3214.233214.2333.29%1.2工程建设其他费用万元1311.571311.5713.58%1.2.1无形资产万元612.40612.401.3预备费万元699.17699.171.3.1基本预备费万元352.30352.301.3.2涨价预备费万元346.87346.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元7825.517825.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1830.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9078.673616.247470.079078.679078.679078.671.1应收账款万元2723.601089.442178.882723.602723.602723.601.2存货万元4085.401634.163268.324085.404085.404085.401.2.1原辅材料万元1225.62490.25980.501225.621225.621225.621.2.2燃料动力万元61.2824.5149.0261.2861.2861.281.2.3在产品万元1879.28751.711503.431879.281879.281879.281.2.4产成品万元919.22367.69735.37919.22919.22919.221.3现金万元2269.67907.871815.732269.672269.672269.672流动负债万元7247.872899.155798.307247.877247.877247.872.1应付账款万元7247.872899.155798.307247.877247.877247.873流动资金万元1830.80732.321464.641830.801830.801830.804铺底流动资金万元610.26244.11488.21610.26610.26610.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9656.31万元,其中:固定资产投资7825.51万元,占项目总投资的81.04%;流动资金1830.80万元,占项目总投资的18.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3299.71万元,占项目总投资的34.17%;设备购置费3214.23万元,占项目总投资的33.29%;其它投资1311.57万元,占项目总投资的13.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7825.51+1830.80=9656.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9656.31123.40%123.40%100.00%2项目建设投资万元7825.51100.00%100.00%81.04%2.1工程费用万元6513.9483.24%83.24%67.46%2.1.1建筑工程费万元3299.7142.17%42.17%34.17%2.1.2设备购置及安装费万元3214.2341.07%41.07%33.29%2.2工程建设其他费用万元612.407.83%7.83%6.34%2.2.1无形资产万元612.407.83%7.83%6.34%2.3预备费万元699.178.93%8.93%7.24%2.3.1基本预备费万元352.304.50%4.50%3.65%2.3.2涨价预备费万元346.874.43%4.43%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7825.51100.00%100.00%81.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1830.8023.40%23.40%18.96%7铺底流动资金万元610.277.80%7.80%6.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.45%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度169.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12077.9912077.9931541.2631541.262545.191.1主要生产车间7246.797246.7918924.7618924.761578.021.2辅助生产车间3864.963864.9610093.2010093.20814.461.3其他生产车间966.24966.241829.391829.39152.712仓储工程2562.522562.528735.678735.67512.672.1成品贮存640.63640.632183.922183.92128.172.2原料仓储1332.511332.514542.554542.55266.592.3辅助材料仓库589.38589.382009.202009.20117.913供配电工程136.67136.67136.67136.679.023.1供配电室136.67136.67136.67136.679.024给排水工程157.17157.17157.17157.178.074.1给排水157.17157.17157.17157.178.075服务性工程1622.931622.931622.931622.9395.245.1办公用房697.78697.78697.78697.7845.045.2生活服务925.15925.15925.15925.1555.496消防及环保工程457.84457.84457.84457.8430.236.1消防环保工程457.84457.84457.84457.8430.237项目总图工程68.3368.3368.3368.3333.507.1场地及道路硬化4457.921024.751024.757.2场区围墙1024.754457.924457.927.3安全保卫室68.3368.3368.3368.338绿化工程1879.7065.79合计17083.4444980.7544980.753299.71(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3214.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量944008.33千瓦时,折合116.02吨标准煤。2、项目年总用水量7485.61立方米,折合0.64吨标准煤。3、“移动通讯部件投资建设项目投资建设项目”,年用电量944008.33千瓦时,年总用水量7485.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.66吨标准煤/年。达产年综合节能量36.84吨标准煤/年,项目总节能率29.71%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“移动通讯部件投资建设项目”主要从事移动通讯部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性移动通讯部件投资建设项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

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